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成都成華區(qū)本級20xx三公經(jīng)費支出匯總情況-資料下載頁

2024-11-16 22:21本頁面
  

【正文】 成華區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。,%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動、項目增多開支增加等。七、2018年收入預(yù)算情況說明,其中:,%;,%。八、2018年支出預(yù)算情況說明 ,其中:,%;,%。九、其他重要事項的情況說明(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費成華區(qū)人民法院2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。(二)政府采購情況,其中:、政府采購工程預(yù)算42萬元、。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況2017年,成華區(qū)人民法院共有車輛22輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛,2018年部門預(yù)算未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年成華區(qū)人民法院實行績效目標(biāo)管理的項目12個。第三部分 名詞解釋成都市成華區(qū)人民法院 2018年部門預(yù)算名詞解釋:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。(類)法院(款)行政運行(法院)(項):指反映行政單位的基本支出。(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(法院)(項):指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。(類)法院(款)其他法院支出(項):指反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。、(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。23.“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。2018年部門預(yù)算表第四部分
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