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7學校經費預決算報告(編輯修改稿)

2025-09-26 19:26 本頁面
 

【文章內容簡介】 5元、128元、107元,結果吳川縣林師傅以每平方米107元中標。后來搭建教師車棚也參考學生車棚的價格給林師傅做。此外,積極爭取上級撥款等,(貸款除外),增長4%(主要是上級撥付教育負債資金和公用經費撥款。)。 支出情況:一學年來,我校經費使用,堅持為教學服務為主,凡是學校的物資設備,經費開支,人力使用和生活管理等,首先保證教學上的需要,只要是教學需要而有可能的,就大力支持,積極去辦,使教學設備和經費保證用在最急需的地方,力求減少非教學性的開支,以發(fā)揮最大的效益。,,占預算支出2%,其中: (1)計劃夜餐考勤工作量支出200萬元,,占原計劃的32%。 (2)計劃高考獎支出32萬元,,占原計劃的4%。 (3)計劃辦公費支出300萬元,,占原計劃的5%。 (4)計劃臨工工資。正常維修支出40萬元,,占計劃開支的38%。 (5)計劃基建費200萬元,實支192萬元,節(jié)支8萬元,占原計劃4%。 (6)計劃教學設備(含配電房設備設施、臺、凳、床、電腦室等)支出31萬元,,占原計劃的46%。 (7)計劃水電費支出30萬元,,占原計劃50%。 (8)計劃支課本作業(yè)費160萬元,,占計劃開支的2%。 (9)還教師借款原計劃200萬元?;境制?。 二、2006——2007學年度經費預算 本學年度我校大型建設將暫時停下來,在保證學校正常運行的前提下,盡可能多償還債務,因此一方面要千方百計廣辟財源籌集資金,另一個方面在資金的使用上,要發(fā)揚艱苦奮斗勤儉辦校的傳統(tǒng),嚴格控制一般性的支出,力爭預決算收支平衡。 預算收入 本學年度預算收入1078萬元(不含代收費、教師工資)。 (1)第一學期學雜費收入約463萬元。 (2)第二學期學雜費收入約460萬元。 (3)擇校費收入約96萬元。 (4)勤工儉學店鋪收入約31萬元。 (5)上年結存28萬元。 本學年度預算支出計劃相應安排1078萬元。 (1)夜餐考勤工作量等安排270萬元。 (2)高考獎安排31萬元,基本持平。 (3)辦公費計劃安排290萬元。 (4)維修費、臨工工資50萬元。 (5)還借貸款200萬元。 (6)教學設備生活設施安排10萬元。 (7)水電費安排87萬元,與上年實際支出45萬元相比,增加了42萬元。 (8)計劃課本資料費140萬元。 代表們,由于資金供需矛盾十分突出,還有很多地方考慮得不夠全面、個別項目,還未能在預算上作資金安排,只能在預算執(zhí)行過程中通過增收節(jié)支及爭取上級撥款等逐步適當解決。要實現(xiàn)以上的預算目標,在資金運用過程中要堅持財務制度,各項開支都要由有關人員填寫購物申請單,經
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