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正文內(nèi)容

公司原材料采購(gòu)管理制度(編輯修改稿)

2024-11-15 12:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (4)檢驗(yàn)手段如何。(5)計(jì)量制度是否健全。(6)有無檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。(7)有無器件借用制度。(8)產(chǎn)品有無合格證制度。(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。(10)質(zhì)量問題處理程序如何。(11)有無進(jìn)度保證制度。(12)有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。原材料供應(yīng)商開發(fā)流程(1)尋找原材料供應(yīng)商。(2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。(3)與原材料供應(yīng)商洽談。(4)作樣品鑒定。(5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。(6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。二、采購(gòu)管理制度定購(gòu)采購(gòu)流程1.制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理,確保采購(gòu)工作順暢,特制定本規(guī)章。2.適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。3. 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)的提出,核準(zhǔn)權(quán)限(1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。(2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》,由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn),報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限(1)原材料的核準(zhǔn)權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫核對(duì)原材料數(shù)量,確定采購(gòu)數(shù)量,做出采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng))。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。4. 采購(gòu)規(guī)定采購(gòu)方式本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種:(1)集中采購(gòu)(2)合約采購(gòu)(3)一般采購(gòu)除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購(gòu)之方式。采購(gòu)作業(yè)規(guī)定詢價(jià)、議價(jià)(1)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)(2)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。(3)采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。(4)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。合同的簽訂(1)合同的內(nèi)容包括貨物名稱,型號(hào),數(shù)量,單價(jià),總價(jià)格,發(fā)票,包裝交貨地點(diǎn),到貨日期付款條件及方式技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)收爭(zhēng)議的解決不可抗力檢驗(yàn)及索賠(2)合同的制定合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。呈核及核準(zhǔn)(1)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。(2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。(3)采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核,主管副總核準(zhǔn)。(4)對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu),外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買,無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細(xì)說明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。訂購(gòu)作業(yè)(1)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后,根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。(2)合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單,并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容,申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金,再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。(3)采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。驗(yàn)收與付款(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。(2)依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。四、采購(gòu)管理制度 采購(gòu)價(jià)格管理1. 制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達(dá)成降低成本之宗旨,規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理,特制定本規(guī)章。2.適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí),價(jià)格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。3.價(jià)格審核規(guī)定報(bào)價(jià)依據(jù)技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。價(jià)格審核(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。(2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。價(jià)格調(diào)查(1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。(2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息,以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。(3)單價(jià)漲跌之審核流程,應(yīng)同新價(jià)格審核流程。(4)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。五、采購(gòu)管理制度 采購(gòu)品質(zhì)管理制定目的規(guī)范采購(gòu)過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。2.適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。3. 采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定文件資料要求物料訂購(gòu)前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:(1)訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。(3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu),除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。品質(zhì)保證之協(xié)定愿材料料之采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:(1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。(2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。(3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。(4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉(cāng)庫、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):(1)采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。(2)倉(cāng)庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。(3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。(4)檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫手續(xù)。退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí),以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù),并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。采購(gòu)物料退貨與索賠(1)擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)員。(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。(3)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。(4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應(yīng)商。采購(gòu)其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠第四篇:公司采購(gòu)管理制度公司采購(gòu)管理制度篇一:公司采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度第一章總則為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。第二章采購(gòu)原則、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視?!氨k事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買,購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。5.采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票,采購(gòu)金額達(dá)500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。第三章采購(gòu)程序一、采購(gòu)申請(qǐng),采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。,可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。,應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不 必要的損失。二、采購(gòu)流程“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。第四章采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)。、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。一、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范,經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。,不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。第五章附 則一、各部門需要采購(gòu)時(shí),須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。篇二:公司采購(gòu)流程管理制度制定方法公司采購(gòu)流程管理制度制定方法 公司采購(gòu)流程圖制定為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,采購(gòu)流程管理制度。一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1.請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。2.請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素:(1)請(qǐng)購(gòu)的部門;(2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目;(3)請(qǐng)購(gòu)的用途;(4)請(qǐng)購(gòu)的物品名;(5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;(6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;(7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;(8)
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