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房產項目管理實用表格工具-資料下載頁

2025-05-14 06:26本頁面

【導讀】現報上工程的實施性總體施工組織設計及附件,請予審查和批準。說明:共3份,承包人報送總監(jiān)代表和總監(jiān)各1份,1份返回承包人存檔。程正式開工,請予批準。上述計劃滿足總的施工進度計劃要求/不滿足總的施工進度計劃要求,可以按此計劃施工/不可按此計劃施工,需按總進?,F已按合同要求基本完成,并已通過自檢,特報請進行交工驗收。(下述未完成工程將在缺陷責任

  

【正文】 年 月 日 實施情況簡述: 填寫人 /部門: 年 月 日 質檢部門復檢意見: 復檢人: 年 月 日 說明:本表由質檢部組織填寫,原件由資料室保存。 9. 材料不合格品報告 編號: 工程名稱 材料名稱 規(guī)格型號 數 量 不合格品簡述(附檢測資料): 填寫人 /部門: 年 月 日 項目部不合格品評審處置小組處置意見: 審批人: 年 月 日 局不合格品評審處置小組對重大不合格品的評審、處置意見: 審批人: 年 月 日 實施情況簡述: 填寫人 /部門: 年 月 日 質檢部門復檢意見: 復檢人: 年 月 日 說明:本表由質檢部組織填寫,原件由資料室保存。 10. 工程質量事故報告 編號: 工程名稱 事故部位 發(fā)生時間 事 故 經 過 及 原 因 分 析 處 理 意 見 備 注 施工單位: 經 理 總 工 質 量 員 制表人: 日期: 說明:本表由質檢部組織填寫,原件由資料室保存。 11. 工程質量事故處理記錄 編號: 工程名稱 事故報告編號 事故部位 事故等級 處 理 時 間 及 情 況 損失金屬計算 工料名稱 單 位 數 量 單 位 總 價 合 計 鑒 定 施工單位 經 理 總 工 質量員 說明:本表一式三份,公司一份,報局一份,報項目部一份。交工驗收后裝入竣工資料袋一并送局檔案室。 12. 緊急放行申請報告 材料名稱 申請報告編號 規(guī)格型號 工程項目 數 量 使用部位 申請 原因 分項工程技術負責人: 日期: 申報 意見 物資部門負責人: 日期: 質量部門負責人: 日期: 審批 意見 總工程師: 日期: 備注 說明:本表一式兩份,由分部組織填報批準后,報資料室存一份,分部自存一份。 13. 例外轉序申請報告單 產品名稱 編 號 規(guī)格型號 工程項目 數 量 工程部位 申請 原因 分項工程技術負責人: 日期: 申報 意見 物資部門負責人: 日期: 生產部門負責人: 日期: 審批 意見 總工程師: 日期: 備注 說明:本表一式兩份,由分部組織填報批準后,報資料室存一份,分部自存一份。 14. 緊急放行和例外轉序跟蹤記錄 產品名稱 申請報告編號 規(guī)格型號 工程項目 數 量 使用部位 放 行 、 轉 序 情 況 記 錄 分項工程技術負責人: 記錄: 日期: 試 驗 報 告 結 果 試驗負責人: 質量部門負責人: 日期: 備 注 說明:本表一式兩份,由分部組織填寫后,報資料室存一份,分部自存一份。 15. 最終檢驗和試驗自驗記錄 編號: 工程名稱 合同工期 主要結構形式 合同造價 自驗 情況 整改 意見 自驗 意見 簽 發(fā) 制表人: 日期: 說明:本表由質 檢部填寫,報總工簽批。 16. 工序質量自互檢卡 編號: 分項工程名稱 構件部位 班組 自檢內容 自檢結果 序號 自檢項目 允許 偏差( mm) 測點數 實測偏差( mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 自評意見: 互檢意見: 復評意見: 班組長: 班組質檢員: 操作人員: 下道工序: 說明:本表由班組長組織操作人員填寫,交分項技術員保存。工序完工后,交資料室保存。 17. 現場質量檢驗報告單 總承包單位: 分包單位: 監(jiān)理單位: 合同號: 編號: 工程 名稱 工程部位 施工時間 樁 號 檢驗時間 項 次 檢 驗 項 目 規(guī)定值或允許偏差 檢驗方法和 頻率 實 測 數 據 結論: 監(jiān)理工程師: 年 月 日 承包人:年 月 日 說明:不同項目填寫此表時按業(yè)主要求填寫。 18. 計量器具周檢登記臺賬 編號: 類別 計量器具名稱 編號 精度或規(guī)格 檢定周期 計劃期 實施期 檢定單 位 領用單位 保管人 備注 19. 技術交底通知書 單位工程名稱: 年 月 日 工程項目 工程部位 接受班組及 有關人員 工程數量 進度要求 質量標準 施 工程序 及技術操作 要點 安全 注意 事項 主要附件 1.設計圖紙 4.質量自驗記錄 2.施工草圖 5. 3.配料單 6. 施工負責人 工程技術負責人 安全員 質量監(jiān)督檢查員 交底人 交底 時間 工段長 簽 字 班組長 簽 字 20. 內部質量體系審核日程計劃表 被審部門: 審核日期: 標識號: 審核組長: 審核員: 審核員: 活動: 手冊章節(jié)號: 接觸人: 地點: 時間: 活動: 手冊章節(jié)號: 接觸人: 地點: 時間: 活動: 手冊章節(jié)號: 接觸人: 地點: 時間: 備注 說明:本表可用其他表式替代。 21. 內部質量體系審核會議簽到表 部門名稱: 標識號: 類 別 日 期 參 加 人 員 審核組人員 首次會議 末次會議 22. 內部質量體系審核不合格報告 標識號: 部門: 不合格序號 ISO9002 標準條款 質量手冊條款 程序或須知 不合格場所 審核組長 審核員 被審核部門代表 嚴重□ 輕微□ 糾正的責任人 計劃完成日期 需要到場復查 不需要到場復查 審核組長確認 糾正措施及驗證: 復查或確認結論 尚未清除□ 已經清除□ 復查或確認人員 部門負責人質管員 復查或確認日期 復查或確認后簡要說明: 備注: 說明:不合格序號用四個數字或字母表示,前兩 位為部門代號,由審核組確定,后兩位為不合格流水號。 23. 試 驗 記 錄 表 總包單位 分包單位 監(jiān)理單位 工程名稱 合 同 號 編 號 委托單位名稱 試驗單位 委托單編號 試驗規(guī)程 試驗日期 試驗人簽字 工程部位 復核人簽字 試樣描述 主管簽字 施工單位: 結構物名稱: 取樣地點: 測定方法: 試驗編號 測點的各項指標數據 評價: 技術負責人 : 試驗監(jiān)理工程師: 說明:本表為試驗記錄的通用表格,可根據具體試驗項目作適當調整。 24. 現場審核結果記錄表 受審部門: 審核員: 標識號: 審核日期: 審核區(qū)域 審核項目 對應文件名稱 審核區(qū)域負責人 陪同人 發(fā)現的情況 與客觀證據: 審核員意見: 審核區(qū)域負責人意見:
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