【摘要】?jī)?nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號(hào):XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號(hào):序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場(chǎng)審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)
2025-07-03 19:04
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁(yè)第1頁(yè)受審部門審核時(shí)間受審部門負(fù)責(zé)人部門職務(wù)審核員審核組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)條款
2025-08-01 17:34
【摘要】相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證 據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個(gè)部門負(fù)責(zé);·文件的編號(hào)、審批、職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定;·文件的使用者能否及時(shí)得到所需的文件;·文件更改涉及的審批權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、作廢文件的處置與更
2025-08-01 22:03
2025-07-03 18:57
【摘要】?jī)?nèi)部審核檢查表審核部門:標(biāo)準(zhǔn)條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評(píng)價(jià),主要產(chǎn)品或服務(wù),面對(duì)的客戶群體和組織的發(fā)展方向等。?評(píng)價(jià)體系文件實(shí)施的的效果??什么時(shí)候開始試運(yùn)行?任命的管理者代表是誰(shuí)?有無(wú)任命證據(jù)和分配其職責(zé)??如何進(jìn)行控制?
2025-07-04 00:17
【摘要】?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào):01受審核部門:公司領(lǐng)導(dǎo)日期:要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的?識(shí)別了哪些過程并在公司中進(jìn)行應(yīng)用?5管理職責(zé)5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.如何認(rèn)識(shí)并向組織傳達(dá)
2025-07-03 21:28
【摘要】質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表GD—受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論公司是否已按照標(biāo)準(zhǔn)要求保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并形成文件?公司管理體系的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運(yùn)行和控制?總經(jīng)理如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性?
2025-04-11 04:49
【摘要】統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N.O:01日期:___________受審部門:文
2025-07-03 22:16
【摘要】ISO9001內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表(各部門)被稽核單位: 行政部 課 頁(yè)數(shù):1/2稽 核 員: 日期:年月日#品質(zhì)系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果不符合報(bào)告序號(hào)文件與資料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作業(yè)流程“執(zhí)行?2
2025-07-03 23:10
【摘要】----JS/編號(hào):01審核部門:總經(jīng)理審核員:葉挺弟部門經(jīng)理:第1頁(yè)共5頁(yè)接待人:池小春日期:20xx年04月04日要素內(nèi)
2025-07-17 16:16
【摘要】質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全內(nèi)部審核檢查表受審核單位:XX項(xiàng)目部/現(xiàn)場(chǎng)條款號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄不合格觀察項(xiàng)GB/T19001GB/T50430GB/I24001GB/T28001記錄控制記錄控制記錄和記錄管理1、查記錄保存,是否便于檢索;記錄的存放保管要求及符合性。2、記錄的簽字
2025-07-03 18:46
【摘要】編號(hào):Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時(shí)間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)部溝通與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
【摘要】?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào):Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時(shí)間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)部溝通
2025-07-03 19:21
【摘要】制度名質(zhì)量異常處理辦法電子文件編碼GLWA136頁(yè)碼1-1××公司質(zhì)量異常處理辦法第一條目的為明確發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)所應(yīng)采取的措施,使問題得以迅速確實(shí)地解決,并防止其再發(fā)生,以保持質(zhì)量的穩(wěn)定。第二條適用范圍在制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)。第三條制程質(zhì)量異常。,連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期時(shí)。,前工序不良品納入本工
2025-07-04 00:36
【摘要】......審核主題總要求總則管理承諾以顧客為中心質(zhì)量方針審核部門/人員最高管理者/葉奇標(biāo)準(zhǔn)要求審核要點(diǎn)審核方法審核結(jié)果審核記錄無(wú)此項(xiàng)不符合符合☆本廠建立質(zhì)量體
2025-07-03 21:40