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正文內(nèi)容

最新小企業(yè)財務規(guī)章制度(五篇)-資料下載頁

2025-08-12 18:55本頁面
  

【正文】 “匯款通知”報總經(jīng)理審批后于較短時間內(nèi)辦理匯款。4.差旅費報銷由報銷人按車隊差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”,經(jīng)審核后報總經(jīng)理審批,予以報銷。未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的,不預支付下一次差旅借款;如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的,需寫明原因,由總經(jīng)理審批后予以報銷。1 三、因工作需要,不能在就餐時間內(nèi)就餐的,給予誤餐補助,費用為15元/餐/人。四、管理費用申請及報銷購置辦公用品及支付辦公費用,需有關人員根據(jù)購置、審批計劃。由經(jīng)手人填好現(xiàn)金借款單,報總經(jīng)理審批后領取現(xiàn)金。辦公費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字,經(jīng)手人要填寫“支出憑單’將單據(jù)粘貼在支出憑單后,報總經(jīng)理審批后予以報銷。五、報銷時間及報銷憑證的規(guī)定所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日.否則需由經(jīng)手人直接報總經(jīng)理審批后,財務予以報銷。 所有填制的報銷單據(jù),應字跡清楚、不能涂改,否則財務不予受理。小企業(yè)財務規(guī)章制度篇五財務規(guī)章制度內(nèi)部牽制第一條財務處內(nèi)部牽制制度應與崗位責任制、經(jīng)濟責任制相結(jié)合,遵循機構(gòu)分離、職務分離、錢帳分離、帳物分離的基本原則。第二條記賬人員應與經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責權(quán)限相互分離,相互制約。第三條財務公章由會計科科長保管,校長私章、財務處處長私章和出納員私章由出納員保管。使用時由分管人員審核有關憑證后親自蓋章,嚴禁他人代蓋。第四條各種印鑒(章)、空白憑證在上班時須妥善保管,下班時鎖入保險柜。第五條所有銀行結(jié)算憑證,由會計科和結(jié)算部統(tǒng)一購置,支票和支付密碼要分人保管,使用人按規(guī)定領用并進行備查登記。第六條按規(guī)定填寫或打印銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票。存根與票面內(nèi)容完全一致。由持章人審核后蓋章,裁下存根,將支票交給出納員辦理。支票使用必須進行登記并由蓋章人負全部責任。第七條作廢支票由出納員交科長審核后進行備查登記,月末釘在最后一張記帳憑證后面,歸檔保管。第八條所有現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務均由會計人員審核制單(輸機)后,交由出納員辦理收付款業(yè)務。對于銀行往來業(yè)務,在記帳憑證上要注明原始憑證字號。第九條出納員應逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳,并與計算機打印出的當日現(xiàn)金及銀行存款余額表核對相符。第十條出納員無權(quán)編制或更改記帳憑證,無權(quán)勾對銀行帳,無權(quán)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。第十一條會計科和結(jié)算部指定專人負責銀行帳的勾對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并于每月10日前將上月調(diào)節(jié)表交科長審閱;對于未達帳項必須及時到銀行查詢并向科長報告。第十二條嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理,超限額現(xiàn)金應于當日送存銀行,會計科可與結(jié)算部聯(lián)合辦理現(xiàn)金送存業(yè)務。第十三條大額存單由科長登記備查簿并負責保存;到期前應向處長報告,需要轉(zhuǎn)存的應及時辦理轉(zhuǎn)存。第十四條科長要不定期抽查庫存現(xiàn)金限額的執(zhí)行、帳款是否一致、對帳是否及時等現(xiàn)金管理條例的落實情況。第十五條當日憑證當日復核,科長應按順序號逐一復核當日記帳憑證;發(fā)現(xiàn)差錯,及時通知記帳(輸機)人員按規(guī)定方法予以更正,并再次復核更正后的憑證;復核后的憑證方可登記機內(nèi)帳簿。輸機人員和復核人員須在憑證上簽字蓋章。第十六條對計算機上機操作密碼要嚴格管理,機房維護人員定期更換密碼,嚴禁未經(jīng)授權(quán)人員操作會計軟件。由專人保存上機操作記錄。第十七條會計科和結(jié)算部工作人員應避免接觸與本人工作無關的資產(chǎn)。非財務處工作人員嚴禁進入會計科和結(jié)算部的柜臺內(nèi)。第十八條會計人員應嚴格執(zhí)行《中央財經(jīng)大學財會檔案管理辦法》,及時整理、裝訂各類憑證、帳簿、會計報表等資料,并檢查有無缺損,然后交檔案室保管;未經(jīng)保管人員同意,任何人不得隨意查閱會計檔案;如需查閱已歸檔的會計資料,必須由兩人以上同時進行,并確保會計資料的完整性。第十九條本制度解釋權(quán)在財務處。
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