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正文內(nèi)容

質(zhì)管部工作總結(jié)精選五篇(編輯修改稿)

2024-10-21 13:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)的部件進行了清理,并要求技術(shù)部下發(fā)相關(guān)技術(shù)標準,對無標準的采用封樣方式依據(jù)樣件進行檢驗。針對制程及成品檢驗中發(fā)現(xiàn)無標準的問題,每周組織進行評審,并將評審結(jié)果轉(zhuǎn)化到相關(guān)文件中,為日常檢驗工作提供依據(jù)。,包括各崗位漏檢率、質(zhì)量信息跟蹤閉環(huán)率等,并將所有目標指標納入各崗位人員的績效考核,確保品質(zhì)監(jiān)控的質(zhì)量。,5月份市場反饋前期發(fā)往市場的合格證存在漏發(fā)、錯發(fā)問題嚴重,為了杜絕該問題的發(fā)生,質(zhì)管部自六月份開始清理整頓合格證打印及發(fā)放流程,對前期漏發(fā)的300余張合格證全部登記歸檔,根據(jù)客戶反饋交由銷售部進行發(fā)放。并重新梳理完善合格證打印流程,對打印后的合格證進行鉛封,有效的杜絕合格證錯、漏發(fā)問題;為了保證合格證打印的準確率,避免錯打問題,質(zhì)管部在11月份開始著手開展合格證掃描打印的工作,現(xiàn)已全部實現(xiàn)掃描打印,大大減少合格證錯打的可能性。,定期對員工開展培訓(xùn),提升檢驗技能。二、完善質(zhì)量管理體系,確保體系正常運作:,質(zhì)管部3月份配合宗申集團對我司進行了一次內(nèi)審,在本次審核中共發(fā)現(xiàn)一般不符合項17個,發(fā)現(xiàn)的問題全部已糾正。,質(zhì)管部組織公司各部門配合國家質(zhì)量認證中心對我司開展的3C監(jiān)督審核工作,共發(fā)現(xiàn)不符合項2個,所發(fā)現(xiàn)問題已全部完成糾正。,完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計?,F(xiàn)已形成品質(zhì)周報和月報統(tǒng)計,能直觀的反映各車間質(zhì)量狀況,以便于各車間采取有效措施即時改善。,對當月的質(zhì)量情況進行通報,根據(jù)會議要求下發(fā)會議紀要制定相關(guān)整改措施,并整改措施的實施情況進行跟蹤。,08分別對新鴿、力之星《質(zhì)量手冊》進行了換版,結(jié)合公司實際情況制定并完善了《進貨檢驗管理辦法》、《品質(zhì)異常處理工作流程》、《品質(zhì)異常處理工作辦法》、《散件車拆裝管理規(guī)定》、《質(zhì)量檢查管理規(guī)定》、《質(zhì)量例會管理制度》、《裝配流程卡管理制度》等工作流程及文件。,并嚴格落實公司各項質(zhì)量獎懲條例。08年共下發(fā)各類質(zhì)量獎懲通報116份,處罰金額114980元(其中對內(nèi)部處罰19080元,對供應(yīng)商索賠95900元)。三、嚴格質(zhì)量控制,完善控制流程和檢測手段::修訂了《進貨檢驗管理辦法》等文件,規(guī)范了進料檢驗作業(yè)流程和檢驗標準。嚴格進料檢驗,全年共檢驗物料40242批,發(fā)現(xiàn)1129批不合格。全年進料質(zhì)量狀況如下圖所示:由于受公司采購批量和其它因素的影響,部分原件來料質(zhì)量無法從源頭上保證,為了加強對零部件性能方面的監(jiān)測,08年質(zhì)管部對內(nèi)部機構(gòu)做了對應(yīng)的調(diào)整,借助公司原有的相關(guān)監(jiān)測設(shè)備,在原有人員未增加的情況下,由專人負責零部件性能檢測工作,加大了對零部件性能的檢測力度,大大降低了不合格零部件上線使用的風險系數(shù)。根據(jù)市場反饋的信息對相關(guān)零部件進行關(guān)注,尤其是部分涉及安全的零部件,針對該類零部件發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,及時同供應(yīng)商溝通,并采用市場召回及內(nèi)部更換等措施。如川渝精工后橋橋管虛焊、亨宇減震器方向柱虛焊、泰州東正輪輞存在焊接缺陷等。:完善并梳理了各崗位的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)判定要求等文件,規(guī)范了各檢驗崗位的作業(yè)和檢驗標準。加強了制程質(zhì)量控制,設(shè)計了制程質(zhì)量統(tǒng)計報表提供給生產(chǎn)部加強制程質(zhì)量的統(tǒng)計分析。并針對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項要求生產(chǎn)部改善,從今年的制程及成品檢驗結(jié)果來看,產(chǎn)品交驗質(zhì)量得到一定的提升,制程從07年平均78%到現(xiàn)在的87%,成品從07年平均不到45%到現(xiàn)在的55%。(13月份制程及成品檢驗歸生產(chǎn)、銷售管理,合格率未統(tǒng)計)::為了建立公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò),在各部門指定專門的質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)員,負責本部門的質(zhì)量信息反饋及涉及本部門整改項目的監(jiān)督。對各部門和質(zhì)管部發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由質(zhì)量管理員進行立案和分析、跟蹤,由責任單位進行原因分析和糾正。該系統(tǒng)的建立能有效的體現(xiàn)公司產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題,并為質(zhì)量問題的最終解決走出了一條路。及時對各部門發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常進行立案和跟蹤分析,并下發(fā)整改通知督促各部門進行整改。質(zhì)管部全年共下整改通知15份,整改計劃5份,涉及整改項271條 完成整改項260條,%。三、積極響應(yīng)公司薪酬改革,參與績效考核工作:(質(zhì)檢科長2名、質(zhì)量管理員1名、體系管理員1名、集團聯(lián)絡(luò)員1名、內(nèi)勤文員1名),08年為了響應(yīng)公司薪酬體系改革,將集團聯(lián)絡(luò)員、體系管理員與質(zhì)量管理員進行撤并。為了不影響工作,質(zhì)管部內(nèi)部進行了相關(guān)調(diào)整,將內(nèi)勤文員部分工作分解至各檢驗小組,體系管理工作由部門部長兼任,其他工作由質(zhì)量管理員和內(nèi)勤進行分攤,在不增加人力成本的基礎(chǔ)上對工作進行了合理安排。,并按時提交各崗位《績效考核標準》和各崗位《績效考核標準和細則》。四、配合集團質(zhì)量管理中心順利完成集團安排的各項質(zhì)量工作任務(wù),組織各部門開展9KS3文件的編制工作,共完成ZX150ZHZX110ZH8兩款車型的9KS3文件編制工作;,并積極督促相關(guān)供應(yīng)商PPAP文件的提報工作,在集團規(guī)定的時間內(nèi)完成各項工作。,順利完成集團零部件一級質(zhì)量控制計劃要求的零部件送檢工作。五、質(zhì)量文化建設(shè):質(zhì)管部于20xx年12月份召開了質(zhì)量月活動,對活動中表現(xiàn)突出的個人及集團給予了相應(yīng)的物質(zhì)獎勵,取得了良好的效果;并策劃創(chuàng)辦了以倡導(dǎo)質(zhì)量文化服務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略為目的的質(zhì)量信息報,預(yù)計20xx年2月正式向公司各部門發(fā)行,以便更好的宣傳質(zhì)量文化,提升全員參與質(zhì)量管理的氛圍。六、積極參加公司組織的團隊活動和教育訓(xùn)練。質(zhì)管部積極參加公司組織的各類團隊活動和教育訓(xùn)練,收到了良好的培訓(xùn)效果。20xx年工作小結(jié):回顧過去的一年,在全體質(zhì)管人員的努力下,實現(xiàn)了質(zhì)管部:作業(yè)按流程、判定按標準、工作有記錄、記錄有統(tǒng)計的工作系統(tǒng)化、標準化目標。對公司質(zhì)量管理體系也做了一些改進工作,通過對相關(guān)體系文件的擬制和修改,豐富并完善了現(xiàn)有體系。導(dǎo)入了相關(guān)品管統(tǒng)計技術(shù)和統(tǒng)計方法,加強了質(zhì)量目標的統(tǒng)計跟蹤和品質(zhì)異常的立案跟蹤。將公司質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量狀況直觀的展現(xiàn)出來,對公司整個管理體系的維持和產(chǎn)品質(zhì)量的改進方面起到了積極的作用。另一方面,今年產(chǎn)品在市場反饋的問題如下:20xx年整車在市場共發(fā)生重大質(zhì)量事故22起(失火事故10起、零部件問題導(dǎo)致質(zhì)量事故7起、公司內(nèi)部原因5起。20xx年市場退戶整車118輛,退回老年車架178個,退回正三車架56個,車廂65個。以上問題暴露現(xiàn)有品質(zhì)控制手段還存在不夠完善,有漏洞的問題。主要是對產(chǎn)品及零部件檢驗手段和檢驗技術(shù)的缺乏。這也是今年質(zhì)管部檢驗工作做得不足和遇到最大的困難的地方。一方面是開發(fā)部提供的技術(shù)資料不完整,同時也體現(xiàn)了現(xiàn)有質(zhì)管人員在產(chǎn)品的檢驗工作的策劃上下的工夫不夠。隨著公司09年公司銷售量的增加和其它新產(chǎn)品的出現(xiàn),09年必須要重點解決檢驗手段和檢驗方法的研究和策劃問題。明年質(zhì)管工作規(guī)劃:時光飛逝,轉(zhuǎn)眼進入新年。時值公司突破發(fā)展之際,面對新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)、市場的變化,質(zhì)量工作任重而道遠。第三篇:質(zhì)管部工作總結(jié)今年以來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在各個部門的協(xié)同合作下,我質(zhì)管部始終圍繞“藥品質(zhì)量第一”原則,堅持規(guī)范經(jīng)營,不斷總結(jié)經(jīng)驗,創(chuàng)新質(zhì)量管理方法,提升工作的能力和效率,積極的把各項工作有效推進?,F(xiàn)將本人一年來的工作總結(jié)如下:2010年以來,首先以藥品質(zhì)量第一為原則,時刻關(guān)注藥品質(zhì)量信息,對藥品的購進、儲存養(yǎng)護、銷售等各方面嚴格按照法規(guī)要求把關(guān)。執(zhí)行周次小檢查共計40余次,月次大檢查12次,發(fā)現(xiàn)并整改各環(huán)節(jié)問題90多次,質(zhì)管部下發(fā)文件14份。其次,將650份首營企業(yè)資質(zhì),300余份首營品種資質(zhì)收于質(zhì)管部管理,并結(jié)合使用藥博士軟件進行往來和暫停的管理,對每份資料都進行認真的核實審批,及時替換,保證了購進藥品資質(zhì)的合格合法。同時一年來質(zhì)管部人員共計養(yǎng)護7000左右批次藥品,共計澄明度檢測3400多次,質(zhì)量復(fù)查11次。共計驗收藥品12240筆,9116738最小單位數(shù)量,其中發(fā)現(xiàn)不合格藥品55次并進行拒收。共計出庫復(fù)核52878筆,9377593最小單位數(shù)量。再次,組織全體員工按計劃進行了培訓(xùn)與體檢,并建立與更新了相關(guān)檔案。對公司所有業(yè)務(wù)人員進行網(wǎng)上管理,更改其授權(quán)范圍及時限等。2010年以來共接受了藥監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的檢查指導(dǎo)7次,并得到了一致的好評?,F(xiàn)在公司又處于一個認證和換證的關(guān)鍵時期,仍有大量的工作需要去做。藥品質(zhì)量管理,責任重大,我質(zhì)管部將帶領(lǐng)督促員工按照GSp要求的132項要求和相關(guān)法規(guī),把工作做細做好,以保證順利地通過換證。第四篇:質(zhì)管部工作總結(jié)質(zhì)管部2012年總結(jié)報告一、質(zhì)管部部作為iso9000系列貫標具體工作的落實及指導(dǎo)部門,以公司制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標為原則,在公司范圍內(nèi)開展了質(zhì)量體系的有效運行,在布置及指導(dǎo)公司所屬有關(guān)部門開展、保持質(zhì)量體系運行的同時,質(zhì)管部有關(guān)人員,多次去工地指導(dǎo)、幫助項目部的貫標工作,根據(jù)程序文件所規(guī)定的要求進行了修改補充后,反饋至各項目部,用以指導(dǎo)項目部施工過程中的貫標工作。修改、補充了公司《有效文件清單》等文件。對有關(guān)項目部購置、發(fā)放了工程施工所需的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范。通過貫標工作,使我公司的貫標工作更加系統(tǒng)、規(guī)范,促進了我公司質(zhì)量管理水平的提高。二、質(zhì)管部對部分項目部進行了質(zhì)量、安全、進度、渡汛及貫標工作檢查,對發(fā)現(xiàn)存在的問題及隱患填寫整改通知單,要求項目部及時進行整改。三、對新進單位的職工,組織進行了安全常規(guī)知識教育培訓(xùn),并組織進行了考試,合格后再分配到項目部。四、負責編制了公司計劃,并對各項目部的施工計劃執(zhí)行情況、質(zhì)量安全情況進行月度、匯總統(tǒng)計上報。五、配合經(jīng)營部門完成了一些投標項目的施工組織設(shè)計的編制工作及一些工程的投標工作。六、完成了其它一些日常工作。時光飛逝,轉(zhuǎn)眼進入新年。時值公司突破發(fā)展之際,面對新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)、市場的變化,質(zhì)量工作任重而道遠。篇二:質(zhì)管科工作總結(jié)質(zhì)量監(jiān)督管理科工作總結(jié) 質(zhì)量監(jiān)督管理科是單位質(zhì)量管理工作的執(zhí)行、監(jiān)督、指導(dǎo)、管理部門,對可能影響檢測結(jié)果的各種因素進行有效的控制,以確保管理體系持續(xù)有效運行。具體可分為日常監(jiān)督管理、資質(zhì)認定、計量、內(nèi)審、管理評審五大塊的工作,下面我將從上述五方面對本工作做一總結(jié)。一、日常監(jiān)督管理工作為保證檢驗工作質(zhì)量,確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性,根據(jù) 年內(nèi)部質(zhì)量控制計劃對檢驗方法、程序、結(jié)果進行監(jiān)督。隨機抽取本報告書50份進行檢查,檢查內(nèi)容包括:報告書的書寫是否規(guī)范、執(zhí)行標準使用是否正確、檢驗方法選用是否正確、測量設(shè)備選擇是否正確、標準溶液使用是否正確、計算公式是否正確、計量單位是否正確、記錄劃改是否正確、檢驗記錄和報告是否一致等報告書質(zhì)量問題。檢查發(fā)現(xiàn)報告書及原始記錄質(zhì)量均合格,只有新進人員記錄在部分劃改處未簽章。對新進人員某某進行日常監(jiān)督,監(jiān)督內(nèi)容包括:標準執(zhí)行、操作、計算、標準品使用、儀器設(shè)備使用是否正確,檢驗原始記錄及報告書的書寫是否規(guī)范。某某同志通過老師的悉心指導(dǎo)和自己的刻苦學(xué)習(xí),順利通過本所業(yè)務(wù)考核,取得檢驗人員上崗證。在日常檢驗中,發(fā)現(xiàn)有結(jié)果可疑、處在邊緣值的樣品,結(jié)果不合格的復(fù)檢樣品,疑難樣品,新項目,重要的檢驗任務(wù)等情況,實施現(xiàn)場監(jiān)督,確保試劑、對照品、執(zhí)行標準使用正確、人員操作正確、儀器設(shè)備狀態(tài)正常,計算修約正確等等,從各方面杜絕差錯,確保檢驗結(jié)果的準確性。在12月份,按內(nèi)控計劃,通過人員比對,留樣再測對實驗室熟練人員和新進人員都進行一次考核,考核結(jié)果:略綜上所述,今年的實驗室人員業(yè)務(wù)考核均合格。今年參加省質(zhì)監(jiān)局組織的實驗室能力驗證和實驗室間比對,檢驗項目為,比對結(jié)果為滿意。二、資質(zhì)認定工作 按照省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于開展江西省 資質(zhì)認定獲證實驗室專項監(jiān)督檢查工作的通知》文件的部署,派專家組于某年某月某日對我所進行實驗室資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查或資質(zhì)認定現(xiàn)場考核。為迎接此次檢查,做了以下準備工作:準備修訂好的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等一整套管理體系文件。做好文件控制,填寫文件的發(fā)放回收記錄,整理好執(zhí)行標準,受控、非受控、作廢均要有明顯標識。人員檔案充實完整,需包括履歷、畢業(yè)證、上崗證、技術(shù)職稱證書、培訓(xùn)證書、獎懲情況等。人員要執(zhí)證上崗并佩帶工作牌。完善設(shè)備檔案,設(shè)備的驗收登記、維護保養(yǎng)、使用、外借、維修、停用、計量檢定、期間核查等都必須記錄在案,而且設(shè)備上的三色狀態(tài)標識必須與設(shè)備實際情況以及檔案中的記錄一致。玻璃儀器、溫濕度計、等自校的儀器要根據(jù)自校規(guī)定做自校并記錄。一般功能性檢查的儀器也按周期檢定計劃進行檢查并記錄。安全設(shè)施檢查:高壓氣瓶要放在安全柜中,滅火器要定期檢查、試劑庫通風防火沙桶、應(yīng)急噴淋頭,、試劑、標準滴定液、標準品、毒麻物質(zhì)、菌種的管理要規(guī)范:進出庫登記、標簽管理、特殊物質(zhì)雙人雙鎖管理,領(lǐng)用返還或滅活雙人簽字等。供應(yīng)商(試劑、對照品、儀器、計量)的評估要有評估記錄。留樣室、標本室要有環(huán)境監(jiān)控記錄。檢查樣品流轉(zhuǎn)標識,待檢、正檢、檢畢、留樣的樣品要有統(tǒng)一的唯一性標識。檢查內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控計劃是否按計劃實施。1認真實施內(nèi)審、管理評審工作,并做好相關(guān)記錄。檢查組參照《江西省 資質(zhì)認定獲證實驗室專項監(jiān)督檢查表》,通過聽取匯報、現(xiàn)場察看、查閱文檔記錄及有關(guān)資料,對相關(guān)人員進行提問,考核我所管理體系的建立和運行情況,檢查組認為我所已基本符合評審準則要求,并提出 項需整改的條款。我所立即制定了整改措施,并逐條加以落實整改,形成整改報告。三、計量工作年初制定了儀器設(shè)備的周期檢定計劃與期間核查計劃,按計劃對需要檢定的儀器,聯(lián)系安排計量單位進行檢定;對自校的儀器,按照本所自校規(guī)程進行自校;對只需一般功能性檢查的儀器,按計劃進行檢查;對使用頻率高的精密儀器,按要求,依據(jù)本所《期間核查作業(yè)指導(dǎo)書》進行核查,并做好相關(guān)記錄,存檔。四、內(nèi)審工作下發(fā)《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》的通知,于 年 月 日,內(nèi)審組依據(jù)《管理體系內(nèi)部審核檢查表》對各科室進行逐項檢查,發(fā)現(xiàn) 項不符合,不符合項科室分布的分析:業(yè)務(wù)科 項;實驗室 項;質(zhì)量監(jiān)督管理科 項。不符合項按標準條款分析:體系覆蓋范圍不符合 項;文件控制不符合 項;檢驗和技術(shù)管理人員的知識要求不符合 項;有缺陷的設(shè)備的檢查不符合 項;用期間核查保持設(shè)備校準狀態(tài),期間核查不符合和分發(fā)不符合 項。分別填寫“不符合項及其糾正措施跟蹤報告單”,跟蹤整改后形成質(zhì)量體系內(nèi)部審
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