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正文內(nèi)容

部門預(yù)算編制說明年度預(yù)算編制說明(五篇)-資料下載頁

2025-08-05 19:00本頁面
  

【正文】 算信息公開遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的總體原則,各單位要強化主體責(zé)任,將部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容,按照《湘鄉(xiāng)市財政預(yù)決算公開工作實施方案》要求,市直各有關(guān)單位接到財政部門批復(fù)的部門預(yù)算二十日內(nèi),迅速按要求編寫好本部門預(yù)算公開說明,(有二級機構(gòu)的部門需編制好各個部門的匯總預(yù)算,并連同本部門單位二級機構(gòu)預(yù)算公開說明及部門預(yù)算)連同批復(fù)的2018年的預(yù)算在湘鄉(xiāng)市人民政府網(wǎng)中各自門戶網(wǎng)站向社會規(guī)范公開。同時將公開資料送至市財政局,統(tǒng)一在市政府網(wǎng)站預(yù)決算公開欄進行公開。各單位定期向本級財政部門報告預(yù)算的執(zhí)行情況。(九)探索推動政府購買服務(wù)工作。財政局各專業(yè)股室在所聯(lián)系單位范圍內(nèi)選擇1至2個項目作為政府購買服務(wù)工作試點,在2018年項目申報時一并編報購買預(yù)算方案,待人代會審查批準(zhǔn)后,由實施單位按規(guī)定在媒體上公開購買信息,依程序?qū)嵤┵徺I活動,公平、公正、公開選擇承接主體,實施完畢再進行績效評價,總結(jié)經(jīng)驗,積極穩(wěn)妥地推動我市的政府購買服務(wù)工作。(十)實行中期財政規(guī)劃管理。按照《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》(湘政發(fā)〔2015〕8號)文件精神,各單位要認(rèn)真編制三年滾動預(yù)算規(guī)劃,對未來三年重大改革、重要政策和重大項目進行分析預(yù)測,在編制2018年預(yù)算時,同時編制2018—2020年部門預(yù)算規(guī)劃。三、部門預(yù)算編制的內(nèi)容2018年有市直67家部門預(yù)算單位的預(yù)算(2017年為62家,2018年增加了機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、歸國華僑聯(lián)合會、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、房產(chǎn)局、醫(yī)療生育保險管理局5個單位)提交本次代表大會審查。經(jīng)核定,67 家部門預(yù)算單位的支出預(yù)算合計為127,901萬元,其中,基本支出103,025萬元,(人員工資津補貼支出為69,131萬元,社會保障繳費17,788萬元,對個人和家庭的補助支出971萬元,公用支出15,135萬元),專項支出24,876萬元。年定額單位補助支出19,133萬元。預(yù)留資金9,200萬元,其中:預(yù)留調(diào)資2,000萬元,績效考核獎勵7,200萬元。2018年市直行政事業(yè)單位預(yù)算支出合計156,234萬元,其中:公共財政撥款141,087萬元,政府性基金安排161萬元,納入財政專戶管理的收入安排6,398萬元,未納入財政專戶管理的收入安排3,773萬元,上級補助收入安排4,815萬元。①收入預(yù)算的編制。部門預(yù)算收入主要包括部門及所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、各項非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助資金和其他資金收入。②支出預(yù)算的編制。支出預(yù)算包括基本支出和項目支出?;局С霭ㄈ藛T支出和日常公用支出。人員經(jīng)費按以下方式供給:全額供給的行政事業(yè)單位按財政供給人數(shù)和供給標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算安排,財政補助定額事業(yè)單位原則上以 2018 年定補標(biāo)準(zhǔn)安排,自收自支單位在單位非稅收入中安排。日常公用經(jīng)費按照分類劃檔定員定額核定。嚴(yán)格項目支出預(yù)算的編制,力求科學(xué)規(guī)范。一是加強項目清理整合,根據(jù)部門職能加大清理整合力度,對一次性項目和執(zhí)行到期予以清除,項目支出只減不增。四、2018年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn):(一)人員支出:基本工資:以2017年9月份基本工資額為基數(shù)編制。地區(qū)津補貼(績效工資):在職人員以2017年9月份人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的津補貼月標(biāo)準(zhǔn)編制,執(zhí)行績效工資的按人力資源和社會保障局批準(zhǔn)績效工資加每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)編制。其他津補貼:根據(jù)省人力資源和社會保障廳、財政廳的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制。年終獎:公務(wù)員及參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員按在職人平一個月基本工資編制。住房公積金:按工資總額的10%編制。(二)社會保障繳費(養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和生育保險、失業(yè)保險、工傷保險):年繳費基數(shù)是指以人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的在職人員2017年全年工資加年終獎金及2017年工資調(diào)整補發(fā)工資的總額。養(yǎng)老保險:按年繳費基數(shù)的20%編制醫(yī)療保險:按年繳費基數(shù)的8%。生育保險:%編制失業(yè)保險:按年繳費基數(shù)的2%編制事業(yè)單位工傷保險:按年繳費基數(shù)的1%編制(三)公用支出預(yù)算:貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約和堅決制止公款出國(境)旅游的決定,實行公務(wù)購車、公款出國(境)旅游零開支、負(fù)增長,2018年公用經(jīng)費供給標(biāo)準(zhǔn)將保持2017年的水平。公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn):①、年;②局級及局級以下、年;③除義務(wù)教育學(xué)校、市直高中、年;④定額補助單位不安排公用經(jīng)費。交通費:參與了公車改革的單位以公務(wù)消費改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定留用的車輛按每臺每年3萬元標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費;對未參與公車改革的單位以公務(wù)消費改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定的車輛按編制數(shù)進行安排,實際數(shù)大于車輛編制數(shù)的,按車輛編制數(shù)安排,實際數(shù)小于車輛編制數(shù)的,按車輛實際數(shù)安排,每臺每年3萬元,節(jié)編按50%的標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費。均衡性公用經(jīng)費:20人以下(含20人)的5萬元/單位,21人50人的4萬元/單位;%安排;工會經(jīng)費按在職工資總額的2%安排。(四)對個人和家庭的補助離休費:①規(guī)范地區(qū)津貼補貼:按人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)安排。②護理費按湘老干[2015]22號文件精神執(zhí)行:a、1937年7月7日到1945年9月2日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護理費標(biāo)準(zhǔn)每人每月1200元;b、1945年9月3日到1949年9月30日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護理費標(biāo)準(zhǔn)每人每月1000元;c、2014年鑒定的生活長期完全不能自理的離退休干部護理費標(biāo)準(zhǔn)每人每月1000元。③離休干部配偶遺孀無固定收入補助按:抗日戰(zhàn)爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補助每人每月1000元,配偶每人每月680元,解放戰(zhàn)爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補助費每人每月900元,配偶每人每月630元安排。對建國前參加革命工作,建國后經(jīng)組織批準(zhǔn)退職的干部按本人參加革命工作的不同時期計發(fā)生活補助。解放戰(zhàn)爭時期的每人每月900元安排。④離退休干部交通補助:廳(師)局級離休干部每人每月80元/月,副處(縣)級離休干部每人每月52元/月,一般離休干部每人每月45元。退休費:建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫(yī)療補貼,按湘組[2015]43號文件執(zhí)行,每人每月600元。醫(yī)療補助每人每年2000元。撫恤金:遺屬、落政、編外、傷殘等國家規(guī)定的補助據(jù)實安排。注:①三公經(jīng)費:是指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項費用。②支出功能分類:就是指按照政府主要職能活動進行的分類,我國政府支出的功能分類包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等24大類。③支出經(jīng)濟分類:就是指按照政府支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途進行的一種分類。政府支出經(jīng)濟分類包括9個“類”級科目,如工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等。部門預(yù)算編制說明 年度預(yù)算編制說明篇五2016年部門預(yù)算編制說明一、概況二、主要職能——路橋區(qū)委(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成路橋區(qū)委老干部局部門預(yù)算由路橋區(qū)委老干部局本級預(yù)算組成。二、2016年部門預(yù)算安排情況(一)收入預(yù)算安排情況 。具體為:,政預(yù)算撥款收入0萬元,。(二)支出預(yù)算安排情況。具體為:,,。,,。(三)“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況,其中:,公務(wù)用車運行費元。同比增減情況說明:與上一年持平。三、名詞解釋:是為保障單位正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,:是為完成單位特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的
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