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20xx年會計繼續(xù)教育-企業(yè)全面預算管理(編輯修改稿)

2024-11-10 00:45 本頁面
 

【文章內容簡介】 000元,單位工時的變動油料費用為10元,預算期機器總工時為3 000小時。則預算期油料費用預算總額為()元。A.10 000 B.40 000 C.20 000 D.30 000 【正確答案】 B,下列說法不正確的是()。A.企業(yè)董事會可以根據(jù)情況設立預算委員會或指定財務管理部門負責預算管理事宜,并對企業(yè)法定代表人負責B.經(jīng)理辦公會可以根據(jù)情況設立預算委員會或指定財務管理部門負責預算管理事宜,并對企業(yè)法定代表人負責C.企業(yè)內部生產(chǎn)、投資、物資、人力資源、市場營銷等職能部門具體負責本部門業(yè)務涉及的預算編制、執(zhí)行、分析等工作,并配合預算委員會或財務管理部門做好企業(yè)總預算的綜合平衡、協(xié)調、分析、控制與考核等工作D.企業(yè)內部生產(chǎn)、投資、物資、人力資源、市場營銷等職能部門具體負責本部門業(yè)務涉及的預算編制、執(zhí)行、分析等工作,并配合董事會做好企業(yè)總預算的綜合平衡、協(xié)調、分析、控制與考核等工作 【正確答案】 D()。A.生產(chǎn)預算 B.制造費用預算 C.直接材料預算 D.現(xiàn)金預算 【正確答案】 D,按照()不同可分為逐月滾動、逐季滾動和混合滾動。A.滾動的時間單位 B.滾動的空間范圍 C.滾動的屬性 D.滾動的主體單位 【正確答案】 A()。A.現(xiàn)金收入 B.現(xiàn)金支出 C.現(xiàn)金余缺 D.通融資金 【正確答案】 D,1至3月份采購金額分別為500萬元、600萬元和800萬元,每月的采購款當月支付70%,次月支付30%。則預計一季度現(xiàn)金支出額是()。A.2 100萬元 B.1 900萬元 C.1 860萬元 D.1 660萬元 【正確答案】 C,下列說法正確的是()。A.“現(xiàn)金余缺”為正數(shù),一定不是“現(xiàn)金多余” B.“現(xiàn)金余缺”為正數(shù),一定是“現(xiàn)金多余” C.“現(xiàn)金余缺”項目的金額為負,一定表明現(xiàn)金不足 D.“現(xiàn)金余缺”項目的金額為負,不一定表明現(xiàn)金不足 【正確答案】 C,下列說法不正確的是()。A.定期預算法具有盲目性 B.定期預算法具有滯后性 C.定期預算法具有間斷性D.定期預算法不利于對預算執(zhí)行情況進行分析和評價 【正確答案】 D、155件、198件、182件,單位產(chǎn)品預算工時為10小時/件,單位小時人工成本為2元,則全年的人工總成本預算為()。A.10 800元 B.6 400元 C.12 800元 D.5 400元 【正確答案】 C37.()是一種既反映預算期內人工工時消耗水平,又規(guī)劃人工成本開支的業(yè)務預算。A.直接人工預算 B.制造費用預算 C.產(chǎn)品成本預算 D.銷售費用預算 【正確答案】 A38.()是生產(chǎn)預算、直接材料預算、直接人工預算和制造費用預算的匯總。A.直接材料預算 B.制造費用預算 C.銷售及管理費用預算 D.產(chǎn)品成本預算 【正確答案】 D39.()編制全面預算的關鍵,是整個預算的起點。A.銷售預算 B.生產(chǎn)預算 C.直接材料預算 D.直接人工預算 【正確答案】 A,下列說法錯誤的是()。A.預計資產(chǎn)負債表反映企業(yè)在計劃期末預計的經(jīng)營成果 B.預計資產(chǎn)負債表反映企業(yè)在計劃期末預計的財務狀況C.編制預計資產(chǎn)負債表的目的,在于判斷預算反映的財務狀況的穩(wěn)定性和流動性D.預計資產(chǎn)負債的編制是編制全面預算的終點 【正確答案】 A()。A.購買設備(資本支出預算)B.借入長期借款(資本支出預算)C.取得短期借款 D.歸還短期借款 【正確答案】 A()。A.經(jīng)營現(xiàn)金收入=當期現(xiàn)銷+收回前期應收賬款 B.材料采購支出=當期采購支出+支付前期應付賬款 C.人工支出=預算數(shù)D.制造費用支出=預算數(shù)+非付現(xiàn)成本 【正確答案】 D二、多項選擇題(本題共27小題。每小題備選答案中,至少有兩個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分。)()。A.采購原材料 B.支付工資 C.支付管理費 D.營業(yè)費【正確答案】 A, B, C, D,下列說法正確的有()。A.首先確定的業(yè)務量范圍 B.劃分出若干個不同水平C.分別計算各項預算值 D.匯總列入一個預算表格 【正確答案】 A, B, C, D ()A.預計產(chǎn)量 B.單位產(chǎn)品工時 C.人工總工時 D.每小時人工成本 【正確答案】 A, B, C, D,下列說法正確的是()。A.預算執(zhí)行單位在執(zhí)行中由于市場環(huán)境、經(jīng)營條件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化,致使預算的編制基礎不成立,或者將導致預算執(zhí)行結果產(chǎn)生重大偏差的,可以調整預算B.企業(yè)調整預算,應當由預算執(zhí)行單位逐級向企業(yè)預算委員會提出書面報告 C.企業(yè)調整預算,應當由預算執(zhí)行單位逐級向董事會會提出書面報告 D.企業(yè)財務管理部門應當對預算執(zhí)行單位的預算調整報告進行審核分析 【正確答案】 A, B, D()。A.直接材料(直接材料預算)B.直接人工(直接人工預算)C.制造費用(制造費用預算)D.所得稅費用【正確答案】 A, B, C, D,下列說法正確的有()。A.預計利潤表的編制按照權責發(fā)生制來編 B.預計利潤表的編制按照收付實現(xiàn)制來編C.如果根據(jù)“利潤”和“所得稅率”重新計算所得稅,會陷入數(shù)據(jù)循環(huán) D.如果根據(jù)“利潤”和“所得稅率”重新計算所得稅,不會陷入數(shù)據(jù)循環(huán) 【正確答案】 A, C ,應在流動資產(chǎn)下列示的有()。A.貨幣資金(現(xiàn)金預算)B.應收賬款(銷售預算)C.存貨(直接材料預算、產(chǎn)品成本預算)D.在建工程(資本支出預算)【正確答案】 A, B, C,下面說法正確的有()。A.零基預算法,不能使資金得到合理使用B.企業(yè)內部各級部門的員工,根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標,詳細討論計劃期內應該發(fā)生的費用項目,并對每一費用項目編寫一套方案,提出費用開支的目的以及需要開支的費用數(shù)額C.劃分不可避免費用項目和可避免費用項目 D.劃分不可延緩費用項目和可延緩費用項目 【正確答案】 B, C, D()方面。A.預算通過引導經(jīng)濟活動,使企業(yè)經(jīng)營達到預期目標 B.預算可以實現(xiàn)企業(yè)內部各個部門之間的協(xié)調 C.預算可以作為業(yè)績考核的標準D.預算通過控制經(jīng)濟活動,使企業(yè)經(jīng)營達到預期目標 【正確答案】 A, B, C, D()。A.銷售預算 B.生產(chǎn)預算 C.直接材料預算 D.直接人工預算【正確答案】 A, B, C, D ,下列說法正確的有()。A.滾動預算法又叫永續(xù)預算法 B.滾動預算法又叫連續(xù)預算法 C.滾動預算法又叫階段性預算D.滾動預算法能使企業(yè)各級管理人員對未來始終保持整整12個月時間的考慮和規(guī)劃【正確答案】 A, B, D,在決策的基礎上提出下一企業(yè)預算目標,包括(),并確定預算編制的政策,由預算委員會下達各預算執(zhí)行單位。A.銷售或營業(yè)目標 B.成本費用目標 C.利潤目標 D.現(xiàn)金流量目標【正確答案】 A, B, C, D()。A.采購原材料 B.支付工資 C.支付管理費 D.營業(yè)費【正確答案】 A, B, C, D,下列說法正確的有()。A.滾動預算法又叫永續(xù)預算法 B.滾動預算法又叫連續(xù)預算法 C.滾動預算法又叫階段性預算D.滾動預算法能使企業(yè)各級管理人員對未來始終保持整整12個月時間的考慮和規(guī)劃【正確答案】 A, B, D、耗用量與庫存量之間的關系,避免()。A.材料的供應不足造成停工待料 B.多交稅C.超過儲備而造成積壓 D.占用資金【正確答案】 A, C, D,在決策的基礎上提出下一企業(yè)預算目標,包括(),并確定預算編制的政策,由預算委員會下達
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