【導(dǎo)讀】財務(wù)部業(yè)務(wù)工作流程圖。審核不通過,告知原因,借款人填寫借款單,寫明借款部門、借款項目號、用途和金額,并由借款人簽字。借款單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)或項目負責人。出納確認,支付所借現(xiàn)金,或通過。復(fù)核通過不通過,返回審核崗。借款人提供接受匯款單位的戶名、開戶銀行和帳號。人員簽名,超過5000元或項目負責。費的需經(jīng)校區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。報銷人攜簽批后的原始憑證、經(jīng)費。收據(jù)分發(fā)至學(xué)生所在學(xué)院,學(xué)院負責發(fā)。清理欠費信息,重新催收。存入指定銀行卡中。學(xué)費收繳系統(tǒng)自動扣繳。核查有無欠款情況。會計核算科審核及會計電算化管理崗辦理各單位(部門)一卡通收費結(jié)算,組織人事部進行核對、確認。需查詢項目經(jīng)費的教工??蒲许椖拷?jīng)辦人帶簽訂好的合同。開具增值稅專用發(fā)票開具增值稅普通發(fā)票經(jīng)辦人提供。同送生產(chǎn)力中心核定是否免稅。送主管稅務(wù)機關(guān)審核備案并開。通知經(jīng)辦人領(lǐng)取發(fā)票,繳納項。目稅金,合同款到賬后辦理項。票,核定不能免稅的,繳納項。賬后辦理項目經(jīng)費本。