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erp系統(tǒng)某公司內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書(參考版)

2025-04-10 05:40本頁面
  

【正文】 51 / 86 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù) 功能域:倉存管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期售后定級處理開始售后產(chǎn)品定級物流專員調(diào)撥單結(jié) 束財務(wù)科憑證處理售后定級統(tǒng)計表234152 / 86 需定級銷售退貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后部門產(chǎn)品定級 。47 / 86 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結(jié) 束財務(wù)科退貨申請客服專員銷售退貨單財務(wù)科銷售發(fā)票財務(wù)科憑證處理財務(wù)科核 銷客戶退回發(fā)票財務(wù)科1355426物流科驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票48 / 86 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 財務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票 財務(wù)科 ③ 客戶專員確認退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ④ 財務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑥ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 說明:退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉,不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。 以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。39 / 86 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 銷售退貨審核流程 銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:銷售退貨財務(wù)退貨類型審核 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期退貨類型審核開始分公司財務(wù)科查原銷售出庫單1退貨申請啟下頁40 / 86結(jié) 束是否已向客戶開發(fā)票是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票銷售退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)退發(fā)票方式銷售退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)折讓證明銷售退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)34 43財務(wù)科 財務(wù)科 財務(wù)科是否 2022年銷售業(yè)務(wù)退貨承上頁是 2022年銷售業(yè)務(wù)退貨(并在退貨申請上注明退貨類型)財務(wù)科否241 / 86 銷售退貨(當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核 編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請,財務(wù)科根據(jù)退貨申請在銷售管理中查原 分公司 銷售出庫貨單 ② 財務(wù)科判斷是否 2022 年銷售業(yè)務(wù),如果是 2022 年銷售業(yè)務(wù), 財務(wù)科則在銷售退貨申請是注明 2022 年銷售業(yè)務(wù),如果條件為否,則轉(zhuǎn) ③ ③ 財務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單,如果未向客戶開發(fā)票, 財務(wù)科 則在銷售退貨申請上注明未開發(fā)票,如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn) ④ ④ 財務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票,如果客戶退原發(fā)票,則為退發(fā)票方式退貨 財務(wù)科 在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨,并注明原發(fā)票號碼;如果 條件為否,在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。22 / 86 采購暫估業(yè)務(wù)處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域:倉存管理 編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始財務(wù)科 會計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷(當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷)財務(wù)科 會計員結(jié)轉(zhuǎn)成本1財務(wù)科 會計員錄入暫估單價2財務(wù)科 會計員月未暫估憑證處理3結(jié) 束23 / 86 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人⑴ 采購收貨單與采購發(fā)票進行核銷 財務(wù)科⑵ 月未進行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財務(wù)科⑶ 錄入暫估單價 財務(wù)科⑷ 月未進行暫估憑證處理 財務(wù)科24 / 86 采購暫估單到?jīng)_回處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域:倉存管理 編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財務(wù)科 會計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷(收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進行核銷)財務(wù)科 會計員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進行暫估處理暫估調(diào)整1財務(wù)科 會計員財務(wù)科 會計員憑證處理(用紅藍字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進行調(diào)整)結(jié) 束系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單(紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單)財務(wù)科 會計員系統(tǒng)自動生成藍字采購收貨單(藍字采購收貨單單價與發(fā)票單價一致)2325 / 86 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購暫估業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220722 審核 日期序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人⑴ 收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進行核銷 財務(wù)科⑵ 進行暫估調(diào)整 財務(wù)科⑶暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單(沖回原暫估采購收貨單)和藍字采購收貨單(采購收貨單價取發(fā)票單價)財務(wù)科⑷ 根據(jù)紅字采購收貨單與藍字收貨單差異額對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進行調(diào)整 財務(wù)科26 / 86 銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:銷售業(yè)務(wù)功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期正常銷售業(yè)務(wù)流程( )委托代銷處理流程( )自營店銷售流程( )銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)()退貨業(yè)務(wù)()2022業(yè)務(wù)退貨流程( )未開發(fā)票退貨流程( )退發(fā)票退貨流程( )退貨證明退貨業(yè)務(wù)( )售后直銷流程( )27 / 86 銷售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:正常商品銷售業(yè)務(wù) 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期商品銷售業(yè)務(wù)開始銷售出庫單客服專員分公司出庫單審核1啟下頁28 / 86憑證處理結(jié) 束財務(wù)科開增值稅發(fā)票財務(wù)科倉庫提貨客戶發(fā)貨倉庫提完?客服專員銷售出庫單(紅字沖回末提部分)關(guān)聯(lián)生成發(fā)票(同時刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票)財務(wù)科核銷財務(wù)科2 34678 89關(guān)聯(lián)生成發(fā)票財務(wù)科47承上頁29 / 86 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:正常商品銷售業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司錄入銷售出庫單并審核 分公司 ② 客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨, 物流專員 倉管員 倉管員發(fā)貨,物流專員手工登記出庫臺帳 ③ 財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票 財務(wù)科 ④ 客戶提完貨后,財務(wù)人員審核已生成機制憑證,開增值稅發(fā)票 財務(wù)科 ⑥ 月末客戶仍未提完部分,客服專員作紅字銷售出庫單沖回 客服專員 ⑦ 財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單(包括藍字出庫單與紅字出庫單)關(guān)聯(lián)生成 財務(wù)科 銷售發(fā)票,開增值稅發(fā)票 ⑧ 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務(wù)科 ⑨ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務(wù)科 說明:銷售出庫單當(dāng)月有效,過期作廢; 月底開單未提部分必須紅字沖回;30 / 86 委托代銷業(yè)務(wù) 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:委托代銷業(yè)務(wù) 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期委托代銷業(yè)務(wù)開始客報專員委托代銷出庫單代銷方物流專員銷售清單委托代銷結(jié)算(根據(jù)銷售清單選單)物流專員 倉管員發(fā)貨12啟下頁31 / 86結(jié) 束客服專員銷售出庫單(結(jié)算后系統(tǒng)自動生成)財務(wù)科銷售發(fā)票(結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價可進行價格調(diào)整)財務(wù)科憑證處理財務(wù)科核銷3 345承上頁32 / 86 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:委托代銷業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨 客服專員 倉管員 ② 財務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單,進行委托代銷結(jié)算 財務(wù)科 ③ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票,財務(wù)人員
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