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正文內(nèi)容

信息化建設(shè)規(guī)劃方案報告(編輯修改稿)

2024-10-25 07:39 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 括數(shù)據(jù)元素標(biāo)準(zhǔn)、信息分類編碼標(biāo)準(zhǔn)、用戶視圖標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、IT基礎(chǔ)設(shè)施配置規(guī)范、信息管理和開發(fā)利用體系、信息安全保障體系等),這些標(biāo)準(zhǔn)的建立和執(zhí)行,是集團(tuán)信息化建設(shè)避免重復(fù)投資、加速信息流通、實(shí)現(xiàn)信息授權(quán)共享、取得最大效益的基本前提和基礎(chǔ);從集團(tuán)管理和發(fā)展的需要出發(fā),在不斷建立和完善信息安全管理體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系以及信息分類授權(quán)體系的基礎(chǔ)上,把集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通和信息資源共享作為一條基本要求逐步落實(shí),最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司與所屬企業(yè)之間信息雙向的授權(quán)互動共享和高效的協(xié)同運(yùn)作。同時,使集團(tuán)內(nèi)的信息技術(shù)隊(duì)伍的知識和經(jīng)驗(yàn)、積極性和創(chuàng)造性得到充分的共享和利用。(二)綜合信息系統(tǒng)整體架構(gòu)(三)信息化建設(shè)總體目標(biāo)和階段性實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與概預(yù)算總體實(shí)現(xiàn)目標(biāo)以集團(tuán)五年發(fā)展規(guī)劃確定的管理改進(jìn)計劃為基礎(chǔ),配合集團(tuán)體制、機(jī)制、管理和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新,充分利用現(xiàn)代信息技術(shù),經(jīng)過三到四年的努力和拼搏,建設(shè)一套符合XX集團(tuán)持續(xù)發(fā)展要求和與其發(fā)展能力相匹配的信息化管理系統(tǒng),整合與重構(gòu)集團(tuán)內(nèi)部和外部供應(yīng)商和客戶的信息流、資金流、物流、商流的協(xié)同管理,優(yōu)化集團(tuán)的營銷體系與物流體系,打造現(xiàn)代化的供應(yīng)鏈管理體系。加強(qiáng)集團(tuán)總公司的集中管理與監(jiān)控,加強(qiáng)對下屬企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控能力,優(yōu)化集團(tuán)資源配置,實(shí)現(xiàn)信息互動和共享,提高集團(tuán)實(shí)時決策水平與準(zhǔn)確性,對市場及經(jīng)營環(huán)境的變化快速反應(yīng),降低整體經(jīng)營成本,提升集團(tuán)的核心競爭力,為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力的手段和保障。階段性規(guī)劃(1)第一階段規(guī)劃第一期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo):(1)建立統(tǒng)一的信息化開發(fā)基礎(chǔ)應(yīng)用平臺建立一個能夠支撐企業(yè)應(yīng)用軟件的工作流平臺、審批流平臺、預(yù)警平臺、動態(tài)會計平臺、個性化二次開發(fā)平臺、系統(tǒng)配置平臺、動態(tài)建模工具、報表工具、二次開發(fā)工具、分析工具并且能夠支持異構(gòu)協(xié)同集成,迅速配置IT運(yùn)營系統(tǒng)與功能模型和數(shù)據(jù)展現(xiàn)集成,能夠高效利用資源,性能穩(wěn)定和提供安全保障的基礎(chǔ)應(yīng)用平臺。(2)實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)商貿(mào)板塊所有公司、經(jīng)營部的集中統(tǒng)一的財務(wù)集中核算體系,建立統(tǒng)一的財務(wù)核算規(guī)則與流程,實(shí)現(xiàn)財務(wù)核算信息的實(shí)時、透明、統(tǒng)一,為集團(tuán)獲得經(jīng)營關(guān)鍵信息知情權(quán),及時準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)和銷售經(jīng)營數(shù)據(jù)奠定基礎(chǔ)。涉及軟件模塊:總賬、固定資產(chǎn)、庫存管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、存貨集團(tuán)對賬、報表等基礎(chǔ)核算功能的集中化、集團(tuán)化、規(guī)范化。(3)實(shí)施商貿(mào)業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)部供應(yīng)鏈協(xié)同管理,實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品到最終用戶的流通環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈管理和分銷體系管理,以達(dá)到合理控制成品庫存、加強(qiáng)業(yè)務(wù)流過程監(jiān)控和業(yè)務(wù)分析,加速存貨周轉(zhuǎn)速度、提高商品及時到貨率、客戶服務(wù)滿意度,并與集中財務(wù)核算系統(tǒng)無縫集成,滿足商貿(mào)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化運(yùn)作和管理,實(shí)現(xiàn)成品的物流與信息流、資金流的統(tǒng)一管理。涉及軟件模塊:銷售渠道管理、價格管理、客戶信用管理、銷售管理、返利管理、退貨管理、庫存管理、內(nèi)部交易、發(fā)運(yùn)管理模塊。并滿足業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付、存貨成本核算及總賬的集成;滿足集團(tuán)對銷售、庫存、運(yùn)輸、價格、返利、成本、收入及毛利的分析管理的需要。(4)配合商貿(mào)供應(yīng)鏈管理,對生產(chǎn)板塊,先行實(shí)施工廠的成品庫存管理。對工廠的產(chǎn)成品的出庫和入庫所有流程進(jìn)行規(guī)范,實(shí)現(xiàn)工廠產(chǎn)成品的庫存實(shí)時和準(zhǔn)確信息反饋。實(shí)現(xiàn)包括:規(guī)范和優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)流程與管理,工廠成品完工入庫業(yè)務(wù),一次物流涉及的內(nèi)部交易調(diào)撥與結(jié)算業(yè)務(wù)等;實(shí)現(xiàn)一次物流業(yè)務(wù)在工廠和商貿(mào)兩個板塊的的集成互通應(yīng)用,從而實(shí)現(xiàn)對成品庫存的優(yōu)化管理,充分降低產(chǎn)成品的庫存成本和庫存占用,更好地實(shí)現(xiàn)成品生產(chǎn)與庫存的平衡管理。第二期實(shí)現(xiàn)目標(biāo):(1)實(shí)施工廠供應(yīng)鏈管理與財務(wù)集中核算系統(tǒng),滿足工廠業(yè)務(wù)財務(wù)集中的一體化實(shí)時運(yùn)作與管理。實(shí)現(xiàn)包括:A.建立采購業(yè)務(wù)管理平臺,滿足集團(tuán)集中采購和工廠分散采購的不同采購業(yè)務(wù)管理要求;,以及采購合同的管理,實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的內(nèi)外部計劃與流程的協(xié)同,為未來實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商協(xié)同和進(jìn)一步建立XX集團(tuán)的聯(lián)合庫存管理戰(zhàn)略和管理模式打下基礎(chǔ);,包括生產(chǎn)領(lǐng)用、消耗性領(lǐng)用等業(yè)務(wù)。合理管理原材料庫存的計劃協(xié)同管理,合理降低原材料庫存占用,同時提供產(chǎn)成品的直接材料成本消耗數(shù)據(jù),滿足集團(tuán)成本管理中對材料成本歸集的數(shù)據(jù)來源要求。D.解決工廠的發(fā)運(yùn)管理和運(yùn)費(fèi)計算,滿足工廠對生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)核算和分?jǐn)偣芾硪?,?shí)現(xiàn)存貨成本的精細(xì)化管理和優(yōu)化。,打通財務(wù)業(yè)務(wù)工作流與信息流,實(shí)現(xiàn)工廠的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理,實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)聯(lián)查與統(tǒng)計、分析,實(shí)現(xiàn)財務(wù)對業(yè)務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)時監(jiān)控和管理。(2)啟動工廠成本核算系統(tǒng)的實(shí)施。在實(shí)施過程中,應(yīng)充分考慮成本管理系統(tǒng)從現(xiàn)有供應(yīng)鏈及總賬系統(tǒng)中抽取相關(guān)數(shù)據(jù),以滿足目前工廠成本核算的基本要求。在生產(chǎn)制造系統(tǒng)未啟動前,成本資料所涉及到直接與制造有關(guān)的數(shù)據(jù),皆直接錄入到成本管理系統(tǒng)中,待生產(chǎn)制造系統(tǒng)上線后,制造系統(tǒng)會與成本系統(tǒng)集成,屆時再調(diào)整成本管理的方案。生產(chǎn)成本核算系統(tǒng)的架構(gòu)圖可如下圖所示:第三期實(shí)現(xiàn)目標(biāo):(1)實(shí)現(xiàn)工廠供應(yīng)鏈與采購招投標(biāo)平臺的集成,利用NC的Portal技術(shù),建立供應(yīng)商門戶。(2)系統(tǒng)支持導(dǎo)入和集成現(xiàn)代物流技術(shù),如物資條碼技術(shù)、商品條碼、箱碼、無線掃描、庫位管理等,加快物流速度與庫存周轉(zhuǎn)率。(3)實(shí)現(xiàn)人力資源管理的網(wǎng)絡(luò)化、信息化、規(guī)范化,加強(qiáng)人力資源規(guī)劃與分析,整體提高集團(tuán)人力資源管理水平。人力資源管理實(shí)施分為兩步驟分步實(shí)現(xiàn),即先行實(shí)現(xiàn)以人事薪酬管理為目標(biāo)的集團(tuán)人力資源基礎(chǔ)應(yīng)用階段;再實(shí)現(xiàn)以達(dá)到員工績效管理和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃為部門的集團(tuán)人力資源高級應(yīng)用階段。本階段實(shí)施人力資源基礎(chǔ)應(yīng)用,主要涉及模塊:職務(wù)職能管理、員工信息管理、員工調(diào)配管理、員工離職管理、薪酬管理、福利管理、考勤管理、休假管理、出差管理、加班管理、勞動合同管理、制度政策管理、經(jīng)理自助、員工自助??蓪ΜF(xiàn)有的人力結(jié)構(gòu)做出系統(tǒng)分析,包括員工結(jié)構(gòu)、更新率、增長率、離職率、流動(異動)率等規(guī)劃指標(biāo)。可滿足XX各個部門,各種崗位薪資結(jié)構(gòu)的定義,并能按條件輸出工資單,減輕人工工作量。同時,從集團(tuán)層面能實(shí)時統(tǒng)計分析所有分支機(jī)構(gòu)的薪資福利發(fā)放情況,各地區(qū)崗位實(shí)際薪酬水平等。人力資源管理系統(tǒng)與集中財務(wù)系統(tǒng)需無縫集成,薪資數(shù)據(jù)直接生成總賬憑證??蔀樨攧?wù)集中核算提供可靠數(shù)據(jù)來源。(4)在完成商貿(mào)供應(yīng)鏈和工廠供應(yīng)鏈上線和推廣后,需要通過一系列的業(yè)務(wù)規(guī)范措施,來加強(qiáng)集團(tuán)對整體供應(yīng)鏈運(yùn)作的管理,并同步優(yōu)化供應(yīng)鏈,提升效率和效益。第一階段概預(yù)算第一期:400萬;第二期:300萬;第三期:100萬 小計:800萬(2)第二階段規(guī)劃第一期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo):(1)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)協(xié)同辦公自動化管理。建立集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一的辦公自動化管理平臺,并與ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)部分信息和流程的集成,提高流程和辦公的效率,進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)流程的透明度和可視化。(2)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)報表合并,達(dá)到新的會計準(zhǔn)則應(yīng)用要求。包括實(shí)現(xiàn):同時按管理層級的逐級合并和跨越管理層級的一次性合并;跨行業(yè)經(jīng)營的集團(tuán)財務(wù)合并。會計制度差異的調(diào)整與外幣報表的折算;不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對與自動抵消;自動進(jìn)行內(nèi)部利潤抵消計算;對資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的自動抵消;復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)下的股權(quán)投資的自動抵消算法。股權(quán)投資權(quán)益法核算、成本法核算下的自動合并算法;靈活確定合并范圍,或按區(qū)域、經(jīng)營版塊進(jìn)行分部合并報告;留有可供審計的抵消痕跡,支持手工抵消;自定義的分類數(shù)據(jù)匯總與統(tǒng)計分析;在線催報與提交狀態(tài)管理;B/S結(jié)構(gòu)的WEB合并報表,(3)建立集團(tuán)商業(yè)智能分析系統(tǒng)。包括:提供元數(shù)據(jù)模型管理方案、數(shù)據(jù)存儲和同步機(jī)制的建立、分析模型的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)。幫助集團(tuán)建立決策支持平臺,實(shí)現(xiàn)部分核心業(yè)務(wù)智能決策支持功能。對企業(yè)決策層、商貿(mào)業(yè)務(wù)、工廠業(yè)務(wù)和集團(tuán)財務(wù)所需的分析數(shù)據(jù)和模型的展現(xiàn)方案,進(jìn)行智能分析的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。第二期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo):(1)建立符合XX管理特色的銷售預(yù)測模型。進(jìn)行XX集團(tuán)的銷售預(yù)測的調(diào)研,確定銷售預(yù)測的流程與業(yè)務(wù)模型。在計劃與信息協(xié)同的基礎(chǔ),結(jié)合公司經(jīng)營戰(zhàn)略和總體計劃,分不同的產(chǎn)品、銷售周期和分銷渠道建立集團(tuán)的銷售預(yù)測流程與模型,預(yù)測誤差管理模型和調(diào)整流程,逐步形成相對準(zhǔn)確的銷售預(yù)測體系,并結(jié)合科學(xué)的產(chǎn)成品庫存分析,實(shí)現(xiàn)銷售預(yù)測到銷售計劃、庫存計劃的一體化協(xié)同管理,從而提高整個產(chǎn)業(yè)鏈對市場快速變化的反應(yīng)能力,降低供應(yīng)鏈上的原料、半成品、成品的庫存占用和庫存成本,提高存貨周轉(zhuǎn)率和經(jīng)營效率,降低集團(tuán)公司的供應(yīng)鏈成本和經(jīng)營風(fēng)險。(2)建立XX內(nèi)部供應(yīng)鏈計劃體系。在銷售預(yù)測模型確定的基礎(chǔ)上,完成銷售預(yù)測系統(tǒng)的實(shí)施以及與ERP的集成,完善商貿(mào)和工廠的供應(yīng)鏈計劃體系,包括:銷售預(yù)測、銷售計劃、庫存計劃、采購計劃及要貨計劃,實(shí)現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的信息流的閉環(huán)管理與協(xié)同。(3)啟動工廠成本管理的咨詢工作,提供目前消費(fèi)品行業(yè)及流程制造行業(yè)先進(jìn)的成本管理模式,針對XX特有的生產(chǎn)管理方法和成本核算體系,共同商討確定適應(yīng)于XX自己的工廠成本管理體系,并提出與成本管理目標(biāo)相匹配的人事考勤、薪資、總賬、存貨成本及車間管理的匹配方案,成本管理作為企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)而言,只有要求其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的精細(xì)化、規(guī)范化才能達(dá)到成本管理的精細(xì)化和可靠性。第二階段概預(yù)算第一期:150萬第二期:150萬 小計:300萬(3)第三階段規(guī)劃第一期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo):(1)在一個平臺上統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)多工廠協(xié)作的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。建立計劃及車間作業(yè)流程,規(guī)劃和控制生產(chǎn)過程,使企業(yè)內(nèi)部資源及物料的流動形成完整的閉環(huán)。包括建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理,工藝過程文件;建立生產(chǎn)計劃協(xié)同管理平臺,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)流程管理,規(guī)劃和控制生產(chǎn)過程,使企業(yè)內(nèi)部資源及物料的流動形成完整的閉環(huán)。生產(chǎn)系統(tǒng)與財務(wù)集中管理、供應(yīng)鏈系統(tǒng)以及成本管理系統(tǒng)能形成協(xié)同、集成和一體化管理。生產(chǎn)管理系統(tǒng)的架構(gòu)如下圖所示:(2)實(shí)施和調(diào)整、優(yōu)化成本管理系統(tǒng)。在成本管理咨詢方案的指導(dǎo)下,充分考慮成本管理系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口關(guān)系,并對核心業(yè)務(wù)流程做出必要調(diào)整與優(yōu)化,以滿足集團(tuán)成本目標(biāo)管理的要求。成本管理系統(tǒng)的架構(gòu)圖如下圖所示:(3)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全面資產(chǎn)管理。不僅僅要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)核算與統(tǒng)計,而且要對資產(chǎn)的全生命周期,即從資產(chǎn)的采購到資產(chǎn)報廢的整體管理流程。資產(chǎn)的實(shí)物管理、資產(chǎn)從采購到報廢的全生命周期的管理、資產(chǎn)的保險租賃與內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)撥等管理。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)包括:資產(chǎn)的預(yù)算;資產(chǎn)的采購與接收;資產(chǎn)的庫存管理;在用資產(chǎn)管理。XX集團(tuán)的資產(chǎn)管理架構(gòu)可如下圖所示:第二期實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo):(1)實(shí)現(xiàn)以員工績效考核為核心的集團(tuán)人力資源高級應(yīng)用管理目標(biāo)。涉及的模塊:人力資源規(guī)劃、培訓(xùn)開發(fā)管理、招聘甄選管理、績效管理。按部門崗位職責(zé)為主要考核要素,合理確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和考核方案,并可靈活設(shè)置考核層級關(guān)系,構(gòu)成如360176。、270176。、180176。等不同度數(shù)的績效考核;靈活定義考核方案中的考核人類別權(quán)重、考核要素權(quán)重、考核指標(biāo)權(quán)重。并可對員工績效關(guān)鍵事件進(jìn)行記錄和管理,為績效評價提供參考;提供員工績效申訴及處理、績效面談記錄管理;考核結(jié)果與薪資、職業(yè)生涯規(guī)劃及培訓(xùn)相關(guān)聯(lián);根據(jù)考核的歷史記錄,分析員工及部門業(yè)績的改善情況,從各種角度對考核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。(2)建立工廠MRP體系?;诠S生產(chǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)行的基礎(chǔ),根據(jù)物料主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),根據(jù)銷售預(yù)測結(jié)果和生產(chǎn)狀況,通過MRP運(yùn)算,自動生成生產(chǎn)計劃和采購計劃,包括產(chǎn)成品、下階半成品或原材料。運(yùn)算過程充分考慮經(jīng)濟(jì)批量和累計提前期
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