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正文內(nèi)容

20xx年審計工作計劃范文參考與20xx年審計工作計劃范文推薦匯編-文庫吧資料

2024-10-13 14:09本頁面
  

【正文】 審計項目實施前編制項目審計方案,并報經(jīng)內(nèi)部審計機構負責人批準。項目審計方案是對實施具體審計項目所需要的審計內(nèi)容、審計程序、人員分工、審計時間等作出的安排。第二章 一般原則第四條 審計計劃一般包括年度審計計劃和項目審計方案。第三條 本準則適用于各類組織的內(nèi)部審計機構、內(nèi)部審計人員及其從事的內(nèi)部審計活動。2018年審計工作計劃范文推薦第一章 總 則第一條 為了規(guī)范審計計劃的編制與執(zhí)行,保證有計劃、有重點地開展審計業(yè)務,提高審計質(zhì)量和效率,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準則》,制定本準則。,講求實效的要求,堅持一切從實際出發(fā),實事求是,以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。突出重點、落實責任,成果到位?!叭鎸徲?、突出重點”的方針,做到認識到位。三、主要措施,以法治審的原則。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。(三)進一步完善相關的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。以自主創(chuàng)新為動力,在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,
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