【導讀】◆◆◆本文件自批準之日起生效,未經(jīng)許可,不得翻印。適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程。據(jù)《C=0抽樣計劃表》,AQL=%進行抽樣檢查。錄于《來料檢驗報告》。后通知并會簽采購。然后按《不合格品控制。.IQC應按供應商分別作成《供應商每月品質狀況統(tǒng)計表》。件檢查申請單》,連同樣品送品管部專門人員檢查。.如首件檢驗合格,經(jīng)品質主管審核后,需在申請單上簽名并通知生產(chǎn)部生產(chǎn)。查結果記錄于《制程巡檢報告》,發(fā)現(xiàn)不合格立通知相關生產(chǎn)組長或主管確認及改善。若不合格,由生產(chǎn)作業(yè)員返。工至FQC重檢合格方可包裝入庫。.倉管員依每日出貨通知單備好貨后,通知OQC進行出貨檢查。將檢查結果記錄于《出貨檢驗報告》。.OQC檢驗合格后,按要求蓋QAPASS印章在包裝標示上。.若OQC檢驗不合格,應將《出貨檢驗報告》交品質主管按《不合格品控制程序》處理。