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20xx資產清查工作總結「」(編輯修改稿)

2024-11-20 04:04 本頁面
 

【文章內容簡介】 責辦理本單位固定資產的預算編制、計劃申報、驗收入庫、登記、保管、領用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調撥、處置(轉讓、報損、報廢等)和產權界定等具體管理工作,并負責分類進行實物量核算。
  人事部門在部門人員變動時,要書面通知資產管理部門,做好資產配發(fā)與收交工作,在收到資產回收確認單后,方可辦理人員變動相關后續(xù)手續(xù)。
  各級工商局業(yè)務處(室、科、股)、所、站、隊等是本單位固定資產的使用部門,其主要負責人是本部門固定資產管理的第一責任人,對本部門固定資產的管理、使用負有全面責任,保證本部門使用和管理的固定資產的安全和完整。落實一名兼職人員負責本部門固定資產日常管理和維護工作,資產兼職人員變動時,要辦理交接手續(xù),清點賬、卡、物,簽署交接文書。
  ,加強協(xié)作。各級單位固定資產管理相關職能部門要加強協(xié)作,密切配合,切實按照工作流程,規(guī)范固定資產管理,嚴格手續(xù),相互監(jiān)督,相互制約。一是規(guī)范配置管理。業(yè)務部門需增加配置資產時,應提出申請,說明增配原因、本部門的現有人數和現有相關資產配置情況等,辦公室根據部門申請、現有資產配置數、資產配置年限和標準等情況,提出資產配置計劃和預算意見,經財務部門審核,報局領導審定。二是規(guī)范購置管理。購置資產到貨驗收合格后,采購部門經辦人將固定資產驗收單及發(fā)票、合同等相關單據,交由辦公室資產管理人員,通過固定資產管理軟件填制錄入和打印固定資產出入庫單、卡片、條形碼,經辦公室負責人審核簽字后,辦公室或采購經辦部門資產采購經辦人員持發(fā)票、合同、固定資產卡片或入庫單,到財務裝備部門辦理經費結算報銷,財務裝備部門必須依據辦公室出具的固定資產卡片或入庫單,方可辦理結算報銷及固定資產入賬手續(xù)。三是規(guī)范調入管理。上級配發(fā)或其他單位調入資產,歸口由辦公室統(tǒng)一接收驗收,通過固定資產管理軟件填制錄入和打印固定資產入庫單、卡片、條形碼,經固定資產使用部門的管理人員領取簽字確認,辦公室資產管理人員持調撥單、固定資產卡片和入庫單到財務裝備部門辦理固定資產入賬手續(xù)。四是規(guī)范處置及報廢管理。當固定資產需處置時,要嚴格按福建省財政廳關于印發(fā)《福建省級行政事業(yè)單位通用辦公設備和辦公家具購置費預算標準》的通知(閩財資〔2011〕)中,規(guī)定的通用辦公設備和辦公家具使用年限控制報廢標準,并要嚴格按照福建省國家保密局、政府機關事務管理局《關于加強和規(guī)范涉密信息設備管理工作的通知》(閩國保〔2010〕 37號)和《關于印發(fā)福建省工商行政管理系統(tǒng)固定資產處置管理實施細則的通知》精神辦理處置手續(xù)。辦公室根據固定資產使用部門的申請,經審核并按審批權限上報批準同意后處置,其處置收入應及時交財務裝備部門作資金收入賬務處理,辦公室和財務裝備部門根據處置批準手續(xù)同時做好減少固定資產賬務處理。五是規(guī)范損失管理。當固定資產因管理不當造成損失時,應由責任人寫明情況,取得必要的證明材料后,由各級工商局提出處理意見(須明確責任人及賠償金額),并參照報廢處置程序辦理。六是規(guī)范下發(fā)(調出)管理。下發(fā)或調出資產,由相關業(yè)務部門提出下發(fā)分配方案或調出申請,按規(guī)定程序報批同意后,統(tǒng)一歸口由辦公室發(fā)放實物資產,財務裝備部門開具固定資產調撥單,辦公室和財務裝備部門根據調撥批準手續(xù)同時做好減少固定資產賬務處理。
  ,科學管理。一是全面推行資產條形碼管理。今后凡是增加固定資產,必須粘貼條形碼,條形碼粘貼應統(tǒng)一規(guī)范,提高固定資產信息化管理水平。二是定期核對資產賬簿登記動態(tài)。財務裝備部門和辦公室每月底要核對資產賬簿登記情況,如財務資產賬與實物資產賬不相符,應及時進行相應調整平衡。三是要充分利用“財務裝備管理信息系統(tǒng)”平臺,強化固定資產管理動態(tài)指導、監(jiān)督,上級財務裝備部門和辦公室,要加強對系統(tǒng)所屬單位的資產賬簿登記情況進行核查,及時指導系統(tǒng)單位加強固定資產管理,充分發(fā)揮信息化動態(tài)監(jiān)督作用。
  ,真實反映資產家底。鞏固 2017年的資產清查成果,繼續(xù)做好資產清查后續(xù)工作,根據盤盈、盤虧、報損、報廢、閑置情況,對尚未處置的資產,加大處置力度,搜集相關憑據,實事求是妥善做好盤盈、盤虧、報損、報廢的處置工作,更加如實準確反映系統(tǒng)資產情況。
  ,促進各項管理制度的落實。各單位每半年要組織一次固定資產全面盤點清查,查明賬面結存數與實存數是否相符,查明固定資產的保管、維護和利用情況,是否存在保管不善、維護不到位、閑置浪費、流失的現象,查明內部管理制度設計是否完善,執(zhí)行是否有力,保證本單位固定資產的完整有效,做到家底清楚、賬實相符、物盡其用。 。要建立CA資產和社團(個私協(xié)會等社團)資產管理制度,明確責任,CA資產和社團資產都要建賬造冊登記,信息部門和社團組織都要指定人員分別負責CA資產和社團資產管理工作,CA資產使用部門要指定一名兼職人員負責本部門CA資產日常管理和維護工作,CA資產變動時應及時報信息部門審核。要嚴格區(qū)分CA資產、社團資產與工商資產,確保工商資產管理工作規(guī)范,確保資產完整與安全
  2017年資產清查工作總結二  為深入貫徹落實事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法,確保國有資產安全完整、合理配置和有效利用,有力助推和豐富醫(yī)院黨的群眾路線教育實踐活動,根據中共霍城縣委辦公室《關于印發(fā)的通知》精神,霍城縣中醫(yī)醫(yī)院組織財務、后勤、核算、設備等相關科室人員組成醫(yī)院固定資產清查小組,著手對全院固定資產進行全面清查。
  按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求”的原則,清查小組在2012年資產清查表的基礎上,分“一般設備”、“房屋及建筑物”、“交通工具”、“專用設備”、“電子設備”等五大類,以賬實、賬表、賬賬核對方式對全院各科室固定資產情況建冊盤點摸排清查,對存在的已損壞并無法再進行維修使用的固定資產,造冊并提出處理意見。
  清查工作自5月9日開始,至5月13日下午結束。
  通過認真清查,該院更全
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