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正文內(nèi)容

20xx年如何寫審計報告-資料下載頁

2025-01-25 22:21本頁面
  

【正文】 準則的規(guī)定實施,若存在未遵循該準則的情形,應對其做出解釋和說明。
  (三) 審計結(jié)論:根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價。
  (四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見。
  (五) 審計建議:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議。 審計報告的附件應包括對審計過程與審計發(fā)現(xiàn)問題的具體說明、被審計單位的反饋意見等內(nèi)容。
  內(nèi)部審計報告的格式:
  : 如:對某某單位某某經(jīng)濟事項的審計意見
  
  ,采取的審計方法和審計步驟等.
  :可從做得好的方面說,更重要的是說明通過內(nèi)部審計,存在的問題.
  (或建議).
  ,為了加強管理,對該單位在會計核算或會計控制等方面提出改進方案(這個方案要切合實際,并且要求該單位在以后的工作中落實到位,審計所提出來并非可有可無,在以后的審計工作中要對這方面監(jiān)督檢查).
  某某審計處(科)(公章) 年 月 日
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