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正文內(nèi)容

酒店優(yōu)秀保安年度工作總結(jié)模版與酒店會計工作總結(jié)(多篇范文)匯編(編輯修改稿)

2024-11-23 00:52 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 會多去主動接觸、嘗試一些以前沒接觸過的任務(wù),對自己不懂的問題做到及時地詢問這方面經(jīng)驗多的領(lǐng)導(dǎo)及同事,多向領(lǐng)導(dǎo)及同事學(xué)習(xí)他們的經(jīng)驗。使自己多些鍛煉的機會,讓自己在工作中不斷積累新的經(jīng)驗,這樣在今后的工作中才能快速成長起來。溝通技巧有待增強:在工作中遇到一些自己不明白的問題時,很少能做到與領(lǐng)導(dǎo)及時有效的溝通,耽誤了工作的完成時間。今后我會在這方面多加注意,逐步改變自身的在溝通上不敢去說的習(xí)慣,養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。四、接下來的工作計劃:會根據(jù)以上工作中存在的不足,不斷改進,提高自我工作意識及工作效率,努力做好工作中的每一件事情??偟膩碚f這些日子以來工作是較為認真負責(zé)的,但其中還是存在著些許的不足,工作的確也不夠仔細認真,但是我有信心和決心去改掉這些缺點不斷的去進行自我完善。非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對我工作的支持與肯定,相信在以后工作中的我,會在這個崗位上做得更好。以上是我對自己已一些缺點的總結(jié)及今后在工作中應(yīng)如何去做好工作的想法,我會在今后的工作中用自己的實際行動來做好每一天的工作,請各位領(lǐng)導(dǎo)及同事在今后的工作中多多批評指正,我會努力成長為一名對公司有用的人才。第二篇:酒店應(yīng)收帳款會計工作總結(jié)酒店應(yīng)收帳款會計工作總結(jié) 一、梳理工作流程明確崗位職責(zé). 、及時性、有用性在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下取消了前期酒店收銀員向財務(wù)部提供收入日報的形式在酒店夜審小組的配合下規(guī)范了酒店前臺的操作流程在保證公司資金的安全下明確了酒店收銀主管的職責(zé).二、對酒店板塊賬務(wù)進行清理減少資產(chǎn)、負債中的潛虧因素. 乘著公司下發(fā)《應(yīng)收賬款管理制度》、核對、銷賬流程加大力度對超期應(yīng)收賬款進行了催討和處理目前已將個別特殊客戶的超期時間較長的應(yīng)收賬款清理完結(jié)例如桐鄉(xiāng)消防大隊為減少應(yīng)收賬款的壞賬損失和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應(yīng)收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制保證了應(yīng)收賬款賬目的實時更新每月定期編制一份應(yīng)收賬款工作報告為收款員的收款催討工作提供幫助同時也為應(yīng)收賬款的進一步細化管理打下了基礎(chǔ). 梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金完善借款手續(xù). 定時清理預(yù)付款對賬齡較長的預(yù)付款進行整理及分析針對閑置已久的預(yù)付款找出其閑置原因定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶杜絕虛增賬戶減少潛在風(fēng)險. 根據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》. 根據(jù)公司的《庫存管理制度》加強對各酒店的庫存管理和成本管理每月定期進行庫存盤點對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表嚴(yán)格要求進出庫單管理特別關(guān)注物品調(diào)撥動向加強成本控制避免不必要的消耗. 根據(jù)公司成本控制月的要求對各酒店費用與成本進行了明確劃分避免成本費用混淆通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額控制. 自身學(xué)習(xí)和技能提升. 學(xué)習(xí)了解了全面預(yù)算的概念、特點、. 四、工作中的問題和不足之處 隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展財務(wù)管理能力發(fā)面有待加強. 隨著公司目標(biāo)考核的不斷細化財務(wù)核算有待進一步細化. 隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線軟件應(yīng)用和操作方面加強學(xué)習(xí). 財務(wù)分析深度不夠?qū)ω攧?wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠在結(jié)合酒店管理特點提供及時有效的財務(wù)信息方面還有待提高. 以上問題也是我XX年工作的重點加強與酒店之間的溝通深入了解酒店業(yè)務(wù)為酒店豐富財務(wù)數(shù)據(jù)分析在財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)的帶動下力爭將酒店財務(wù)核算工作做的更全面深入. 財務(wù)核算部 酒店板塊第三篇:酒店會計主管的工作分析酒店會計主管的工作分析工作描述:崗位名稱:會計主管所在部門:財務(wù)部直接上級:財務(wù)經(jīng)理直接下級:總出納,日審,夜審,往來賬會計員職位描述:協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作,對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)并報告工作。,根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán),直接參與和負責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作,并切實做好。審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性,隨時檢查下屬工作,調(diào)整下屬之錯誤傳票。月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬,是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行入賬,正確合理分配有關(guān)費用。編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等,在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。不定期抽查總出納
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