【總結(jié)】上市公司內(nèi)部控制審計:問題與改進—來自2007年年報的證據(jù)袁敏【摘要】本文針對上市公司2007年度年報中披露的內(nèi)部控制審計情況進行了分析,發(fā)現(xiàn)實務(wù)中存在意見名稱不一致、意見表述方式有差別、審核依據(jù)不統(tǒng)一等諸多問題。在此基礎(chǔ)上筆者提出應(yīng)明確內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)的性質(zhì)、盡快推出內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指南和內(nèi)部控制審計準(zhǔn)則等相關(guān)建議?!娟P(guān)鍵詞】上市公司內(nèi)部控制財務(wù)報告審計一、研究背景
2025-07-07 12:18
【總結(jié)】特色投行精品投行中小企業(yè)發(fā)行上市操作指引1特色投行精品投行第一章中小企業(yè)發(fā)行上市概要 3第三章中小企業(yè)發(fā)行上市中的常見問題 19目錄第四章中小企業(yè)上市被否典型案例分析 28第二章中小企業(yè)發(fā)行上市的基本條件 11第五章中小企業(yè)發(fā)行上市的基本程序 452特色投行精品投行第一章中小企業(yè)
2025-01-18 07:49
【總結(jié)】公司內(nèi)部審計工作計劃開頭與公司內(nèi)部審計工作計劃報告匯編 第10頁共10頁 公司內(nèi)部審計工作計劃開頭 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是:由傳統(tǒng)...
2024-11-22 02:45
【總結(jié)】公司內(nèi)部審計工作計劃報告2018與公司內(nèi)部審計工作計劃結(jié)尾匯編 第10頁共10頁 公司內(nèi)部審計工作計劃報告2018 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總...
2024-11-22 02:15
【總結(jié)】公司內(nèi)部審計工作計劃報告2018與公司內(nèi)部審計工作計劃范例匯編 第10頁共10頁 公司內(nèi)部審計工作計劃報告2018 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總...
2024-11-22 02:35
【總結(jié)】第一篇:公司內(nèi)部審計工作總結(jié) 【范文一:公司內(nèi)部審計工作總結(jié)】 省電力有限公司是國家電力公司全資子公司,20XX年_月_日由__省電力工業(yè)局改制而成。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營、電力生產(chǎn)、電力電量購銷、電網(wǎng)...
2024-10-17 13:58
【總結(jié)】作者研究領(lǐng)域:管理經(jīng)濟學(xué)中小企業(yè)版上市公司治理評價實證研究郝臣博士研究生南開大學(xué)公司治理研究中心地址:天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94#郵編:30007116/18中小企業(yè)版上市公司治理評價實證研究摘要:針對我國目前還沒有中小企業(yè)板公司治理評價系統(tǒng)的現(xiàn)狀,依據(jù)中小企業(yè)版上市公司的特
2025-06-28 23:53
【總結(jié)】淺議上市公司內(nèi)部審計組織架構(gòu)【摘要】隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的逐漸發(fā)展,內(nèi)部審計在企業(yè),尤其是上市公司中的作用日益突出。本文首先分析了內(nèi)部審計在上市公司中的作用,然后對內(nèi)部審計組織架構(gòu)不同設(shè)置模式進行分析,重點分析了合乎完善公司治理結(jié)構(gòu)的要求的隸屬于董事會的內(nèi)部審計組織架構(gòu),并以**集團為例,對此進行分析印證?!娟P(guān)鍵詞】內(nèi)部審計;上市公司;組織架構(gòu)
2024-09-11 14:01
【總結(jié)】公司內(nèi)部審計工作計劃書與公司內(nèi)部審計工作計劃例文匯編 第9頁共9頁 公司內(nèi)部審計工作計劃書 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是:由傳統(tǒng)的財務(wù)收...
2024-11-22 02:46
【總結(jié)】公司內(nèi)部審計工作計劃書與公司內(nèi)部審計工作計劃開頭匯編 第10頁共10頁 公司內(nèi)部審計工作計劃書 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是:由傳統(tǒng)的財...
2024-11-22 02:09
【總結(jié)】公司內(nèi)部審計工作計劃范本與公司內(nèi)部審計工作計劃表結(jié)尾匯編 第10頁共10頁 公司內(nèi)部審計工作計劃范本 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是:由傳...
2024-11-22 01:50
【總結(jié)】第一篇:供電公司內(nèi)部審計工作狀況 我公司2005年的內(nèi)部審計工作在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門的重視、關(guān)心和支持下,緊緊圍繞企業(yè)改革和發(fā)展的中心任務(wù),積極開拓、團結(jié)協(xié)作,較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門...
2024-10-17 13:27
【總結(jié)】 第1頁共32頁 供電公司內(nèi)部審計工作狀況 1、認(rèn)真做好基建維修審計 由于審計是控制造價的最后、最關(guān)鍵的一環(huán),所以我公司審 計人員對每一項目都要進行現(xiàn)場測量、市場調(diào)研等必需程序。。 逐步實...
2024-09-19 23:00
【總結(jié)】此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責(zé)傳遞知識。 公司內(nèi)部審計工作總結(jié)20XX年 審計部要配合財務(wù)部門,加強下屬公司財務(wù)管理,使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫...
2024-11-20 02:26
【總結(jié)】 第1頁共6頁 公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范文 2024年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家 各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù) 集團公司2024年度工作的總體要求...
2024-09-18 13:07