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安全生產(chǎn)風險分級管控管理制度及擴展資料-資料下載頁

2024-11-14 19:01本頁面
  

【正文】 輕微受傷、間歇不舒服受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表33安全風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20251級巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15162級重大風險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改9123級中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通年內(nèi)治理≤4級可接受、輕微或可忽略的風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施有條件、有經(jīng)費時治理或需保存記錄表34風險矩陣表后果等級(S)低中高很高很高低低中高很高低低中中高低低低低中低低低低低事故可能性(L)第四章安全風險的控制第十三條風險管控要求風險管控原則如下:4級:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)??剖覒?yīng)引起關(guān)注,負責4級危害因素的控制管理,所屬班組具體落實;需要監(jiān)視來確??刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀,保留記錄。3級:中度(顯著)危險,需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注,負責3級危害因素的控制管理,所屬科室具體落實;應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制,努力降低風險,應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本,在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合,必須進一步進行評價,確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。2級:高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理,具體由安全科和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時,應(yīng)采取應(yīng)急措施,并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理,直至風險降低后才能開始工作。1級:不可容許的(巨大風險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作,立即采取隱患治理措施。以下情形應(yīng)直接確定為2級風險:(1)開停車作業(yè)、非正常工況的操作。(2)同一爆炸危險區(qū)域內(nèi),現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。(3)10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。第十四條風險控制措施應(yīng)包括:(1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;(2)管理措施,規(guī)范安全管理,包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程;完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案;建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等;(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;(4)個體防護措施,減少職業(yè)傷害。(5)應(yīng)急處置措施,將危險降到最低。第十五條在選擇風險控制措施時,應(yīng)考慮:(1)可行性和可靠性;(2)先進性和安全性;(3)經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況;(4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。第十六條風險控制措施評審控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審:(1)措施的可行性和有效性;(2)是否使風險降低到可容許水平;(3)是否產(chǎn)生新的危害因素;(4)是否已選定了最佳的解決方案;(5)是否會被應(yīng)用于實際工作中。第五章風險管控執(zhí)行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風險點辨識及風險評估計劃”,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風險評估小組,對“風險點辨識及風險評估計劃”進行分解落實,直至班組、崗位,作為開展風險點辨識及風險評估工作的依據(jù)。第十八條依據(jù)辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后,填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析(JHA)評價表”、“安全檢查分析(SCL)評價表”,經(jīng)本級風險評估小組進行匯總、評審后,逐級上報。第十九條公司風險評估小組組織審核、修訂后,將審核、修訂意見反饋各下級單位執(zhí)行。第二十條風險培訓(xùn)各級單位應(yīng)制定風險評估培訓(xùn)計劃,組織員工對本單位的風險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓(xùn),并保留培訓(xùn)記錄。第二十一條風險信息更新各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果,建立本單位的《風險管控登記臺賬》(參照表4),臺賬應(yīng)結(jié)合實際定期更新(每年至少一次)。表4風險管控登記臺帳填表單位:NO:序號識別時間審定時間單位或活動數(shù)目合計備注4級3級2級1級(注:單位或活動-危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。)當下列情形發(fā)生時,應(yīng)及時進行危害因素辨識和風險評估。(1)新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更;(2)操作工藝發(fā)生變化;(3)新建、改建、擴建、技改項目;(4)事故事件發(fā)生后;(5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第六章附則第二十二條本管理辦法由安全科負責解釋。第二十三條本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行?!狤ND—
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