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正文內(nèi)容

差旅報銷制度(編輯修改稿)

2024-10-21 09:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 助;五一、十一、元旦、春節(jié)期間,原則上不允許出差,特殊情況需向總經(jīng)理書面請示,方可報銷差旅費。所有業(yè)務人員,出差不得擅自乘坐飛機,如有特殊情況需向總經(jīng)理提出申請,總經(jīng)理批準后方可乘坐;業(yè)務人員工作性質(zhì)特殊,大部分工作是在市場上完成,市內(nèi)交通費是重要的支出項目,為節(jié)省費用,并便于審核、控制,實行定額補貼。具體辦法根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展條件成熟時推出。辦公費用報銷范圍為:快件費、收發(fā)傳真費。其他辦公費原則上不予報銷,特殊情況需事先向總經(jīng)理申請,批準后方可報銷;招待費報銷時必須填寫《招待費說明表》(見附表三),注明時間、地點、招待對象、每次招待金額,否則不予報銷。如遇特殊情況,超出規(guī)定的報銷額度,向上級主管提出申請,批準后方可報銷,否則超出部分不予報銷。第二部分:票據(jù)審核標準不符合規(guī)定的票據(jù)不予報銷; b、發(fā)票是涂改的:(1)涂改日期;(2)涂改金額; c、變造的發(fā)票:(1)在原字跡不清楚的情況下,通過重筆描寫進行覆蓋;(2)在封位號填加金額;(3)無復寫票進行描劃的;(4)大小寫不符的;d、偽造的發(fā)票:自填自開發(fā)票,表現(xiàn)為筆體為報銷人本人的,筆跡不流暢、印色顯深、看起來不自然、紙面往往不潔凈;e、用收據(jù)報賬的、資金往來結(jié)算票據(jù)報賬的; f、發(fā)票業(yè)務內(nèi)容與所蓋章不附的,跨行業(yè)發(fā)票。g、乘坐交通工具超標不事先申請的;h、連續(xù)出差使用某一地訂票票據(jù)報銷其它地訂票費用的;發(fā)票上印章有問題的,不予報銷; a、發(fā)票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發(fā)票專用章、財務專用章,不得使用公章、結(jié)算章、收訖章,否則不予報銷;b、所蓋印章單位名稱不是全稱:例“**旅館”既無*地區(qū)、也無**市、**縣; c、無章報賬:如發(fā)票、定額票據(jù)、退票費; d、所蓋印章不清楚:無法看清是否有效;辦公用品報賬存在問題的: a、無采購明細;b、雖有明細、但不真實,每次報賬所有明細雷同:文件夾、鋼筆、打印紙、復印打字; c、所附明細不蓋章。電話費報賬存在問題的: a、預交費報賬,不是實際話費;b、實際話費不夠標準的,以充值卡報賬;住宿費及補助存在問題的:a、報家庭所在地住宿費的; b、夜間行程報住宿費的; c、多開住宿費用的; d、超標準報銷住房費用;e、探親、休假按出差標準報銷補助的; f、包頭屬公司總部所在地,不報銷補助; g、沒有車票報銷住宿費的,必須書寫詳細說明;粘貼存在問題的:a、粘貼不整齊,橫三豎四; b、所附張數(shù)不準確; c、不填所附張數(shù)的;丟失票報賬的: a、丟失票據(jù)后用其他票據(jù)頂替的; b、用復印票報賬的; 第三部分 附則本制度自2010年6月1日起正式開始執(zhí)行,如有與本制度相沖突的制度或文件,以本 制度為準。附表三:招待費說明表備注:此說明表大小與報銷單的大小一致。包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司 2011年3月24日第三篇:差旅費用報銷制度篇一:最新公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。本制度適合公司所有員工。差旅所乘坐交通工具標準:(a)公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600 為防止出現(xiàn)安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。自駕車報銷標準:150公里內(nèi)每車每次補助 150元,150300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元,300—600 補助 700 元,每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。42:差旅住宿、補貼標準:(收據(jù))報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼,不再報銷其他費用。44:出差日期的計算員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù),出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補助;自駕車按公里計算,補助按41(b)執(zhí)行。45:員工出差前,到財務處辦理出差借款手續(xù),回來后,差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總,包括出差申請,各類票據(jù),按差旅費報銷制度規(guī)定,在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務報銷費用,過期不予報銷。46.員工報銷必須填寫差旅費報銷單,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數(shù))
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