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正文內(nèi)容

20xx年審計工作計劃范文參考與20xx年審計工作計劃范文推薦匯編(編輯修改稿)

2024-10-13 14:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 2018年審計工作計劃范文推薦第一章 總 則第一條 為了規(guī)范審計計劃的編制與執(zhí)行,保證有計劃、有重點地開展審計業(yè)務(wù),提高審計質(zhì)量和效率,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》,制定本準(zhǔn)則。第二條 本準(zhǔn)則所稱審計計劃,是指內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員為完成審計業(yè)務(wù),達(dá)到預(yù)期的審計目的,對審計工作或者具體審計項目作出的安排。第三條 本準(zhǔn)則適用于各類組織的內(nèi)部審計機構(gòu)、內(nèi)部審計人員及其從事的內(nèi)部審計活動。其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),也應(yīng)當(dāng)遵守本準(zhǔn)則。第二章 一般原則第四條 審計計劃一般包括年度審計計劃和項目審計方案。年度審計計劃是對年度預(yù)期要完成的審計任務(wù)所作的工作安排,是組織年度工作計劃的重要組成部分。項目審計方案是對實施具體審計項目所需要的審計內(nèi)容、審計程序、人員分工、審計時間等作出的安排。第五條 內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在本年度編制下年度審計計劃,并報經(jīng)組織董事會或者最高管理層批準(zhǔn)。審計項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在審計項目實施前編制項目審計方案,并報經(jīng)內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第六條 內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)后的審計計劃組
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