【總結】第一篇:某集團內部控制與風險管理 十二五規(guī)劃之集團內部控制與風險管理 內部控制 財務內部控制是企業(yè)集團主管部門依據(jù)國家有關方針政策和法律法規(guī),以及本單位有關規(guī)章制度,對本公司和分、子公司財務工作...
2025-10-31 22:23
【總結】金地集團有限公司內部控制制度手冊()2022年11月10日目錄總則及說明第一章組織機構及崗位設置第二章內控運行機制第三章法律法規(guī)與風險管理第四章
2025-01-02 23:58
【總結】內部會計控制制度目錄(一)貨幣資金內部控制制度貨幣資金管理制度4-8現(xiàn)金管理制度9-12支票及印章的管理制度
2025-04-19 04:18
【總結】財務工作手冊第一部分財務崗位設置及工作職責各崗位工作人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度,不準遲到早退,未經(jīng)批準,不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變動時,負責人要認真安排好交接,財務中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外,要完成領導交辦的其他工作事項,全心全意為公司發(fā)展服務。根據(jù)工作需要,財務中心設置以下崗位:財務總監(jiān)1名
2025-04-18 08:24
【總結】內部控制制度154/159目錄第一篇內部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內部控制方法 4第四章內部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 10第二篇供應生產(chǎn)銷售內部控制制度 11第一章供應內部控
2025-04-13 11:28
【總結】19/24橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強
2025-04-12 22:16
【總結】1/32***醫(yī)院財務內部控制制度 內部會計控制是醫(yī)院為了保證資產(chǎn)的安全、完整,提高會計信息質量,確保有關法律法規(guī)和規(guī)章制度及醫(yī)院經(jīng)營管理方針政策的貫徹執(zhí)行,避免和降低風險,提高經(jīng)營管理效率,實現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)營管理目標而制定和實施的一系列控制方法、措施和程序。依據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)財務管理的特點和辦法,結合醫(yī)院財務機構設置具體情況,確保全院財務工作整體的安全、順暢,
2025-07-18 08:31
【總結】企業(yè)內部控制設計清華大學會計研究所陳關亭博士11月19日,清華大學會計研究所陳關亭博士在國家會計學院開辦的第四期財務總監(jiān)高級研修班上作了題爲《企業(yè)內部控制設計》的報告。共分三講:內部控制概論、國外內部控制範例、內部控制設計?! 〉谝恢v內部控制概論 一、內部控制的歷程 內部控制,在內部牽制的基礎上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;並審計人員理論總
2025-07-07 16:15
【總結】母子公司管控體系制度匯編之四XX控股集團股份有限公司資金管理管控制度與操作流程服務單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月目錄第一部分管控制度 3資金計劃管理制度 31 目的 32 適用范圍 33 職責 34 管理內容 3 資金計劃編制程序 3 資金計劃
2025-04-12 22:20
【總結】東營市東營區(qū)人力資源和社會保障局文件東區(qū)人社字〔2010〕4號關于印發(fā)《東營區(qū)失業(yè)保險經(jīng)辦機構內部控制制度》的通知局屬各股室、單位:《東營區(qū)失業(yè)保險經(jīng)辦機構內部控制制度》已經(jīng)局黨組研究同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
2025-04-18 03:28
【總結】179/180會計內部控制制度XX股份公司二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………(2)2、存貨……………………………………………(16)3、對外投資………………………………………(43)4、固定資產(chǎn)………………………………………(66)5、
2025-04-12 22:06
【總結】財務管理與集團內部控制陳榮祥PwCConsulting普華永道財務管理與集團內部控制?財務管理趨勢-財務轉變?管理控制與業(yè)績管理?財務流程與信息系統(tǒng)2第一部分?財務管理趨勢-財務轉變?管理控制與績效管理?財務流程與信息系統(tǒng)3
2025-03-01 11:18
【總結】XX股份公司會計內部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………(2)2、存貨……………………………………………(16)3、對外投資………………………………………(43)4、固定資產(chǎn)………………………………………(66)5、工程項目…………………………………
【總結】廣東寶麗華新能源股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條為強化公司內部管理,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性,提高信息披露質量,實現(xiàn)公司治理目標,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規(guī)和及《公司章程》的規(guī)定,制定本制度。第二條公司內部控制制度是為防范經(jīng)營風險,保護資產(chǎn)的安全與完整,促
2025-04-17 06:12
【總結】財務管理與集團內部控制陳榮祥2023年12月18日長沙PwCConsulting普華永道財務管理與集團內部控制?財務管理趨勢-財務轉變?管理控制與業(yè)績管理?財務流程與信息系統(tǒng)2第一部分?財務管理趨勢-財務轉變?管理控制與績效管
2025-03-01 11:19