【導讀】確定質量體系涉及的各部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求,確保維持和改進質量體系,利于外部質量保證。本程序適用于本公司內部的質量體系評審。各公司、部門總經理(負責人):負責配合審核工作及糾正措施的執(zhí)行。必要時,經總經理批準也可進行年。核前書面通知受審核部門。須是與被審核區(qū)域無直接責任且具有內審資格。審核組按照《內部質量審核檢查表》,依據現有體系文件進行現場檢查,收集客觀證據,驗證質量體系的符合性有效性,記錄不合格項。組全體成員開會總結,匯總所發(fā)現的不合格項。審核組組長負責編制該次《內部質量審核報告》,并經管理者代表批準后,