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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)管理程序(參考版)

2025-04-15 04:24本頁(yè)面
  

【正文】 內(nèi)部審計(jì)檔案內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在審計(jì)結(jié)束后,要及時(shí)整理出內(nèi)部審計(jì)檔案,做好保管工作,有利于以后的備查工作。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)部門(mén)整理出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后,下發(fā)給被審計(jì)部門(mén)或單位。審計(jì)部門(mén)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,與被審計(jì)部門(mén)或單位溝通。5程序內(nèi)部審計(jì)審計(jì)部門(mén)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心、控股(子)公司、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。3定義
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