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正文內(nèi)容

20xx實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)「」(編輯修改稿)

2025-11-20 00:47 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 0xx年1—10月份,營具招投標采購物資次,簽訂合同7份,采購金額共計萬元。
  營房材料招投標采購物資次,簽訂合同份,招投標采購和零星采購共計萬元。
  (五)被服、辦公用品、營養(yǎng)室采購情況
  20xx年1—10月份,衛(wèi)生被服招投標采購物資份,簽訂合同份,采購金額共計萬元。
  公雜醫(yī)雜、辦公用品采購共計萬元,現(xiàn)有供應(yīng)商家。
  營養(yǎng)一室采購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元,現(xiàn)有供應(yīng)商家。
 ?。┪镔Y抽查盤點情況
  在個物資庫房抽查了個品種的物資,個品種賬實相符,占%,個品種賬實不符,占%。
  二、好的方面
 ?。ㄒ唬┮?guī)章制度設(shè)置全面,物資管理體系健全。
  各業(yè)務(wù)部門和物資管理部門重視制度基礎(chǔ)建設(shè),注重建立健全物資管理制度,明確職責(zé)分工,將責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,分配到具體的崗位和個人。XX于20xx年通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認證,藥材科、器械科、軍需科、營房科等都編制了各自的工作手冊,在物資管理的全流程和各個環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫制訂有采購辦工作規(guī)范、器械庫管理制度、醫(yī)療設(shè)備退役制度等,形成了器械采購辦負責(zé)采購、器械庫和二級庫房負責(zé)庫管的管理體系。院務(wù)部成立了專職的采購辦公室,集中辦理軍務(wù)、軍需、營房物資的采購,各業(yè)務(wù)部門的庫房負責(zé)物資的保管與發(fā)放,形成采購與庫管合理分工、相互監(jiān)督的模式,發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能。
 ?。ǘ┏浞掷矛F(xiàn)有條件,物資存放規(guī)范有序。
  通過檢查發(fā)現(xiàn),盡管受現(xiàn)有條件的限制,各個庫房空間有限、面積較小,各單位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性,不等不靠,通過應(yīng)用密集柜、貨架等儲存設(shè)備,做到最大限度地利用空間。同時根據(jù)物資屬性的不同,劃分若干分庫進行管理,營房科設(shè)置有營具庫、五金材料庫、水暖鋼材庫三個分庫分別儲藏。器械庫下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個二級庫房,分別儲存對應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材,減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。各個庫房能夠做到合理布局、分類存放、科學(xué)編碼,便于盤庫和發(fā)放工作。
 ?。ㄈ└骷壩镔Y管理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強。
  各業(yè)務(wù)部門助理員能夠做到熟悉規(guī)章制度、掌握工作流程和方法,及時指導(dǎo)和監(jiān)督庫房管理人員的工作,積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問題和困難。檢查中發(fā)現(xiàn),各個庫房的物資管理人員都具備較強的事業(yè)心和責(zé)任心,都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。一是管理人員積極主動適應(yīng)物資管理的升級換代,學(xué)習(xí)計算機和網(wǎng)絡(luò)知識,掌握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷,庫房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時,通過手工賬簿、憑證記錄補充數(shù)據(jù),彌補了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。三是庫房管理人員高度重視、積極配合檢查工作,介紹好的管理經(jīng)驗和方法,反映工作中的問題和困難,提出許多改善和提高XX物資管理水平的建議和設(shè)想。
  (四)檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序,賬目清楚。
  在檢查中,我們發(fā)現(xiàn)消毒供應(yīng)室嚴格依據(jù)財務(wù)核算和物資管理的標準和要求,建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系,崗位分工明確,職責(zé)清晰,相互監(jiān)督。從入庫到出庫、從記賬到庫管、從盤庫到報損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清晰、單據(jù)齊全,做到了賬賬相符、賬表相符、賬實相符。各種統(tǒng)計表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢查的需要,從不同角度反映了供應(yīng)室物資管理的動態(tài)和靜態(tài)狀況,達到了XX物資管理的標準和要求,全年物資發(fā)放誤差率控制在%以內(nèi)。
  三、存在的問題
 ?。ㄒ唬┪镔Y采購預(yù)算缺乏約束力,與執(zhí)行情況形成“兩張皮”。
  檢查中發(fā)現(xiàn),部分采購項目嚴重超預(yù)算,個別項目存在無預(yù)算采購的問題,主要表現(xiàn)為:一是采購預(yù)算編制不科學(xué),財務(wù)部門對XX物資的采購項目和經(jīng)費安排缺乏必要的調(diào)研和論證,預(yù)算安排與實際工作相脫節(jié),預(yù)算項目設(shè)置不合理,經(jīng)費安排不準確,導(dǎo)致采購預(yù)算的針對性和指導(dǎo)性不強。二是采購預(yù)算執(zhí)行不嚴格,部分單位在辦理采購
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