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公司固定資產管理制度新(編輯修改稿)

2024-10-13 12:55 本頁面
 

【文章內容簡介】 固定資產清查以后,根據清查的結果填制清查表單。清查表單經過審核無誤以后,由參與清查的人員和資產管理員共同簽名蓋章。清查表單共三份,由資產使用各部門、各事業(yè)部、各機構、總部財務部和總部行政部各留存一份。第十三條 對清查出的固定資產短缺和多余,經查明核實以后,逐級上報審批??偛控攧詹扛鶕彶楹藢嵑蟮那宀楸砗蛯徟庖?,按照會計制度的規(guī)定,做賬務的調整,使賬簿記錄與實際盤存的資料一致。第十四條 為嚴肅財經紀律,對違反固定資產管理制度,擅自贈送、變賣、拆除和故意破壞固定資產的行為,要嚴格追查責任,并交由人力資源部按公司規(guī)定處理。第十五條 資產管理員或庫管員未檢查或檢查不細,導致寄出物品有質量問題,或因收貨人在接收設備時未立即開箱檢驗,導致因貨品驗收檢查不及時,造成物資損壞無法界定和無法協(xié)調賠償的,由相應責任人自行承擔賠償損失,并交由人第三篇:公司固定資產管理制度公司固定資產管理制度固定資產管理是企業(yè)管理中的一個重要組成部分,固定資產具有價值高、使用周期長、使用地點分散、管理難度大等特點。為了不斷的完善公司的管理制度,不使公司的資產流失,特制定本制度。說明固定資產是指:使用期限超過一定的時間的機器、機械、運輸工具、辦公家具等,以及其它與生產經營有關的設備、器具、工具等,單位價值在 元以上,并且使用期限超過 年的也應作為固定資產管理。管理分工1.為了更好的利用固定資產,實行固定資產歸口管理,加強對固定資產的維修與保養(yǎng),建立崗位責任制和操作規(guī)范,按照集中領導、歸口管理的原則以固定資產的類別確定分工管理如下:,應建立健全固定資產的明細帳卡。、電腦、文件柜路由器交換機及現(xiàn)場電動工具等設備的維護與使用管理。統(tǒng)一管理與購置權。,購置權及處置權歸公司。職責主管部門的職責。(人)做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織設備的清點,保證帳、卡、物三相符。,搞好固定資產的分類,統(tǒng)一編號,建立固定資產檔案,登記賬卡,負責審批調撥、報廢、封存、啟用等事項。,組織編制設備大中修維修計劃,按期編報設備更新計劃。,對違反固定資產管理制度,擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現(xiàn)象,要嚴格追查責任,視情節(jié)給予處罰。使用部門的職責,應設置專職或兼職的設備管理員,現(xiàn)場項目部要設置工人設備管理員,每臺設備要明確使用、保管、維護的責任者。 嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度,確保設備的完好、清潔、潤滑和安全使用。 建立固定資產明細帳,固定資產的領用、調出、報廢必須經主管部門及總經理批準,未經批準,不得擅自調動、報廢,更不能自行外借和變賣。 根據主管部門的要求定期組織固定資產的盤點,做到帳、卡、物三相符。固定資產的購置、驗收、入庫、領用 由于工作需要,各部門購置固定資產必須提前向主管部門提出申請,報經總經理批準后,由相關部門負責統(tǒng)一購置。,由相關部門(人員)開箱檢查、驗收,后填“設備使用單”報主管部門。主管部門根據“設備使用單”建立固定資產卡片,并通知使用部門。固定資產的調撥與轉移 凡列入公司的固定資產未經公司主管領導和總經理批準,任何單位不得擅自調拔、轉移、借出和出售。 公司內部設備的調撥與轉移,必須通過主管部門辦理資產轉移手續(xù),同時由調出、調入單位的雙方領導及經辦人簽字后,由財務部門辦理轉帳手續(xù),并通知相關的會計進行賬、卡交接。 公司對外的設備調撥和轉移一般實行有償價調撥方式,設備主管部門根據設備的使用年限、折余價值、新舊程度按質論價,原則上調出設備的價值不得低于設備的折余價值,對外處理設備必須由主管部門提出處理價值,報總經理簽字方可處理,辦理有關財務手續(xù)。 未經主管部門同意,各使用部門無權辦理設備轉移及處理,一經發(fā)現(xiàn),將追究部門及經辦人的責任。固定資產的報廢與封存 公司的固定資產報廢處理時,須使用部門提出申請,填寫設備報廢單一式三份由財務部門將其凈損失上報總經理批復后,辦理報廢相關手續(xù)。 凡符合下列條件可申請報廢: 超過使用年限,主要結構陳舊,精度低劣生產率低,耗能高,而且不能改造利用的。 施工結束因不能運回公司的設備(運價高于設備余值)。 腐蝕嚴重無法修復或繼續(xù)使用要發(fā)生危險的。 絕緣老化,磁路失效,性能低劣無修復價值的。 因事故或其他自然災害,使設備遭受損壞無修復價值的。 凡經批準報廢的固定資產一律不能繼續(xù)使用,主管部門與使用部門要及時作價處理。處理后的固定資產由主管部門和使用部門一起辦理固定資產的注銷手續(xù),對外處理報廢固定資產時由主管部門提出處理意見,總經理批準,變價收入必須上交財務部。 凡停用三個月以上的固定資產由使用部門封存、保管。,由使用部門填寫啟封單,主管部門同意后,方可使用。固定資產的清查 為了保護固定資產的安全與完整,各部門必須對固定資產進行定期清查、盤點,以掌握固定資產的實有數量,查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產,保證賬實相符。遇有下列情況,應當對有關固定資產進行全部或部分的臨時清查:(一)直接經管固定資產的人員調動工作;(二)因機構、業(yè)務變動,辦理財產交接;(三)固定資產發(fā)生非常損失事故;(四)公司總經理根據工作需要決定進行的臨時抽查。,成立由資產管理部門、財務部門、使用部門、技術人員和實物保管人員參加的清查小組。組長由主管固定資產的公司領導擔任。,財務部門必須檢查有關財產增減變動的憑證是否齊全,如有尚未入賬的會計事項,應當及時入賬,主動與固定資產管理、倉庫以及其他有關部門核對各項固定資產
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