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正文內(nèi)容

3關(guān)于對xx街道黨工委書記xx同志任期經(jīng)濟責任的審計報告-資料下載頁

2025-08-17 14:56本頁面
  

【正文】 定,2024 年購買電腦 元,未經(jīng)政府采購及招標,系違規(guī)自行采購。 對此問題,責 令自行糾正。 收入不如實入帳,直接核算費用問題 違反《中華人民共和國會計法》第九條 “ 各單位必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算 ” 的規(guī)定,出售條石收入 元,經(jīng)辦人擅自將拆除和運輸費用直接扣除,只將純收入 元入帳。 根據(jù)《中華人民共和國審計法實施條例》第五十三條 “ 對被審計單位違反國家規(guī)定的財務(wù)收支行為,由審計機關(guān)在法定的職權(quán)范圍內(nèi)責令改正,給予警告,通報批評 …… 依據(jù)有違法所得的,處以違法所得 1 倍以上 5 倍以下的罰款;沒有違法所得的,處以5 萬元以下罰 款 ” 的規(guī)定,決定罰款 元,并由被審計單 第 7 頁 共 7 頁 位對經(jīng)辦人進行批評教育。 三、審計評價 審計認為, xxx 同志在本次審計的任職期間,能充分運用有限的資金,努力加強管理,保證工作需要,做了大量工作;單位內(nèi)控制度健全,財務(wù)管理手續(xù)完備,重大經(jīng)濟決策能夠通過集體討論決定,力求避免出現(xiàn)失誤;在前期基本還清前任留下的 400多萬元欠款和拖欠職工的 7 個月工資的基礎(chǔ)上,本期又繼續(xù)注意控制支出,保持收支平衡,并保證略有節(jié)余;資產(chǎn)和債權(quán)有所增加,債務(wù)有所減少。 但在審計中也發(fā)現(xiàn)一些違反國家財政、財 務(wù)規(guī)定的問題, xxx同志對這些問題也負有一定領(lǐng)導責任。 四、審計建議 進一步提高財會人員和其他工作人員的遵紀守法意識,嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財會制度、規(guī)則; 建議對辦公樓盡快辦理有關(guān)手續(xù),確定價值如實入帳,防止資產(chǎn)流失。 審計組長: xxx 審計組員: xxx 二 oo 六年十月十九日
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