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會計學基礎(chǔ)第七章ppt課件-資料下載頁

2025-01-07 11:32本頁面
  

【正文】 貸:主營業(yè)務(wù)收入 14000 更正分錄為: 借:應(yīng)收賬款 6000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000 15 第四節(jié) 對賬和結(jié)賬 一、對賬 定義:對賬就是對賬簿記錄進行核對。 對賬的內(nèi)容: 1)賬證核對。各種賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證進行核對。 2)賬賬核對。各種賬簿記錄之間的有關(guān)數(shù)字進行核對。 總賬與明細賬、總賬與日記賬、會計賬與各種實物賬等。 3)賬實核對。各種財產(chǎn)物資的賬面余額與實存數(shù)額相核對。 二、結(jié)賬 定義:結(jié)賬是指按照規(guī)定把一定時期(月、季、年)內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)登記入賬,并將各種賬簿結(jié)算清楚 , 16 以便 進一步根據(jù)賬簿記錄編制會計報表。 結(jié)賬工作主要要求: 1)將本期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部記入有關(guān)賬簿,既不能提前結(jié)賬,也不能將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)延至下期登賬。 2)計算登記本期發(fā)生額和期末余額。結(jié)賬工作是為了總結(jié)一定時期經(jīng)濟活動的變化情況和結(jié)果,結(jié)賬可分為月結(jié)、季結(jié)和年結(jié)。 月結(jié)在月終進行,一般先在本月發(fā)生額最末一行數(shù)字下邊劃一條紅線,再將借貸發(fā)生額加計總數(shù)及余額,用藍字寫在紅線下面,并在摘要欄內(nèi)寫上“本月合計”,在借貸 發(fā)生額及余額的下端再劃一條紅線。 季結(jié)與月結(jié)相同。 年結(jié)與月結(jié)基本相同,年結(jié)下端應(yīng)劃雙紅線 。年結(jié)還需要進行下年結(jié)轉(zhuǎn)的處理。 17 三、賬簿的保管 各種賬簿同會計憑證及會計報表一樣,都是重要的經(jīng)濟檔案,必須按照制度統(tǒng)一規(guī)定的保存年限妥善保管不得丟失和任意銷毀。保管期滿,按會計檔案管理辦法規(guī)定,由財會部門和檔案部門共同鑒定,報批準后進行處理。 會計人員必須在年度結(jié)束后,將各種活頁賬簿連同“賬簿和經(jīng)管人員一覽表”裝訂成冊,加上封面,統(tǒng)一編號,與各種訂本賬簿一起歸檔保管。
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