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5淺淡如何加強(qiáng)現(xiàn)代商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度-資料下載頁

2025-08-29 04:31本頁面
  

【正文】 重要手段。為了了解各級(jí)行的內(nèi)控狀況,找出薄弱環(huán)節(jié),提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,需要定期或不定期對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng) 第 3 頁 共 3 頁 價(jià),一是評(píng)價(jià)內(nèi)控制度是否適應(yīng),對(duì)不適應(yīng)、不完善的內(nèi)控制度及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行修改;二是對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)失控的環(huán)節(jié)及時(shí)采取補(bǔ)救措施;三是對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為及時(shí)糾正、處罰或采取組織措施消除隱患;四是將評(píng)價(jià)結(jié)果提供給決策層參考,作為授權(quán)、干部晉升和經(jīng)營(yíng)考核獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。通過開展內(nèi)控評(píng)價(jià),找出內(nèi)部控制中的漏洞,不斷完善內(nèi)部控制措施,強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制。
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