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公司內(nèi)部審計工作優(yōu)秀事跡-wenkub.com

2024-09-20 00:11 本頁面
   

【正文】 連續(xù)四年被市審計局、市內(nèi)部審計師協(xié)會授予 “ 市內(nèi)部審計先進單位 ” 稱號,該同志也連續(xù)四年被市審計局、市內(nèi)部審計師協(xié)會授予 “ 市內(nèi)部審計先進工作者 ” 稱號。 公司近幾年實現(xiàn)了的快速發(fā)展,主營業(yè)務領域也逐漸擴大,同時帶來的業(yè)務風險也逐漸加大,因此也更加需要公司內(nèi)部審計部門開展風險評估,評估業(yè)務領域中內(nèi)部 控制的重要的 “ 點 ” , 第 6 頁 共 6 頁 來最大限度地化解業(yè)務領域的經(jīng)營風險,為港口的又好又快發(fā)展提供強有力的保障。因子公司的財務實行獨立核算,實際的開支都在各自公司內(nèi)入賬,公司每年度給其制定出了各項經(jīng)濟指標,包括收入、成本、費用、利潤等,內(nèi)部審計重點是對下屬公司開支的合規(guī)性進行審計。 xx 年 6 月財政部下發(fā)了試行規(guī)范 “ 內(nèi)部會計控制規(guī)范 ” ,明確了對企業(yè)在內(nèi)部會計控制方面的設計和評價的指南。例如對下屬某船舶公司進行審計分析時發(fā)現(xiàn),該經(jīng)營單位一方面沒有按照船舶的單航次進行會計核算,另一方面占據(jù)該公司的成本費用主要集中在船舶的燃油消耗上,并且該公司也沒有對船舶單航次的 燃油消耗進行分析,致使船舶燃油消耗存在隨意性,通過與該公司的面對面的審計分析,該公司完善了燃油消耗指標控制,并且及時客觀的反饋該公司的實際經(jīng)營狀況,為公司領導決策提供了可靠的依據(jù)。因為股份公司的薪酬分配與每一個部門單位的經(jīng)營績效緊密掛鉤,因此通過對薪酬分配、發(fā)放、考核的每一個環(huán)節(jié)審計分析,內(nèi)部審計部門能夠及時掌握公司各部門單位的經(jīng)營管理、成本控制的細節(jié)動向,同時把對每一個部門單位管理績效審計融入到每月的過程中,真正實現(xiàn)了對管理細節(jié)的 “ 事中審計 ” ,極大地提升各部門
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