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公司財務制度word版(參考版)

2025-04-27 00:07本頁面
  

【正文】 第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。 (一 )違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的; (二 )拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的; (三 )偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的; (四 )利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的; (五 )弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的; (六 )在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴 重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的; (七 )有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。 《財務管理制度》處罰辦法 第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 13 倍: (一 )超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的; (二 )用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的; (三 )未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金 (包括現(xiàn)金 )或支付款項的; (四 )利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的; (五 )未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐 支現(xiàn)金的; 15 (六 )保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的; (七 )違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。 第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填 制目錄。 《財務管理制度》會計檔案管理 第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。 14 第三十七條出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。 第三十六條無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。 第三十四條工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進行帳務處理。 第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。因特殊情況確需坐支的,應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。超額部分應存入銀行。 } 第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。 前款結(jié)算起點定為 100 元,結(jié)算規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定??偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。 第二十三條凡 1000 元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi),會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。 12 凡一周內(nèi)收入款項累計超過 10000 元或現(xiàn)金收入超過 5000 元時,會計或出納人 員應文字性報告總經(jīng)理。 第二十一條財務人員月底清帳時憑 支票領用單 轉(zhuǎn)應收款,發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。支票使用時須有 支票領用單 ,經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。 財務工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經(jīng)理。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費 用、債權(quán)和債務帳目的登記工作。 11 財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。會計報表須會計簽名或蓋章。 第十三條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報 送有關(guān)部門。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。 第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符
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