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標準審計報告范文-資料下載頁

2024-09-30 23:13本頁面
  

【正文】 (三)意見和建議 總的講,某銀行對此審計的態(tài)度較好,并對審計工作予以配合。盡管審計中發(fā)現(xiàn)的問題較為嚴重,但在審計過程中,總行和多數(shù)分行的態(tài)度尚屬端正,能夠積極、主動配合審計機關(guān)的工作。當我局將審計通知發(fā)送該行以后,總行發(fā)出了傳真電報,要求各分行進行自查,并派檢查組赴各地抽查。在審計過程中,總行又自動將利潤留成比例降回到規(guī)定的標準??傂袑徲嫿M進點前,總行進行了自查,并主動將五筆不合理資金xx只xx萬元作了調(diào)帳處理,對多提利潤留成及定期儲蓄應付未付利息問題作了說明。因此,我們 意見將以上問題視為總行自查進行處理。 鑒于某銀行系統(tǒng)違反財經(jīng)紀律的主要責任者已經(jīng)處理,在以后的審計過程中,總行和多數(shù)分、支機構(gòu)能主動配合,我們建議,除對弄虛作假情節(jié)嚴重,手段惡劣或有意隱瞞問題且數(shù)額較大的,甚至阻撓審計機關(guān)進行審計的極少數(shù)人員建議總行和有關(guān)黨政機關(guān)給予嚴肅處理外,凡屬于一般違紀問題的責任者不再給予紀律處分。但應認真總結(jié)經(jīng)驗教訓,寫出檢查報告。 對于某銀行系統(tǒng)違紀資金的經(jīng)濟處理意見,按照自查部分由該行自行調(diào)帳處理,審計機關(guān)審查部分就地繳人中央金庫的原則辦理。 某銀行應加強全系統(tǒng)干部的組織紀律性教育。 某銀行應立即健全現(xiàn)有規(guī)章制度,加強財務管理。凡與國家有關(guān)規(guī)定不一致的,應按國家有關(guān)規(guī)定修改更正。凡規(guī)定不明確的,應根據(jù)國家有關(guān)文件作出明確規(guī)定。同時,要加強財務管理,做好對財會人員的培訓工作。 某銀行應建立健全并嚴格執(zhí)行內(nèi)部檢查制度,盡快建立內(nèi)部審計的正常工作秩序,堵塞漏洞。 以上報告妥否,諸批復。 [標準審計報告范文] 第8頁 共8
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