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營銷中心人員崗位職責(zé)及管理辦法-資料下載頁

2025-04-08 03:22本頁面
  

【正文】 細帳?!鞍l(fā)貨通知單”上款、色、碼的數(shù)量進行撿貨,撿貨時應(yīng)將撿貨的數(shù)量填入相對應(yīng)的“收發(fā)存量表中”并簽名。,再憑“發(fā)貨通知單”與貨品逐款、逐色、逐碼核對是否數(shù)量一致,才能蓋鋼印。、色、碼數(shù)量是否與發(fā)貨通知單上的一致,復(fù)點后交裝箱員裝箱,并根據(jù)每箱數(shù)量客戶代表填寫裝箱單。,成品倉組長核對各“裝箱單”數(shù)量匯總是否與“發(fā)貨單”一致,如無誤則封箱。,在外箱上須寫上客戶的收貨地址、電話、客戶、客戶名,并注明箱號,(如:共4箱第三箱則注明3/4箱),成品倉組長根據(jù)貨物數(shù)量開出貨品進出放行條,然后通知司機發(fā)貨?!鞍l(fā)貨通知單”應(yīng)分發(fā)給相應(yīng)的部門,統(tǒng)計員、財務(wù)會計根據(jù)發(fā)貨通知單入實物庫存明細帳、分類帳、總帳。,抽盤時由會計隨機抽樣,而每年年終盤點前半個月應(yīng)由營銷中心總監(jiān)會同客服部主管、成品倉班長制做盤點計劃,盤點計劃需經(jīng)總經(jīng)理批準。,并將相應(yīng)的盤點表發(fā)放到盤點人員手中,發(fā)放時統(tǒng)計員應(yīng)登記盤點表編號,并由盤點小組(初點員、復(fù)點員、記錄員)記錄員簽名。:1)、初點員卸貨給復(fù)點員時必須要看清楚款號、碼數(shù)和顏色,每點一次數(shù)(四包一次)要唱數(shù)并遞給復(fù)點員。2)、復(fù)點員在接手初點員之貨物時看看是否四包一次,看清款號、碼數(shù)、 顏色,跟著唱數(shù)給記錄員記錄,記錄符號為“正”。3)、記錄員應(yīng)眼睛看著初點員和復(fù)點員是否按照以上程序工作,如果是則同樣跟著唱數(shù),做一下記錄符號“正”;如不是則要提出并糾正。4)、初點程序完成后,復(fù)點員應(yīng)同樣以每四包一次,唱數(shù)遞給初點員,初點員接貨后唱數(shù)給記錄員,此時記錄員應(yīng)復(fù)作一次記錄,唱數(shù)完畢為復(fù)點程序。5)、完成以上初點程序后,記錄員必須看兩次的記錄是否一樣,如果相同,那么就計算出數(shù)量,對照盤點表上數(shù)量是否相同,嚴格來講以上初點程序和復(fù)點程序手續(xù)絕對遵守的話,那么應(yīng)以最新盤點數(shù)為準作記錄,盤點表上數(shù)量只作參考。6)、如新盤點數(shù)與盤點表上數(shù)量有差異,則應(yīng)重新盤點一次或查實倉庫是否分多處放置造成漏盤。,應(yīng)將盤點表交統(tǒng)計員并登記,盤完后應(yīng)由營銷中心總監(jiān)進行抽盤工作,抽盤無誤后方可結(jié)束盤點工作。、客服部。、成品倉組長根據(jù)差異報表進行差異分析,交營銷總監(jiān)簽名報總經(jīng)理審核。3.包裝組崗位職責(zé):3.1.包裝組長崗位職責(zé):3.2.包裝組工作說明:營銷中心采購部管理辦法:,制定有效的采購策略,建立穩(wěn)定的供貨渠道。,把好關(guān)口,確保物品質(zhì)量,堅決杜絕不合格產(chǎn)品入庫和使用。、比價、公開的原則,組織篩選合格供應(yīng)商,降低采購成本和采購周期。組織建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督;負責(zé)采購過程價格控制,降低采購費用。,合理安排、控制采購過程,努力降低庫存和存貨周期。,根據(jù)不同時期客戶和市場的不同需求,與倉庫一起共同建立和維護好各種類的安全庫存量,確保客戶急需時供貨。,每種物料必須保證兩家以上合格供應(yīng)商,且每年至少進行一次復(fù)評。,負責(zé)建立采購內(nèi)部工作制度,并監(jiān)督實施。2.崗位職責(zé)::,制定有效的采購策略,建立穩(wěn)定的供貨渠道。,把好關(guān)口,確保進倉物料質(zhì)量。,物資供應(yīng)需求及現(xiàn)有庫存情況,組織編制短期采購計劃,并組織實施。、比價、公開的原則,組織篩選合格供應(yīng)商,降低采購成本和采購周期。組織建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督;負責(zé)采購過程價格控制,降低采購費用。,合理安排、控制采購過程,努力降低庫存和存貨周期。,根據(jù)不同時期客戶和市場的不同需求,與倉庫一起共同建立和維護好各種類的安全庫存量,確保客戶急需時供貨。,每種原(物)料必須保證兩家以上合格供應(yīng)商,且每年至少進行一次復(fù)評。,負責(zé)建立采購內(nèi)部工作制度,并監(jiān)督實施。;負責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門人員的關(guān)系;負責(zé)控制部門預(yù)算,降低費用成本。,保守采購機密,嚴防弄虛作假和貪污受賄。:,努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。 ,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價廉的物資材料,完成下達的降低采購購成本的責(zé)任指標。 ,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。 ,選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣,對購進物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(委托)檢驗,協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結(jié)算單據(jù)等整理登記入帳工作,進行統(tǒng)計和核查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 、收集和資料市場的供求狀況、價格走向及消耗定額等信息,考察公司物料損耗水平,提出改進采購建議。 ,發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符時,找出原因并上報處理。、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及進編制相關(guān)的統(tǒng)計報表,以及利用計算機管理采購與物資工作。,提交采購分析和總結(jié)報告。,不索取回扣,饋贈錢物及時主動上繳公司,嚴格遵守國家法律和公司關(guān)于廉潔采購的規(guī)定。:,成品出貨力爭做到100%全檢。、隔離并開具不合格報告。,有權(quán)對不合格最終產(chǎn)品拒收。 湯 單 2008年9月28 / 2
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