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正文內(nèi)容

215215單位內(nèi)部審計工作規(guī)定(編輯修改稿)

2024-10-27 00:08 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 編制管理相關規(guī)定,設置獨立的內(nèi)審科,專職審計人員不少于2人:(一)年收入及資產(chǎn)總額均達到萬元以上;(二)所屬及分支機構較多。(三)經(jīng)濟活動復雜;(四)管理工作需要。第十五條如若不設立獨立內(nèi)審科,應當安排專職人員履行內(nèi)部審計職責。第十六條鼓勵探索實行總審計師和審計委派等制度,強化內(nèi)部審計的獨立性和權威性,提高監(jiān)管質量和水平。第十七條內(nèi)審科負責人應當具備中級及以上相關專業(yè)技術職稱或者5年以上審計、會計工作經(jīng)歷,其任免應當征求上級主管部門意見。第十八條內(nèi)部審計人員應當具備必需的專業(yè)勝任能力,并定期接受后續(xù)教育培訓。第四章審計實施第十九條內(nèi)審科按照單位相關會議審批后的年度審計工作計劃實施。臨時增加的專項審計工作按照規(guī)定程序審批后實施。第二十條內(nèi)審科實施審計應當遵循內(nèi)部審計準則及相關規(guī)定明確的程序,主要包括:制訂工作方案、組建審計項目工作組、下達審計通知書、組織現(xiàn)場審計、制作工作底稿、溝通審計結果、出具審計報告、督促問題整改等。第二十一條內(nèi)審科開展單位中層干部經(jīng)濟責任審計及其他特定審計事項時,應當遵守國家規(guī)定的審計程序和要求。第二十二條內(nèi)審科根據(jù)審計業(yè)務的需要,除涉密項目外,可以向社會購買審計服務。應當按照法律法規(guī)履行程序,委托具有相應資質的社會中介機構開展內(nèi)部審計工作,并監(jiān)督檢查審計業(yè)務質量。第二十三條內(nèi)審科應當采取督導檢查、分級復核、質量評估等方式強化審計工作質量
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