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銀行會計檢查制度(參考版)

2025-06-04 12:06本頁面
  

【正文】 5。第七章 附 則第二十四條 本制度由xxxx銀行負責(zé)解釋與修訂。第二十三條 會計管理部門檢查過程中發(fā)現(xiàn)的會計管理水平高、會計核算準(zhǔn)確、嚴(yán)格執(zhí)行會計核算手續(xù)和操作流程、無違規(guī)違紀(jì)行為的單位給予通報表揚。第二十一條 被檢查單位有下列問題之一的,視情節(jié)輕重給予警告、嚴(yán)重警告、通報批評直至停辦全部或單項會計業(yè)務(wù)等處理: (一)對會計工作弄虛作假; (二)會計管理、核算工作混亂; (三)不按制度規(guī)定組織會計檢查,檢查工作流于形式; (四)對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題不認真組織整改; (五)發(fā)生重大差錯、事故、案件的; (六)其他嚴(yán)重問題。第二十條 會計檢查管理部門對檢查出的問題要準(zhǔn)確定性,區(qū)分工作差錯、違章操作、舞弊行為、事故案件等不同情形。第十八條 總行每季至少對支行(營業(yè)部)進行一次重點檢查,每年對支行(營業(yè)部)進行一次全面檢查。 第十七條 各支行(營業(yè)部)、清算中心、中心金庫要定期開展自查工作。需進入金庫查庫時,檢查人員必須出具由計財部開具的、經(jīng)分管行長簽字后的查庫介紹信,在被檢查單位人員陪同下按規(guī)定進行登記后雙人入庫。 第十六條 檢查過程中被檢查單位人員應(yīng)陪同,并負責(zé)解釋。第十五條 對不具備規(guī)定條件、不履行規(guī)定手續(xù)的檢查組,被查單位有權(quán)拒絕接受檢查。第五章 會計檢查要求第十三條 檢查人員檢查時,應(yīng)出示加蓋有檢查組織部門印章的會計檢
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