【導(dǎo)讀】.為更好的配合訂單管理流程的編制、修訂與執(zhí)行,特制定本制度文件。其解釋權(quán)及修改權(quán)屬普通公司市場(chǎng)部。.分銷中心銷售員負(fù)責(zé)獲取訂單并監(jiān)控訂單的審核與發(fā)貨過程。同客戶最終確認(rèn)訂單。寫的形式、貨物名稱與數(shù)量。息交于總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審。.客戶的資信審核通過,門店組需要根據(jù)采購、庫存情況確定能否按訂單要求發(fā)貨。.發(fā)出出庫通知單后,訂單管理流程結(jié)束,進(jìn)入挑選與傳遞管理流程。