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5如何發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范廉政風(fēng)險(xiǎn)中的作用5則范文-wenkub.com

2024-09-07 01:25 本頁面
   

【正文】 內(nèi)部審計(jì)應(yīng)充分利用和履行獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)這一義務(wù)和責(zé)任對(duì)信用社的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供政策咨詢服務(wù),將自身特有的專業(yè)優(yōu)勢(shì)融入到農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面,結(jié)合審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)制度、管理和經(jīng)營(yíng)控制等方面有 第 6 頁 共 6 頁 針對(duì)性地提供咨詢服務(wù),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防控由事后 轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑昂褪轮?,預(yù)防出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)和管理漏洞,為農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)各管理層提供扎扎實(shí)實(shí)的服務(wù)。 作為農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)控制管理系統(tǒng)中一個(gè)重要組成部分的內(nèi)部審計(jì)部門,是其內(nèi)部控制的再控制,對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì) 4活動(dòng)實(shí)行有效管理,并檢查控制程度和效果,提出管理中存在的不足和問題,實(shí)現(xiàn)控制管理系統(tǒng)的最終目標(biāo)。 審計(jì)工作要突出稽核檢查的重點(diǎn)。審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制度的實(shí)時(shí)性、適用性、完善性。比如:存款及負(fù)債的審計(jì)、財(cái)務(wù)造假審計(jì)、貸款及資產(chǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)。 從以上可以看出,內(nèi)控機(jī)制不健全,制度和操作規(guī)程執(zhí)行不力,有章不循違規(guī)操作,監(jiān)督檢查流于形式,不合理考核激勵(lì)機(jī)制是發(fā)生各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件的直接原因。二是事后監(jiān)督崗未履行監(jiān)督,事后監(jiān)督崗虛 第 3 頁 共 6 頁 有其名。長(zhǎng)期以來由于員工學(xué)歷和素質(zhì)偏低,又得不到系統(tǒng)的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)以及法律法規(guī)、職業(yè)操守和思想道德教育,業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德水平長(zhǎng)期得不到有效提高,加上受社
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