【導(dǎo)讀】本流程適用于倉(cāng)儲(chǔ)工單發(fā)貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單或經(jīng)由產(chǎn)銷部門核準(zhǔn)的相關(guān)部門領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨的過(guò)程。部訂單編號(hào)……。如果發(fā)現(xiàn)表單內(nèi)容不完整,可將‘領(lǐng)(退)料單’單退還零用申請(qǐng)人。注實(shí)際發(fā)貨數(shù)量,并且與相關(guān)部門領(lǐng)料人員進(jìn)行實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的確認(rèn)。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。按紐,系統(tǒng)跳出參考信息畫面,在‘訂單’欄中輸入1張貨幾張訂單編號(hào)。用戶必須在每筆確認(rèn)數(shù)量、相應(yīng)儲(chǔ)位后的明細(xì)前段的小框中進(jìn)行標(biāo)。商品移動(dòng)狀況,非限制使用的庫(kù)存以對(duì)相應(yīng)的工單進(jìn)行了發(fā)料。