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【品質(zhì)表格】表單-資料下載頁

2025-06-30 21:36本頁面
  

【正文】 M0754A○○股份有限公司量測儀器年度校驗周期表量具類別量具編號使用單位 年校驗周期123456789101112備注計劃:○實施:⊕核準(zhǔn)擬案(本記錄不得擅自涂改)  FM0755A○○股份有限公司量 測 儀 器 校 驗 表編號:量具名稱量具編號檢驗日期內(nèi)校依據(jù)主規(guī)編號溫度 ℃濕度%校驗項目標(biāo)準(zhǔn)值實 測 值平均值備  注123判 定□ 合 格□ 維 護(hù):         □ 報 廢核準(zhǔn)校驗者(本記錄不得擅自涂改)  FM0756A○○股份有限公司   年度內(nèi)部稽核計劃表總 經(jīng) 理管理代表NO稽 核 項 目稽 核 員受稽單位稽核日期備注1內(nèi)部稽核(    )稽核組長(   )2管理審查(    )管理代表(   )34567891011121314151617181920注:請于備注欄指定稽核組長(本記錄不得擅自涂改)  FM0803A○○股份有限公司內(nèi)部稽核矯正措施通知書接受單位編號稽 核 員:陪同稽核人員:稽核日期:稽核項目:回復(fù)期限:不符合事項說明:(稽核員填寫)確認(rèn)受稽核單位主管:        稽核小組組長:裁定者:     (僅不符合事項有爭議時,才需裁定并簽名)原因分析:(受稽核單位填寫)矯正措施:(受稽核單位填寫)         預(yù)定完成日:填表人員/日期:             主管:矯正措施確認(rèn):(稽核員填寫)□結(jié)案,日期:     □矯正措施無效,重新擬定?;藛T:               稽核組長核準(zhǔn):(本記錄不得擅自涂改)  FM0805A○○股份有限公司內(nèi)部稽核總結(jié)報告表稽核原因:□   年度 第   次例行內(nèi)部稽核?!     跆厥庑枨螅壕幪枺喝掌冢夯巳掌冢鹤浴 ∧辍 ≡隆 ∪铡≈痢 ∧辍 ≡隆 ∪湛傢摂?shù):稽核員負(fù)責(zé)稽核單位稽核員負(fù)責(zé)稽核單位稽核結(jié)果:請參考附件查檢表。受稽核單位稽核項數(shù)OKNGNA受稽核單位稽核項數(shù)OKNGNA總計稽核項目:  OK:  NG:  NA:不符合率%總結(jié)報告:(篇幅不足,請見附頁)稽核小組組長:管理代表:(本記錄不得擅自涂改)  FM0806A○○股份有限公司進(jìn) 料 檢 查 記 錄 表品 名 /料 號批量抽樣數(shù)不良數(shù)不良率檢驗日期廠商圖:NO檢驗項目規(guī)   格12345其  余判 定總合判定合  格備注::記錄與規(guī)格值比較之+或-值。:記錄OK或NG>5:除記錄前5PCS之實測值外,其余實測后僅記錄最小/最大值及幾個即可。:除記錄前5PCS之實測結(jié)果外,其余僅記錄幾個OK/幾個NG即可。核  準(zhǔn)檢 驗 者特  采不 合 格(本記錄不得擅自涂改)  FM0807A○○股份有限公司未 驗 使 用 記 錄 表指令來源日期料號品名批號批量供貨商標(biāo)示方法使用量備注未驗使用理由說明:在廠最高主管承辦職稱:姓名:職稱:姓名:(本記錄不得擅自涂改)  FM0808A○○股份有限公司零件品質(zhì)履歷表料號: 廠商:訂單編號(憑單編號)批量檢 驗日 期檢 驗頻 度抽樣數(shù)檢查結(jié)果異 常處理單號備 注合格不合格特采檢驗頻度:A:全檢 N:正常檢驗 T:加嚴(yán) R:減量 F:免檢(本記錄不得擅自涂改)  FM0809A○○股份有限公司□制程□成品檢驗日報表檢驗日期: 工程名: 品管員:項目品名規(guī)格批量抽樣數(shù)不良數(shù)不良率判定不良現(xiàn)象備注1234567891011121314151617181920212223(本記錄不得擅自涂改)  FM0810A○○股份有限公司修 改 記 錄 表工程日期  年  月  日確  認(rèn)作  成NO品名/料號不 良 內(nèi) 容修 改修改者確認(rèn)者備   注(本記錄不得擅自涂改)  FM0811A○○股份有限公司特 采 申 請 單編號:申請日期申請單位數(shù)量承制者檢查記錄編號批號品名料(模)號品質(zhì)異常處理單號申請理由*急件用:今后對策主管申請者品質(zhì)異常狀況檢查者制造單位意見制造主管研發(fā)單位意見研發(fā)主管品管單位意見□準(zhǔn)予特采品管主管□不予特采顧客意見□準(zhǔn)予特采顧客□不予特采采購處理單價數(shù)量扣款比率=應(yīng)扣金額      %=     □扣  款采購□不予扣款備注(1)特采申請時應(yīng)附上該不合格品檢查記錄表(必要時附上實物)。(2)監(jiān)審流程:申請單位→制造→研發(fā)→品管→采購。(3)單價與數(shù)量由采購單位填寫,依扣款比率的情形訂定。(4)正本由品管存盤,副本分發(fā)給相關(guān)單位(本記錄不得隨意涂改)  FM0812A○○股份有限公司報  廢  單 年  月  日部門別: 編號:報廢來源□進(jìn)料  □制程  □成品  □滯存品    □退貨品□機器設(shè)備 □量測設(shè)備 □其它 NO品名/機器量測設(shè)備料號/型式數(shù)量報廢憑證報廢原因會審意見
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