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固定資產管理培訓★(編輯修改稿)

2024-10-08 22:51 本頁面
 

【文章內容簡介】 要求,要與會計賬面金額一致。固定資產建賬工作,在會后一周內完成,本周末要加班。下周一調查各單位進展情況。2013年以前賬本登記原則上依清查為主,2014年正常運行。第二篇:固定資產管理培訓固定資產及低值易耗品管理:一、基礎知識:定義:固定資產是指使用期限超過一年,單位價值在2000元以上,并且在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產,包括房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、工具器具等。我公司的分類及折舊年限:1)、房屋及建筑物01:20年2)、辦公設備(臺式機、筆記本、打印機、掃描儀、復印機、傳真機、相機、投影儀、電話交換機、繪圖儀等);(此類設備即使價值低于2000元,也作為固定資產管理)02:3年3)、運輸工具(汽車)03:4年4)、生產設備類(機床、線切割、電火花等)04:10年5)、其他設備(空調、開水器、以及生活設備等)05:3年二、采購流程:見制度第十一條單位價值小于5000元,總價小于60000元的辦公設備:①部門管理員填申請單 ②部門經理簽字 ③主管領導簽字 ④行政部審⑤計劃經營部審⑦總經理批⑧行政管理部購超上述限額的辦公設備:部門管理員報需求 行政管理部編制起案 總經理批 董事長批 行政管理部購生產設備類:使用部門申請部門經理簽字主管領導審 行政管理部審計劃經營部審 財務審采購部購庫房領用:參照上述流程,總經理(或董事長)批后到庫管處開出庫單提貨。三、驗收及報銷流程:辦公設備類固定資產交與使用部門驗收 行政管理部固定資產管理員通知使用部門資產管理員登記《固定資產卡片》及《固定資產臺帳》 部門固定資產管理員在發(fā)票背面簽字采購經辦人在發(fā)票背面簽字并帶《固定資產申請表》、《固定資產驗收單》、《固定資產卡片》、發(fā)票到財務報銷。生產設備類工廠行政管理 采購經辦人帶《固定資產申請表》、《固定資產驗收單》、《固定資產卡片》、發(fā)票到公司行政管理部固定資產管理員處備案并簽字庫房領用財產轉為固定資產:行政管理部固定資產管理員于每月26日持新增固定資產申請、出庫單、固定財產卡片交至財務部并由財務部作轉賬處理。四、登記卡片、貼標簽及建立臺帳:各部門固定資產管理員登記固定資產卡片并建立相應臺帳。固定資產卡片的填寫:(每一固定資產項目設置一張卡片,卡片與實物一一對應,不準批量辦卡)部門卡片編號:行政管理部固定資產管理員填寫,+部門代碼+資產類別代碼(見類別代碼)+當年此類資產順延號。類別:房屋及建筑物0辦公設備0運輸工具0生產設備0其他設備05。時間:入庫時間固定資產編號:此編號由財務部賦予,待月末行政管理部固定資產管理員與財務對帳后自行政部固定資產管理員處獲得,此編號為該設備的唯一身份證。名稱:根據(jù)申請單及發(fā)票填寫完整。新舊程度:財產來源:購入、捐贈、盤盈財產原值:發(fā)票金額,如為增值稅專用發(fā)票在抵扣期內則為稅前價,如為其他發(fā)票則為全價。例如:專用發(fā)票:為金額+稅額=價稅合計,則此設備入帳價值為“金額”其他類包含普票及增值稅普通發(fā)票,則此設備入帳價值為“價稅合計”金額。保管地點:指定個人使用填寫使用人名稱,部門公用填寫部門名稱(由部門固定資產管理員負責管理),公司使用填寫行政管理部(由行政管理部固定資產管理員負責管理)。來源時間:固定資產轉移時根據(jù)原單據(jù)的購入時間填寫。已使用年限:接受捐贈或盤盈的固定資產判斷已使用年限。價格:接受捐贈或盤盈的固定資產。折舊年限:根據(jù)固定資產制度填寫。年折舊額:計算公式,月折舊額=固定資產原值*(14%)/(使用年限*12)年折舊額=月折舊額*12此金額可不填清理殘值:原值*4%(保留兩位小數(shù))。貼標簽:固定資產編號:自財務獲得的編號。部門卡片編號:根據(jù)固定資產卡片填寫。盤點記錄:行政管理部組織的年盤記錄,時間及盤點人。注:標簽貼在易查、不易磨損的位置。標簽與登記卡片的同時填寫。變更使用人時重新填寫標簽并粘貼。建立臺帳:按類別進行序時登記。使用部門:固定資產編號:部門卡片編號:資產名稱:規(guī)格型號及配置:日期:填寫日期。摘要:簡捷明了。單價、金額:五、固定資產變更:變更分轉移(分部門轉移和使用人轉移)和改良(分原值增加和原值減少):流程:原使用部門填寫原使用部門經理簽字及現(xiàn)使用部門經理簽字財務審核行政管理部持變更單與原、現(xiàn)部門固定資產管理員三方領取實物并轉移卡片 現(xiàn)部門固定資產管理員保管《固定資產卡片》和《固定資產變更單》(財務審時留一份變更單,月底匯總調帳)六、固定資產清理:固定資產使用部門申請 財務審 公司領導批 取得清理證明單據(jù)使用部門、行政部及財務部根據(jù)清理證明注銷該固定資產清理申請表的填寫:累計折舊與凈值由財務填寫。六、報表及盤點:報表:行政部固定資產管理員:每月26日報當月固定資產入出庫明細表,表樣見附件。各部門每月30日與行政部固定資產管理員進行核對當月資產情況(增減及變更)。盤點:盤點表見附件。各部門固定資產管理員:每季度末盤點本部門固定資產使用情況,每季末最后一個月的25日為盤點日(第四季度的盤點日為12月31日),下季初5日前將盤點表報財務部和行政管理部。行政管理部固定資產管理員:每季收集并整理各部門固定資產盤點表并與財務核對。組織安排固定資產的抽檢及全面盤點(財務部監(jiān)盤),并編制盤點表。若出現(xiàn)盈虧,應查明原因,責任人寫說明,附在盤點表后,報請總經理批復處理意見。填寫盤點表時,按類別及部門固定資產卡片編號順序列表。七、特殊部門及人員的固
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