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7信用社查防案件專項治理工作計劃范文-資料下載頁

2024-09-17 13:07本頁面
  

【正文】 社將賦予稽核科對信用社各業(yè)務操作環(huán)節(jié)、各崗位 第 4 頁 共 4 頁 履行職責等進行全 面的稽核審計監(jiān)督的權力,實行直接對法人代表負責,獨立行使稽核審計監(jiān)督職責,按照今年財務會計工作安排意見開展有關稽核工作。二是為增強稽核部門的權威性和獨立性,信用社領導層保證稽核審計報告中指出的內(nèi)部控制的缺失得到及時糾正整改?;藢徲嫴块T對違規(guī)違制行為可按規(guī)定直接進行處理,凡稽核部門發(fā)出的整改報告,各科室、分社必須不折不扣的進行整改。三是建立稽核審計責任追究制度,對應當發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的案件或差錯等,將追究稽核人員責任。四是要充分發(fā)揮全員參與監(jiān)督的作用,實行發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度漏洞或存在重大缺陷獎勵制度,鼓勵員工揭發(fā)案件 ,堅決杜絕違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。對發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制度的漏洞的員工要給予獎勵。 各科室分社要高度重視本次案件專項治理活動的重要意義,加強內(nèi)部管理控制制度的學習和執(zhí)行力度,嚴格執(zhí)行各類規(guī)章制度,信用社將按有關規(guī)定對違規(guī)行為做到處理到位,責任追究到位、問題整改到位。
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