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公司風險控制防范措施-資料下載頁

2025-06-17 13:04本頁面
  

【正文】 格按照《保證合同》和《借款合同》的約定履行義務,按季(月)向本公司如實報送財務報表及項目執(zhí)行情況等資料。擔保部在監(jiān)控和跟蹤調查過程中,如發(fā)現(xiàn)被擔保人的抵(質)押物的價值明顯減少或有明顯減少趨勢;其財務狀況極速惡化,現(xiàn)金流量匱乏;已陷于重大的經(jīng)濟、民事糾紛案件;或明顯無還款意向等問題時,要及時向公司領導反映,并立即啟動風險防范預案,采取補救措施,防止風險擴大。要充分發(fā)揮單個項目推薦人的作用,明確其權利和義務,要求其監(jiān)督被擔保人及反擔保人履行合同規(guī)定的義務,及時掌握被擔保人計劃執(zhí)行情況和借款資金使用情況,監(jiān)督被擔保人按期還本付息。資金監(jiān)控要求被擔保人只能在擔保人的協(xié)作銀行開戶,擔保機構要及時了解被擔保人的資金信息。對擔保項目的相關責任人施行重獎重罰擔保公司不但要有各項風險控制措施和制度,還要風險追責與每一個與申保項目有關的人員的利益掛鉤。 一旦發(fā)生代償項目,既對有關人員進行處罰。項目調查人員處以因該項目所得收益(提成+當月基本工資)的10倍罰款,總經(jīng)理處以該項目所獲凈利潤的10倍罰款,參與表決的其他風險評審委員會參照總經(jīng)理的處罰標準處罰,在項目表決時持反對意見并記錄在案的不予處罰。 內部稽核,離職審計成立由公司監(jiān)事為首的稽核部門,定期對擔保部、業(yè)務部、財務部和風險評審委員會進行稽核。稽核人員不參與對借款人的檢查與評估,也不參加業(yè)務部的日常工作,以保持稽核工作的公正性。擔保項目的審批人員和業(yè)務負責人員包括擔保貸款回收責任人在調離工作崗位時,由稽核部門對其履行現(xiàn)職情況進行審計,離任者必須對審計結果負責。對出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體審批程序和不按規(guī)定執(zhí)行擔保業(yè)務的部門及人員,要根據(jù)本公司的有關規(guī)定追究其相應的責任;情節(jié)嚴重的,要根據(jù)國家有關法律,追究其民事賠償或刑事責任。9 / 9
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