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審計見面會表態(tài)發(fā)言-資料下載頁

2025-04-16 17:29本頁面
  

【正文】 高的敬意 !政府經(jīng)濟責任審計是由國家審計機關(guān)對各級黨政機關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)任職期間國家受托經(jīng)濟責任履行結(jié)果進行評價以監(jiān)督黨政機關(guān)主要負責人任職期間國家受托經(jīng)濟責任履行的真實性、正確性和績效性這不僅能有效規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的行政行為促進領(lǐng)導(dǎo)干部思想和工作作風的轉(zhuǎn)變更能有效實施社會監(jiān)督增強政府工作的透明度樹立良好的政府形象不論是在保護國家財產(chǎn)的安全、完整、保 值增值方面還是在健全領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理、促進廉政建設(shè)方面都發(fā)揮著十分重要的作用。 這次市審計組對惠林和建民兩位同志任彬縣人民政府縣長期間的經(jīng)濟責任進行審計作為彬縣人民政府現(xiàn)任縣長我將嚴格按照經(jīng)濟責任審計制度和審計組提出的要求實事求是地匯報工作積極協(xié)調(diào)財政、審計、發(fā)改等相關(guān)部門提供真實可靠的材料不遺余力地搞好配合服務(wù)全力為審計組提供一切便利條件確保審計工作順利開展。 最后祝愿各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們在彬期間工作順利生活愉快 !謝謝大家 !篇三:審計進場會財務(wù)表態(tài)講話稿 內(nèi)部審計進場見面會 (高校財務(wù)表態(tài)講話稿) 同志們: 剛才,審計處處長和審計小組組長介紹了今年學(xué)校開展2021 年 2021 部門預(yù)算決算審計工作的依據(jù)、目標、任務(wù)、內(nèi)容以及工作步驟和程序,對我校 2021 和 2021 部門預(yù)算執(zhí)行情況等審計工作進行了全面部署;對我處配合此次審計工作提出了明確詳細具體的要求。在此,我代表財務(wù)處對審計組的進場表示歡迎 !對審計處對我處財務(wù)工作的支持和幫助表示感謝 !下面我講幾點: 一、積極落實 20 1 2021 預(yù)決算審計決定,推動學(xué)校財務(wù)管理邁上新臺階 我處高度重視審計工作。處長多次表示要把對財務(wù)的各項檢查審計是推動學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)的有力保障和支撐。在 2021 對科研經(jīng)費的審計和校長任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計的工作期間,我處各科室認真對待、積極配合、及時整改,做到了邊審計,邊整改,邊規(guī)范,收到了良好的效果;特別是收到相關(guān)的審計報告或交換意見后,能夠針對審計發(fā)現(xiàn)和提出的問題,我處迅速召開專題會議,通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,部署落實整改工作,將審計提出的問題及處理意見逐條分解落實,及時反饋審計決定的執(zhí)行和整改情況。除個別歷史遺留問題短期內(nèi)難以整改到位以外, 其他問題都按照審計決定和審計報告要求得到了整改,或者在整改過程中。 二、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,不斷提高學(xué)校財務(wù)管理水平針對 2021 年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,我處積極查找財務(wù)管理中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),從健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切實規(guī)范財務(wù)管理。 (一 )規(guī)范工作程序。為適應(yīng)當前財政改革要求,最大限度地避免和排除權(quán)力運行過程中人為因素的干擾;近年來,我處進一步強化了財務(wù)管理各主要業(yè)務(wù)規(guī)程的制定,明確職責分工和工作流程,建立健全部門預(yù)算、財務(wù)核算、專項資金等管理辦法,內(nèi)部會計監(jiān)督制度健全,制定了包括 《大學(xué)財務(wù)管理規(guī)定》、《大學(xué)預(yù)算經(jīng)費使用審批程序和額度管理規(guī)定》、《大學(xué)暫付款管理辦法》和《大學(xué)差旅費管理辦法》、《大學(xué)“創(chuàng)新強校工程”專項資金管理辦法(試行)》等在內(nèi)的資金的管理和使用制度。配合財務(wù)專項資金的使用內(nèi)部《大學(xué)“創(chuàng)新強校工程”專項資金管理辦法補充規(guī)定》和《財政專項資金報銷注意事項》等,風險防控點、公章管理、工作紀律、文明用語、重大事項決策、業(yè)務(wù)流程等等,提高資金資產(chǎn)使用及財務(wù)核算的規(guī)范性和有效性。制度修改完善年。 (二)規(guī)范編制部門預(yù)決算 。學(xué)校的預(yù)決算編制,嚴格依據(jù)國家和省級部門預(yù)算編制辦法和《大學(xué)預(yù)算管理辦法》編制部門預(yù)算和學(xué)校財務(wù)預(yù)算,部門單位預(yù)、決算在編制范圍、編制口徑方面始終保持一致,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定,將各項收支均列入本部門預(yù)算的收支和非部門預(yù)算管理的預(yù)算收支進行管理和使用。日常財務(wù)管理和會計核算工作嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。 部門決算編制范圍涵蓋了學(xué)校所有資金,基本建設(shè)類資金按要求準確填報,部門結(jié)算賬表一致。 (三)強化資金管理。在日常會計核算工作中,嚴格執(zhí)行財政資金“收支兩條線”管理規(guī)定和財政國庫管理制度;教 育事業(yè)收費等收入及時足額上繳財政專戶,嚴格按照規(guī)定辦理財政收入預(yù)算級次、預(yù)算收支科目入庫。 應(yīng)該說這些年來,在上級部門的各種專項檢查、審計過程中,在其指導(dǎo)和幫助下,學(xué)校的預(yù)算編制、資金管理、財務(wù)運行、預(yù)算執(zhí)行等工作在不斷改進,日趨科學(xué)、規(guī)范,得到了主管部門的肯定。截止2021 年,我校已經(jīng)連續(xù) 12 年獲得省部門決算類報表先進單位的稱號。 但是由于日常核算工作的繁雜,存在這樣那樣的不足,也希望通過此次審計,也使學(xué)校的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行及決算工作能百尺竿頭更進一步。
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