【導(dǎo)讀】本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)保體系審核的分類、組織及其審核方法。效或過程能力嚴(yán)重降低的不符合。理評審依據(jù),并就體系有關(guān)事宜代表公司對外聯(lián)絡(luò)。受審核責(zé)任部門對不符合采取糾正和預(yù)防措施。人力資源部負(fù)責(zé)對審核員的培訓(xùn)。審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實施計劃,并編寫審核報告。e)具有較強(qiáng)的口頭與書面表達(dá)能力及客觀判斷力;f)過程審核員、產(chǎn)品審核員培訓(xùn)后,須經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理授權(quán);c)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)。理者代表批準(zhǔn)下達(dá)到公司各部門。當(dāng)涉及下列一項或數(shù)項時,體系審核計劃頻次應(yīng)增加。計劃必須覆蓋所有班次,并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。告是否滿足規(guī)定要求;管理者代表召開內(nèi)審末次會議,受審核部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審組人員參加會議,提出改進(jìn)意見和要求。協(xié)調(diào),必要時也可書面報告公司主管正副總經(jīng)理協(xié)調(diào)。b)評價情況記錄在不合格項/不符合報告的驗證欄內(nèi)。質(zhì)檢部、后勤部各自負(fù)責(zé)自己組織的內(nèi)審記錄的歸檔,并保存三年。