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正文內(nèi)容

財務現(xiàn)金出納崗位職責-資料下載頁

2025-11-07 00:24本頁面
  

【正文】 水筆填寫數(shù)人一起,要有結(jié)算人,負責人的簽章。購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由設(shè)備科、后勤按計劃統(tǒng)一購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自己購買時,須經(jīng)院領(lǐng)導批準,由設(shè)備科、后勤驗收入庫。臨時工的工資,由組織人事科填制臨時工工資花名冊,有領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、院領(lǐng)導的簽章。各科室的加班費、夜班費、放射費等報酬的報銷,每季度由科室負責人填寫有關(guān)單據(jù),交院辦審核后,有分管副院長簽章,方可報銷。第四篇:現(xiàn)金出納崗位職責,嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。,真正做到賬實相符,資金入行準確率達100%。、準確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員,嚴格實行交接手續(xù)。,并同銀行工作人員清點現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時將回單交會計入賬。,嚴禁橫傳使用。,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。第五篇:現(xiàn)金出納崗位職責及流程現(xiàn)金出納崗位職責及工作流程一、現(xiàn)金崗位職責(1)認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和各項企業(yè)會計制度。(2)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,正確進行現(xiàn)金收支的核算,監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性與合理性。保證庫存現(xiàn)金不得超過限額,不準坐支,不準挪用,不準白條抵庫現(xiàn)金。(3)嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,審查各種報銷或支出的原始憑證,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付款業(yè)務,對違反財務制度規(guī)定或計算有誤的憑證,拒絕辦理報銷手續(xù)。(4)設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”,結(jié)出每日余額,與財務軟件賬面數(shù)進行核對;按日盤點庫存現(xiàn)金,并與賬面數(shù)進行核對,做到日清月結(jié)。(5)加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真保管好現(xiàn)金和各種印章。二、現(xiàn)金出納崗位工作流程現(xiàn)金收款流程: 根據(jù)會計開具的收據(jù)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)辦人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、出門證聯(lián)等)給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記 賬——→將收據(jù)第③聯(lián)(或發(fā)票記賬聯(lián))傳相應崗位簽收制證——→會計主管稽核。現(xiàn)金付款流程: 每天上午按用款計劃經(jīng)會計主管審核開具現(xiàn)金支票——→銀行出納蓋印鑒、會計主管稽核并蓋印鑒 ——→通知廠辦派車且保安人員隨從提取現(xiàn)金——→提現(xiàn)憑單轉(zhuǎn)費用核算崗制證——→登記現(xiàn)金日記賬——→會計主管稽核—。下午視庫存現(xiàn)金余額送存銀行——→通知廠辦派車且保安人員隨從現(xiàn)金存銀行——→存款憑單轉(zhuǎn)費用核算崗制證——→登記現(xiàn)金日記賬——→會計主管稽核。審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金日記賬——→會計主管稽核。
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