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正文內(nèi)容

以下哪項活動既能代表適當(dāng)人事部門職能-資料下載頁

2025-06-30 21:38本頁面
  

【正文】 如果內(nèi)部審計師開展涉及同一客戶的保證服務(wù),上述咨詢服務(wù)可能有礙其客觀性;   B、不可能在這些咨詢服務(wù)中實現(xiàn)保證業(yè)務(wù)的目標(biāo);   C、這些服務(wù)應(yīng)與內(nèi)部審計部門章程中反映和內(nèi)審部門授權(quán)保持一致;   D、這些服務(wù)不應(yīng)給內(nèi)部審計師施加向業(yè)務(wù)客戶以外的其他對象反映情況的責(zé)任?!   ?   2根據(jù)《專業(yè)實務(wù)框架》,評估內(nèi)部控制系統(tǒng)充分性的主要目的是確定;   A、內(nèi)部控制系統(tǒng)的設(shè)計是否是為了保證遵守有關(guān)政策、計劃、程序、法律和規(guī)定;   B、內(nèi)部控制系統(tǒng)是否為實現(xiàn)公司目標(biāo)提供合理保證;   C、內(nèi)部控制系統(tǒng)是否能降低內(nèi)在風(fēng)險;   D、內(nèi)部控制系統(tǒng)是否能保證管理層所用信息的可靠性和完整性?!   ?3內(nèi)部審計專業(yè)界使用的“標(biāo)準(zhǔn)”,不包括以下哪項內(nèi)容?   A、用于評估和衡量內(nèi)部審計結(jié)構(gòu)運行情況的標(biāo)準(zhǔn);   B、內(nèi)部審計師最低限度的道德行為標(biāo)準(zhǔn);   C、旨在說明內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)怎樣實施的陳述;   D、適用于各種內(nèi)部審計機構(gòu)?!   ?   23首席審計執(zhí)行官應(yīng)該制定目標(biāo)并將其作為內(nèi)部審計活動計劃過程的內(nèi)容。以下哪項是內(nèi)部審計目標(biāo)的特征: A、可考評并能實現(xiàn); B、有預(yù)算并經(jīng)批準(zhǔn); C、已計劃并能實現(xiàn); D、被要求并經(jīng)批準(zhǔn)?!   ?   23首席審計執(zhí)行官正在為下一預(yù)算年度的業(yè)務(wù)工作安排做準(zhǔn)備,并且受到了資源方面的限制。為確定是否要安排對采購或人事部門的業(yè)務(wù)時,不應(yīng)考慮哪些因素:   A、這兩個部門的其中一個部門已發(fā)生運營方面的重要變化;   B、內(nèi)部審計部門近期新增的人員是某個部門的專家;   C、其中一個部門實現(xiàn)運營的收益的機會要多于另一個部門;   D、其中一個部門的最新風(fēng)險評估要比另一個部門重要?!   ?   23作為審計委員會季度性會晤的議程的一部分,首席審計執(zhí)行官定期向?qū)徲嬑瘑T會提交工作報告。管理高層要求在審計委員會召開之前審核首席審計執(zhí)行官提交的工作報告,以便提前討論有關(guān)事項和問題。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該: A、按要求向管理高層提交工作報告,并討論需要解決的任何問題; B、拒絕向管理高層披露工作報告,因為工作報告僅提供給審計委員會; C、在工作報告中僅向?qū)徲嬑瘑T會披露與內(nèi)部審計活動的支出和財務(wù)預(yù)算有關(guān)的事項; D、在向管理高層提交的信息中僅包含完成的審計和公開審計報告中的審計發(fā)現(xiàn)?!   ?   23以下哪項內(nèi)容是對審計委員會成效的最重要限制?   A、審計委員會可以由獨立董事組成,但是,這些董事可以與管理層有親密的個人或職業(yè)關(guān)系;   B、由于其報酬是由公司提供,審計委員會委員支持股東觀點;   C、審計委員會委員主要關(guān)注外部審計問題,因此,不太注意內(nèi)部審計和總體控制環(huán)境;   D、審計委員會委員一般不擁有會計或?qū)徲嬵I(lǐng)域的學(xué)歷。        23根據(jù)《專業(yè)實務(wù)框架》的規(guī)定,正在評價公司風(fēng)險管理程序是否充分的內(nèi)部審計師應(yīng)該開展以下哪項工作?   A、承認(rèn)所有公司在管理風(fēng)險方面所應(yīng)用的技術(shù)大同小異;   B、尋求關(guān)于風(fēng)險管理程序的主要目標(biāo)正得到實現(xiàn)的保證;   C、確定并接受公司的風(fēng)險水平;   D、以相同方式對待風(fēng)險管理程序和評估工作和計劃審計業(yè)務(wù)所用的風(fēng)險分析工作?!   ?   23兩家都已建立內(nèi)部審計部門的著名公司實現(xiàn)了合并。此后,某審計經(jīng)理建議,兩家公司的審計小組聯(lián)合對每家公司的企業(yè)文化進(jìn)行檢查,以確認(rèn)與合并有關(guān)的控制風(fēng)險。對此以下哪種說法是正確的?   A、企業(yè)文化并不是控制環(huán)境的組成內(nèi)容,因此不應(yīng)該在風(fēng)險分析中得到考慮;   B、雖然企業(yè)文化可以被視為控制環(huán)境的組成部分,但對此種環(huán)境的評價具有高度主觀性質(zhì),因此沒有用處;   C、由于其政治性和主觀性,確認(rèn)企業(yè)文化的區(qū)別不構(gòu)成恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部審計業(yè)務(wù);   D、以上說法都不對。        23某大城市的審計師正在查該市垃圾收集服務(wù)的單價合同。該合同的條款規(guī)定,根據(jù)每周清空的垃圾桶數(shù)量付款。鑒于很難核實實際清空的垃圾桶數(shù)量,該市如何才能以最高效的方法改善其對付款的控制?   A、根據(jù)承包商在收集垃圾期間完成的路程來付款;   B、指定一名城市雇員來核實每天清空的垃圾桶數(shù)量;   C、要求承包商提供監(jiān)督審查,并報告每天清空的垃圾桶數(shù)量;   D、在付款總金額基礎(chǔ)上簽署合同?!   ?   23在確定某金融機構(gòu)是否一直在為追求短期利潤目標(biāo)而進(jìn)行高風(fēng)險貸款方面,以下哪種審計程序提供的信息量是最少?   A、將該金融機構(gòu)利息收入占未償還貸款總額的比便與一組同行金融機構(gòu)的同類比例相比較;   B、隨機選取當(dāng)期發(fā)放的貸款樣本,并將其風(fēng)險程度與兩年前提供的貸款的隨機抽樣樣本相比較?! ?C、繪制圖表,標(biāo)出過去10年的利息收入,并進(jìn)行比較;   D、應(yīng)用經(jīng)濟系統(tǒng)的利率,貸款組合的規(guī)模以及每年新發(fā)放貸款的金額等因素來對過去5年的入進(jìn)行多元回歸分析?!   ?   2以下哪項內(nèi)部審計計劃工具在性質(zhì)上是通用的,并可用于確保各時期的恰當(dāng)業(yè)務(wù)范圍:   A、長期計劃;   B、業(yè)務(wù)工作方案;   C、內(nèi)部審計活動的預(yù)算;   D、內(nèi)部審計活動的章程?! ?1 /
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