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正文內(nèi)容

最新董事會會議制度(參考版)

2025-06-10 05:51本頁面
  

【正文】 行級領(lǐng)導超標準的差旅費需經(jīng)主要行領(lǐng)導批準、其他人員超標準的差旅費需經(jīng)分管財務(wù)行領(lǐng)導批準后方可予以報銷。二、差旅費報銷審批手續(xù) 分管財務(wù)的副行長的差旅費,由本人填單簽名,會計主管審核,行長審批后報銷。第八條 差旅費管理辦法一、實行出差五定單制度出差人員必須事先填好出差五定單并辦好審批手續(xù)。各種會議應(yīng)附會議通知、決算表和花名冊。上述履行職責的結(jié)果,要接受審計署特派辦、財政專員辦、上級行及本行內(nèi)審等部門的檢查與監(jiān)督。對大額采購限額標準以下的:車輛(包括車輛修理維護和汽油燃料)、電子化設(shè)備與配件、機器設(shè)備、修繕、辦公物品(包括行內(nèi)的公文、便箋、打印用紙等)、生活后勤設(shè)備等(與業(yè)務(wù)相關(guān)密切的大宗物品、設(shè)備,由相關(guān)業(yè)務(wù)股室參與)歸口辦公室辦理。四、各股室因業(yè)務(wù)需要的全年性大額費用開支,年初需編制預(yù)算,報送會計財務(wù)部門納入預(yù)算管理,費用開支時按照分級審批權(quán)限報批后據(jù)實列支。所有車輛使用汽油,在指定石油供應(yīng)商處購買IC卡,原則上不再報銷在省內(nèi)出車的零星汽油費。所有車輛修理費開支前應(yīng)負責檢查車況,做出維修計劃和預(yù)算,并履行相應(yīng)的審批手續(xù)后,在支行指定的維修點進行維修。二、營業(yè)室是支行財務(wù)收、支的財權(quán)主管部門,負責日常監(jiān)督和核算,協(xié)助行領(lǐng)導組織實施會計、財務(wù)等法規(guī)制度;負責經(jīng)批準支行銀行賬戶的統(tǒng)一管理工作;負責審核日常各項開支內(nèi)容合規(guī)性;報銷憑證、單據(jù)手續(xù)的完整性;賬務(wù)核算的準確性。經(jīng)費審批實行授權(quán)審批制度: 一、支行財務(wù)預(yù)算管理實行主要領(lǐng)導負責制。第六條 財務(wù)經(jīng)費支出管理。(二)財務(wù)費用審批權(quán)限:用于正常業(yè)務(wù)開支需要的費用支出,實行分級審批制。(國家有特殊規(guī)定的除外)。第四條 財務(wù)收入管理。第二條 修訂本規(guī)定的指導思想:增收節(jié)支,勤儉辦行,嚴格預(yù)算管理,加強監(jiān)控,嚴肅財經(jīng)紀律,健全和完善支行財務(wù)收支管理制度。責任追究:責任人不履行或不正確履行保密制度有關(guān)規(guī)定,違反保密法律、法規(guī)、規(guī)章和保密守則,造成失泄密的,依照保密法規(guī)追究責任,并視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的紀律處分直至追究法律責任。履行保密工作責任制的情況納入責任目標考核、個人述職報告和干部考核內(nèi)容。(十)不在出國、出境訪問、考察等外事活動中攜帶涉及黨和國家秘密的文件、資料或物品;確因工作需要攜帶的,須按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù),并采取嚴格的保密措施。(八)不在私人通信及公開發(fā)表的文章、著作、講演中涉及黨和國家秘密。(六)不準用無保密措施的通信設(shè)施和普通郵政傳遞黨和國家秘密。(四)不在非保密筆記本或未采取保密措施的電子信息設(shè)備中記錄、傳輸?shù)膬Υ纥h和國家秘密事項。(二)不在無保密保障的場所閱辦、存放秘密文件、資料;閱辦完畢的秘密文件,資料應(yīng)及時清退。二、責任內(nèi)容依據(jù)《中國人民銀行三明分行保密工作手冊》規(guī)定的責任內(nèi)容履行職責,同時要求干部職工自覺履行法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的保密義務(wù),遵守保密制度,接受保密督促。返回中閩科技創(chuàng)業(yè)園(雋恒擔保)四級保密工作制度為進一步貫徹落實《中共中央關(guān)于加強新形勢下保密工作的決定》,加強對保密工作的領(lǐng)導,增強全行干部職工的保密防范意識,使我支行的保密工作邁上規(guī)范化、制度化和科學化的軌道,支行保密工作領(lǐng)導小組決定,在支行實行“行黨組——行保密工作領(lǐng)導小組——股室第一責任人——保密員”組成的四級保密工作責任體系,各級根據(jù)責任范圍履行職責,確保支行各項保密規(guī)定落到實處。六、獎懲:(一)對嚴格遵守保密制度,保密工作取得顯著成績的人員給予獎勵或表揚。(六)空白介紹信和印有文頭的空白公文用紙,必須指定專人保管,防止丟失。(四)已存檔文件調(diào)閱:向檔案室調(diào)閱密級文件資料,應(yīng)按規(guī)定辦理調(diào)閱手續(xù),調(diào)閱人事教育檔案、財會檔案,必須是本股室職工,調(diào)閱行長辦公會議、行務(wù)會議記錄,必須辦公室主任審批,調(diào)閱黨組會議記錄的,必須經(jīng)黨組負責同志指定專人查閱。絕密文件資料由機要人員負責保管,統(tǒng)一登記、分發(fā)、收回。(三)密級文件的使用:密級文件只能在辦公室閱讀,不得帶出辦公地點,確因工作需要攜帶時,必須經(jīng)領(lǐng)導批準,并妥善保管,嚴防丟失。絕密、機密文件資料寄送時必須密封,并在封皮上注明“絕密”、“機密”、字樣,寄發(fā)外地時,必須經(jīng)機要交通部門傳遞,不得由普通郵局寄發(fā)。密級文件的成文草稿和重要修改稿,應(yīng)當妥善管理,除必須存檔的以外,均應(yīng)銷毀。四、密級文件管理:(一)密級文件的制發(fā):擬文部門要按照本規(guī)定第三點的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)文件內(nèi)容,確定密級并標注在稿頭紙的右上角。二、保密守則:支行全體干部都要認真執(zhí)行《國家工作人員十條保密守則》(一)不該說的秘密,絕對不說;(二)不該問的秘密,絕對不問;(三)不該看的秘密,絕對不看;(四)不該記錄的秘密,絕對不記錄;(五)不在非保密本上記錄秘密;(六)不在私人通信中涉及秘密;(七)不在公共場所和家屬、子女、親友、面前談?wù)撁孛?;(八)不在不利于保密的地方存放保密文件、資料;(九)不在未采用保密措施的有線、無線通信中傳遞秘密;(十)不攜帶秘密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。返回 中閩科技創(chuàng)業(yè)園(雋恒擔保)保密工作規(guī)定為了切實做好保密工作,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》,結(jié)合沙縣支行實際,制定本規(guī)定?!皟?yōu)秀行員”的評選作為今后干部提拔、評先、職稱評聘的重要依據(jù)。六、“優(yōu)秀行員”獎勵辦法對年度“優(yōu)秀行員”進行表彰,并獎勵200元。對先進事跡要本著客觀、真實的原則,以最簡潔的語言表述,不要帶帽,也不要用客套話。以上各項標準中,只要其中有一項較為突出的,即可評選為“優(yōu)秀行員”。以上七項入選條件是各股(室)申報“優(yōu)秀行員”應(yīng)把握的最低尺度,上述條件中有一項未做到的,各股(室)不得予以推薦。(6)在認真完成本職工作前提下,積極參與支行的各項活動,關(guān)心支持公益事業(yè),積極做好事、辦實事,做到愛行如家。(3)遵紀守法、廉潔奉公、堅持原則,無違法違紀行為發(fā)生;(4)具有合作精神,能主動配合本股及其他股室同志共同完成工作任務(wù),起到一定表率作用。對評選出的“優(yōu)秀行員”在內(nèi)網(wǎng)公示一周,無異議后予以正式認定。行長辦公會審議后,按1:?!皟?yōu)秀行員”具體評選程序是:各股(室)在指定時間內(nèi)召開本股(室)全體員工會議,通過自評、互評等方式開展“優(yōu)秀行員”評選活動,向支行推薦“優(yōu)秀行員”侯選人。二、“優(yōu)秀行員”的評選原則堅持公平、公正、公開的原則;堅持標準,寧缺勿濫,不搞平衡;注重工作業(yè)績的原則。為確保支行“優(yōu)秀行員”評選工作科學化、規(guī)范化,特制定本行“優(yōu)秀行員”評選辦法。三、本辦法從2007年5月1日起執(zhí)行。因機構(gòu)變動或印章統(tǒng)一更換等原因,舊印章需作切角銷毀,保留切角印模和登記注銷,其登記文件歸入文書檔案永久保存。向上級行及對外報送的業(yè)務(wù)報表,須使用行政公章的,應(yīng)由辦公室主任審檢蓋章。支行行政用章應(yīng)填寫《用印審批單》或開具介紹信審批單,經(jīng)行長或分管副行長審批后方能用印,審批單由印章管理人員保留,應(yīng)備查考。支行應(yīng)定期檢查印章管理和使用情況,頒發(fā)印章應(yīng)指派專人或通過機要交通遞送,用印后印章應(yīng)及時鎖入保險柜。一、印章的制發(fā)、刻制、規(guī)格縣支行印章的制發(fā)、刻制、規(guī)格均由上海分行和三明市中心支行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一刻制、統(tǒng)一規(guī)格。第四十七條 本辦法自2007年5月1日起執(zhí)行。其中,銷毀絕密公文(含密碼電報)應(yīng)當進行登記。參加文件銷毀的人員要認真負責,確保銷毀文件的安全。第四十五條 文件應(yīng)定期清理、收回和銷毀不具備歸檔和存查價值的公文,經(jīng)過鑒別并經(jīng)辦公室負責人批準,可以銷毀。經(jīng)批準公開發(fā)布的人民銀行沙縣支行公文,同人民銀行沙縣支行正式印發(fā)的公文具有同等效力。翻印時,應(yīng)當注明翻印的機關(guān)、日期、份數(shù)和印發(fā)范圍。第八章 公文管理第四十一條 公文應(yīng)由辦公室或?qū)B毴藛T統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。第三十九條 人民銀行沙縣支行工作人員調(diào)離工作崗位時,應(yīng)當將本人暫存、借用的公文按有關(guān)規(guī)定移交、清退。第三十八條 立卷的分工支行各類文書、設(shè)備、聲像、基建等門類文件資料由辦公室負責整理(立卷)和歸檔;會計檔案由營業(yè)室負責整理(立卷),保存一年后向支行綜合檔案室移交。第三十六條 歸檔范圍人民銀行沙縣支行各類公文及具有保存價值的各類收文都必須統(tǒng)一立卷歸檔。第七章 公文歸檔第三十五條 公文辦理完畢后,應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和其他有關(guān)規(guī)定,及時立卷、歸檔。第三十四條 公文催辦送行領(lǐng)導批示或者交有關(guān)部門辦理的公文,辦公室要負責催辦,做到緊急公文跟蹤催辦,重要公文重點催辦,一般公文定期催辦。確有困難的,應(yīng)當及時予以說明。特急件要隨到隨辦;急件要在3個工作日內(nèi)辦完;一般件應(yīng)在10個工作日內(nèi)辦完;辦理難度大或涉及幾個單位的,應(yīng)在20個工作日內(nèi)辦完。對不符合本辦法規(guī)定的公文,經(jīng)辦公室負責人批準后,退回呈報單位并說明理由。審核的重點是:是否應(yīng)由本單位處理;是否符合行文規(guī)則;內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定;涉及其他部門職權(quán)的事項是否已協(xié)商、會簽;文種使用、公文格式是否規(guī)范。第三十條 收到上級機關(guān)下發(fā)或交辦的公文,由辦公室提出擬辦意見,送行領(lǐng)導批示后辦理。經(jīng)復核需要對文稿進行實質(zhì)性修改的,應(yīng)按程序請簽發(fā)人重新核簽。領(lǐng)導簽批后的公文,原則上應(yīng)當天或次日送印,行長改動較大或另有要求的除外。各級經(jīng)辦人員和領(lǐng)導簽批公文必須寫上姓名和審批日期。(二)對有具體請示事項的批復及答復,主批人應(yīng)當明確簽署意見、其他審批人圈閱視為同意;沒有請示事項的,圈閱表示已閱知。其中上報上級機關(guān)以及重要的涉及面廣的,由分管該項工作的副行長審簽后送行長或主持日常工作的副行長核簽。各股室審核完畢后,將審核意見及發(fā)文文稿送辦公室,由辦公室對公文格式、主抄送單位等進行審核后,送行
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