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正文內(nèi)容

淺談企業(yè)會計電算化下的內(nèi)部會計控制(參考版)

2024-09-08 16:15本頁面
  

【正文】 在電算化系統(tǒng)下,內(nèi)部會計控制制度將不斷出現(xiàn)新的問題,我們應(yīng)從會計電算化的實際出發(fā),建立和完善更為科學(xué)的內(nèi)部會計制度,并根據(jù)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,逐步完善和提高。培訓(xùn)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)知識及企業(yè)自身內(nèi)部會計控制制度內(nèi)容兩方面,為內(nèi)控的貫徹執(zhí)行打好基礎(chǔ)。 。鑒于內(nèi)部審計獨特的優(yōu)勢,企業(yè)必須建立內(nèi)部監(jiān)督的組織機構(gòu),直接 對企業(yè)的高層負責(zé),以便使內(nèi)部的審計工作能夠順暢進行。內(nèi)部審計制度是企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)的重要組成部分,在某種意義上說是對其他內(nèi)部控制的再控制。為此,企業(yè)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及廣大財會人員都應(yīng)強化風(fēng)險意識。面對電算化系統(tǒng)下的各種風(fēng)險,必須建立嚴密的內(nèi)部會計控制 制度。主要包括:制定上機管理制度,保證計算機設(shè)備安全的措施,如防火、防潮、防盜、防磁等;通過上機記錄制度,形成上機日志等;按照不相容崗位職責(zé)分離的原則,對各業(yè)務(wù)崗位人員授予處理自己負責(zé)工作的授權(quán)制度并嚴格控制監(jiān)督,健全并嚴格執(zhí)行防范病毒管理制度;禁止在計算機上玩游戲,安裝殺毒軟件、采用網(wǎng)絡(luò)防火墻制度等。 。 三、會計電算化下,如何加強內(nèi)部會計控制建設(shè) 。而單位的內(nèi)部審計由于其本身的獨立性比較差,導(dǎo)致沒有及
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