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正文內(nèi)容

建筑財務(wù)工作流程(編輯修改稿)

2024-10-21 10:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)理進行處理。每月30日由財務(wù)部門進行倉庫盤點制盤點表。三、前廳部門根據(jù)酒店管理制度和獎罰制度對酒店管理人員和服務(wù)人員進行工資考核和獎金考核,對酒店管理人員和服務(wù)人員后交由經(jīng)理簽字后確認(rèn)。四、后廚部門對后廚進行成本控制,由廚師對菜量預(yù)估,由財務(wù)部門進行核算,對菜品進行成本核對。后廚領(lǐng)料控制,由倉庫和材料核對數(shù)量后,核對出菜量進行考核。每月30日由財務(wù)部門和倉庫主管對后廚盤點,清點半成品和調(diào)味料等。對后廚衛(wèi)生等根據(jù)酒店管理制度和獎罰制度對后廚進行考核。五、食堂由經(jīng)理決定餐標(biāo),定好采標(biāo)后進行食堂考核。根據(jù)公司管理制度和財務(wù)制度對食堂考核。六、工資根據(jù)人事部門考勤核對工作人員天數(shù),根據(jù)公司人事制度進行考核,獎金標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部門制定后上報經(jīng)理,經(jīng)理簽字確認(rèn)后。發(fā)放工資時拒絕帶領(lǐng),由本人簽字后發(fā)放工資。第三篇:財務(wù)工作流程財務(wù)工作計劃流程一、每月1日至10日前,必須完成報社保,上月利潤表等工作。二、每月1日至15日前,必須完成報國稅,地稅等工作。三、每月15日至20日,完成對上月發(fā)生的銀行對賬及其出工作表。四、每月20日至24日,收取報銷費用單,進行審核。五、發(fā)票,稅票進行統(tǒng)一整理分類。六、不定時工作,開發(fā)票,購發(fā)票,銀行業(yè)務(wù),稅局等臨時工作紀(jì)實完成。第四篇:財務(wù)工作流程財務(wù)工作流程(一)財務(wù)報表編報工作省級部門預(yù)算的編報(1)省級部門預(yù)算報表的編報(一上、一下)財務(wù)室根據(jù)財務(wù)處“省級部門預(yù)算報表”會議精神,向所長匯報并經(jīng)批示后,根據(jù)編報要求及本單位具體情況編制部門預(yù)算(一上)報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進行審核、匯總向院長匯報——院長批準(zhǔn)——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務(wù)處收到省財政廳下達(dá)的部門預(yù)算控制限額(一下)——我單位接收預(yù)算控制限額,財務(wù)工作流程。(2)省級部門預(yù)算報表的編報(二上、二下)我所根據(jù)預(yù)算控制限額(一下),向所長匯報并經(jīng)批示后,調(diào)整部門預(yù)算(二上),報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處將各單位部門預(yù)算(二上)審核、匯總向院長匯報——院長批準(zhǔn)——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務(wù)處收到省財政廳下達(dá)的最終部門預(yù)算(二下)——向院屬各單位下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)——我單位接收批復(fù)并執(zhí)行。省級部門決算報表的編報財務(wù)室根據(jù)“省財政廳部門決算報表”會議精神,依據(jù)財務(wù)收支狀況編報決算報表及編報說明,報所長批示——報財務(wù)處一式兩份(附軟盤)——財務(wù)處進行審核、匯總——院長簽批——財務(wù)處報省財政廳。季度報表的編報我單位根據(jù)季度財務(wù)收支狀況編制季度報表,報所長批示——于次季初10日內(nèi)報財務(wù)處一式一份(附軟盤)——財務(wù)處進行審核、匯總,編制全院季度報表。各科室財務(wù)收支情況月報表財務(wù)室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創(chuàng)收科室室主任。每季度結(jié)束,于次季度前10日內(nèi),向所長匯報各項課題結(jié)余情況。(二)政府采購計劃的申請與集中支付財務(wù)室根據(jù)省財政廳下達(dá)的部門預(yù)算(二下)要求,并結(jié)合本所情況,填報政府采購計劃——根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)的專項經(jīng)費采購計劃,填報“省級政府采購計劃申請表”或“省級部門采購計劃申請表”一式兩份(附軟盤),報財務(wù)處——財務(wù)處審核、匯總——院長簽批——報省財政廳國庫處——省財政廳批復(fù)——我單位接通知后,與省政府采購中心聯(lián)系招標(biāo)采購事宜,簽訂采購合同——財務(wù)室填報“政府采購資金集中支付申請表”一式三份——財務(wù)處審核——院長簽批——我單位報省財政廳——省財政廳將采購款項直接支付中標(biāo)單位——我單位到省財政廳領(lǐng)取回執(zhí)單,送財務(wù)處一份——財務(wù)處和我單位分別進行相關(guān)賬務(wù)處理。(三)國有資產(chǎn)管理工作國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記財務(wù)室根據(jù)醫(yī)科院產(chǎn)權(quán)登記的通知和要求,根據(jù)資產(chǎn)占用狀況編報產(chǎn)權(quán)登記報表——根據(jù)醫(yī)科院安排,由會計中介機構(gòu)對單位的產(chǎn)權(quán)登記報表進行審計——各單位取得合格的審計報告后,將產(chǎn)權(quán)登記所需要資料報財
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