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公司會計每月做賬流程-資料下載頁

2025-10-13 18:23本頁面

【導讀】證匯總表,根據記賬憑證匯總表登記總帳。為此,計算必須準確,書寫清楚、符合要求。憑證是否編號,編號是否正確。要欄內注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結出本年累計發(fā)生。末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額,全年累計發(fā)生額下應當通欄劃雙紅線,映,實物款項的增減變化情況,必須在會計賬簿記錄上如實記錄、登記。如果發(fā)現有不一致之處,應當及時查明。原因,并按照規(guī)定予以更正。同樣是會計核算的基本要求。由于會計賬簿之間,包括總賬各賬戶之間、總賬與。是會計賬簿記錄與會計報表有關內容核對相符的簡稱。因此,通過檢查會計報

  

【正文】 詢熱線: 4000706667 ??啟用了往來應收模塊,并在應收中做帳,則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息 應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時 b、未購買購銷存系統,想在總帳系統看數量帳,存貨科目應選擇 數量金額輔助核算 如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務,會不會對帳務造成影響? c、未購買現金流量表系統,想在總帳系統生成現金流量表 ,應選擇 現金等價物(貨幣資金科 目及短期投資類科目) *************************************************************************************** 操作注意點: a、一個科目可平行下掛 1024 個核算項目類(即多項目核算) b、科目已有業(yè)務發(fā)生,科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 c、科目有業(yè)務發(fā)生,幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法,把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統(核心基礎系統) 一、系統參數 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 系統設置 — 總帳系統 系統參數 備注:“啟用往來業(yè)務核銷”是針對會計科目設的參數,選擇此參數后總賬系統中各會計科目可以進行往來業(yè)務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。 注意點:需結合各單位業(yè)務情況進行選擇,注意每個選項的實際使用情況。 二、初始余額錄入 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 系統設置 — 初始化 — 總賬 — 初始數據錄入 業(yè)務注意點: 如果年初啟用( 1月份),只要準備每個科目的年初數即可。 如果是年中啟用(非 1 月份),需要準備 每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生 系統初始化可與日常業(yè)務同步進行,但是必須在憑證過帳前結束初始化 操作注意點: 白顏色錄入:直接錄入 中國會計精英實戰(zhàn)就業(yè)基地 連鎖領導品牌 恒企教育南寧校區(qū) 官方網站: 咨詢熱線: 4000706667 黃顏色錄入:( 1)匯總下級科目自動匯總 ( 2)根據核算項目錄入打“√”處錄入具體內容 外幣科目數據錄入:選擇“人民幣”下拉鍵 選擇相關外幣進行錄入 損益類科目數據錄入:如果年初啟用( 1月份),則不錄入數據 如果是年中啟用(非 1 月份) 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額 帳結 √ √ √ 表結 √ 或 √ √ √ 試算平衡:如有外幣業(yè)務則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統初始數據傳遞問題 : 應收、應付可與總賬數據互為傳遞 固定資產系統可傳遞數據至總賬系統 物流系統可傳遞數據至總賬系統 結束初始化:初始余額錄入 文件 結束初始化 系統反初始化(取消結束標志) 初始余額錄入 文件 — 取消結束標志 a、系統管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 新增憑證 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 憑證處理 — 憑證錄入 注意點:基礎資料內容的查詢 F7 ..復制上一條摘要 //復制第一條摘要 Ctrl+F7借貸調平鍵 空格鍵 調整借貸方向(英文狀態(tài)下) 紅字金額 — 先輸數字,再輸“負號” 查看 選項 代碼自動提示窗口 等 修改、刪除憑證 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 憑證處理 — 憑證查詢 a、修改:需選中錯誤憑證 — 點“修改”按鈕 b、刪除:( 1)如果憑證未保存想刪除,點 還原 ( 2)如果憑證已經保存想刪除,憑證查詢中刪除 中國會計精英實戰(zhàn)就業(yè)基地 連鎖領導品牌 恒企教育南寧校區(qū) 官方網站: 咨詢熱線: 4000706667 憑證審核 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 憑證處 理 — 憑證查詢 a、單張審核:選中需審核的憑證 點擊“審核”按鈕 進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可 b、成批審核:編輯菜單下“成批審核” 注意點: a、審核和制單人不能為同一人; b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除; c、原審核人員才可以取消審核(反審核); 憑證過帳 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 憑證處理 — 憑證過帳 注意點: A、過帳時,憑證不能過帳的原因: ( 1)初始化未完成( 2)無過帳權限( 3)憑證不是當期的( 4)用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法: a 未審核、未過帳 :直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 b已審核、未過帳:查詢中取消審核章后即可修改。 (反審核 ) c已審核、已過帳:( 1)在查詢中沖銷錯誤憑證 ( 2)在查詢中對錯誤憑證先進行反過 帳,后反審核,即可修改。 帳簿的查詢 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 帳簿 — 選擇各類帳簿(如:總分 類帳) 注意點: ( 1)帳證一體化:只能查詢,不能直接修改 ( 2)總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢 ( 3)第一次使用多欄帳要手工設計 四、總帳期末處理 *期末調匯 操作流程: K3主控臺 — 進入相 應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 結帳 — 期末調匯 注意點:所有憑證必須過帳 只有設置為參與“期末調匯”的科目,才能使用該功能 中國會計精英實戰(zhàn)就業(yè)基地 連鎖領導品牌 恒企教育南寧校區(qū) 官方網站: 咨詢熱線: 4000706667 *自動轉帳 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 結帳 — 自動轉帳 注意點: A、轉出科目可以非明細科目; B、轉入科目一定是明細科目;可包含未過帳憑證 結轉損益 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 結帳 — 結轉損益 注意點: A、所有憑證必須過帳 B、系統參數中本年利潤科目要進行選擇 易引發(fā)的錯誤:若在系統參數中未選擇“本年利潤”科目,則報“ 未指定本年利潤科目或科 目不存在,不能進行結轉損益”的錯誤 期末結帳 操作流程: K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 結帳 — 期末結帳 注意點: 不能結帳的原因: ( 1)有未過帳的憑證( 2)無權限( 3)其他子系統未結帳( 4)與其他用戶沖突 八、套打 套打格式 憑證: *上海 TR101 記帳憑證 上海 TR102 收款憑證 紙張大小:自定義大小 上海 TR103 付款憑證 寬度: 2800 上海 TR104 轉帳憑證 長度: 1400 單位: 上海 TW101 外幣記帳憑證 帳簿:上海 TR201 總分類帳( 三欄式) 上海 TR202 試算平衡表(匯總式) 紙張大?。?US standard fanfold ... 上海 TR211 現金日記帳 (美國復寫紙) 上海 TR211 銀行日記帳 上海 TR211 明細帳 上海 TR231 多欄帳 (7欄 ) 上海 TR232 多欄帳副頁( 12 欄) 注:打印機的選擇 建議用“針”式打印機,如: EPSON 1600K 等 套打的使用 憑證套打 中國會計精英實戰(zhàn)就業(yè)基地 連鎖領導品牌 恒企教育南寧校區(qū) 官方網站: 咨詢熱線: 4000706667 操作流程: A、 K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 憑證處理 — 憑證查詢 — 工具 — 套打 設置 — 第一次需引入“摸板格式” — 選擇對應套打格式 — 去 掉“打印第一層”的勾 調整偏移量(左減右加,上減下加) — 保存 B、 K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 憑證處理 — 憑證查詢 — 文件 —— 打印設置 —— 選紙張大小 C、 K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 憑證處理 — 憑證查詢 — 選中需進行套打的憑證 — 點“憑證”按鈕 — “√”使用套打 — 方可進行預覽和打印 注意點: A、憑證過濾時注意幣別的選擇,套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對憑證進行分類套打,憑證過濾時注意憑證字的選擇,套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程: A、 K3主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 帳簿 — 工具 —套打設置 — 第一次需引入“摸板格式” — 選擇對應套打格式 — 去掉“打印第一層”的勾 調整偏移量(左減右加,上減下加) — 保存 B、 K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 帳簿 — 選擇需套打的帳簿種類 — 過濾條件文件 —— 打印設置 —— 選紙張大小 C、 K3 主控臺 — 進入相應帳套 — 財務會計 總帳系統 — 帳簿 — 選擇需套打的帳簿種類 — 過濾條件 — 文件 — “√”使用套打 — 方可進行預覽和打印 注意點: A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打 B、多欄帳套打時,需“√”使 用套打和“√”套打時預覽副頁 K3子系統 現金管理系統 系統集成:總賬、應收應付 基礎資料及日記帳 系統間關聯:總帳系統 現金管理系統(日常票據) 應收應付 日常憑證 一、初始化 系統設置 — 初始化 — 現金管理 初始化數據錄入 引入 結束初始化:編輯 結束初始化 補充:如果日常處理中,公司新開戶銀行: 中國會計精英實戰(zhàn)就業(yè)基地 連鎖領導品牌 恒企教育南寧校區(qū) 官方網站: 咨詢熱線: 4000706667 先在基礎資料中增加新科目,然后到現金管理系統初始化中去引入,再結束新科目初始化 反初始化:編輯 反初始化 二、日常處理 財務會計 — 現金管理 現金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法:( 1)復核記帳( 2)從總帳中引入日記帳( 3)新增 *庫存盤點(出納實際庫存對帳) 財務會計 — 現金管理 現金 現金盤點 現金對帳(出納與總帳系統對帳) 財務會計 — 現金管理 現金 現金對帳 銀行對賬單(手工錄入或外部引入) 銀行存款對帳(出納與銀行對帳) 財務會計 — 現金管理 銀行存款 銀行存款對帳 前提條件:銀行對帳單應該錄入到電腦中 對賬方式:手工對賬、自動對賬 自動對賬的條件:金額相等、結算方式相等、結算號相等、日期相等 銀行存款對帳必須滿足的“基本條件” 金額相等 余額調節(jié)表(自動生成) 三、期末處理 財務會計 — 現金管理 — 期末處理 — 期末結帳 結帳與反結帳 系統可以結轉未達帳 *四、票據管理 支票管理 可進行操作的內容有:購入、領用、作廢、報銷 收付票據 本系統中票據可進行的操作:票據背書、票據核銷、票據生成憑證 票據具體操作見應收、應付系統 固定資產系統 系統集成:總賬、工業(yè)成本管理系統 系統間關聯:總帳系統 (日常憑證) 固定資產(折舊信息) 成本系統 中國會計精英實戰(zhàn)就業(yè)基地 連鎖領導品牌 恒企教育南寧校區(qū) 官方網站: 咨詢熱線: 4000706667 一、系統參數 系統設置 系統設置 固定資產 系統參數 ( 1)固定資產的啟用期間( 2)允許改變基礎資料編碼 二、基礎資料設置 財務會計 — 固定資產 — 基礎資料 卡片類別中代碼和名稱是必錄項 三、固定資產初始化 財務會計 — 固定資產 業(yè)務處理 新增卡片(新增卡片后,固定資產的啟用日期不可再更改) 卡片上的費用科目一定是最明細科目 卡片可以多幣別管理 卡片中預計使用期間指的是月份數 初始化狀態(tài),固定資產折舊方法如果是平均年限法,要選擇(按凈值和剩余使用期間)的平均年限法 初始化卡片中的相關概念: 初始數據錄入 a、 啟用期間前的卡片均為期初數據 b、 入帳日期:固定資產購入后登帳日期 c、 折舊費用分配科目:固定資產提折舊所計入的費 用科目,必須指定最明細科目 d、 原幣金額:固定資產購入入帳的金額 e、 購進原值:固定資產購入時的原值,一般與原幣金額相等;若購入為二手貨時
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